Архив - Ноя 27, 2012

Дата проведения
15.04.2013 (Весь день) - 19.04.2013 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Санкт-Петербург / Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс" г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская" 31270 р.
Контакты

Контактное лицо: Служба записи
Тел.: +7(812)331-88-88
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Для кого семинар?
специалисты по антикризисному управлению, юристы и специалисты финансовых служб предприятий, арбитражные управляющие                         

 Участие в семинаре позволит понять алгоритм процедуры банкротства, учесть различные нюансы данного процесса с точки зрения законодательства и судебных решений. Во время семинара будут проведены практические занятия по принятию решений, имеющих цель восстановления платежеспособности либо прохождения наиболее эффективного пути закрытия деятельности организации.

АНОНС ПРОГРАММЫ СЕМИНАРА

1. Действующее законодательство о банкротстве. Практические рекомендации по его применению, возможные нюансы решений. Судебная практика по процессуальным вопросам, связанным с рассмотрением дел по банкротству.

2. Особенности осуществления процедур банкротства: наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, финансовое оздоровление. Ответственность за нарушения при ведении процедуры банкротства.

3. Схемы банкротства и анализ их последствий.

  • Фиктивное и преднамеренное банкротство. Порядок и правила проведения проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, в том числе в сложных случаях. Анализ признаков и критериев наличия (отсутствия) фиктивного и преднамеренного банкротства - практическое занятие.
  • Характерные злоупотребления при проведении процедур банкротств и возможности их предотвращения (анализ на основе судебной практики). Ответственность за них.

 

4. План внешнего управления предприятия: методика разработки и практика внедрения. Анализ финансового состояния (практикум). Планирование условий, порядка и сроков реализации мероприятий по восстановлению платежеспособности предприятия. Расчет эффективности мероприятий по восстановлению платежеспособности предприятия. Практические примеры и расчеты.

5. Практические аспекты решения вопросов арбитражными управляющими. Права и обязанности, ответственность, основания отстранения. Контроль деятельности арбитражного управляющего.

Место проведения: Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний проспект, д. 36/40. Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс" (50 метров от станции метро "Василеостровская").

 

Внимание! В программе возможны некоторые изменения. Окончательный вариант программы будет размещен не позднее, чем за 2 месяца до начала семинара.
Руководители семинара будут благодарны Вам, если Вы оставите Ваши вопросы и пожелания к программе.                                    

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него вы можете на сайте: http://cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/19368.aspx. Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.

Дата проведения
25.02.2013 (Весь день) - 28.02.2013 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва / ЦНТИ «Прогресс», Бизнес-центр Конгресс-отеля «Вега» г. Москва, Измайловское шоссе, д.71 ст.метро "Партизанская" 31100 р.
Контакты

Контактное лицо: Служба записи
Тел.: +7(812)331-88-88
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Для кого семинар?
финансовые директора, заместители по экономике, руководители и специалисты финансовых, планово-экономических и бухгалтерских служб предприятий любых отраслей                          

Семинар проводится с использованием кейсов, анализом деловых ситуаций и разбором отдельных задач.

Программа содержит следующие вопросы:

1. Цели и задачи управления финансами компании.

  • Базовые вопросы управленческого финансового учета. Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета.
  • Возможности использования управленческого учета и бюджетирования при принятии управленческих решений.
  • Алгоритмы анализа управленческой отчетности компании. Информационная база управленческого учета. Системный анализ на основе финансовой отчетности.

 

2. Бюджетирование, финансовый контроль и управление рисками. Эффективная практика внедрения.

  • Разработка бюджетной (финансовой) структуры компании: центры финансовой ответственности (ЦФО), центры учета и их руководители.
  • Управление компанией через центры ответственности: проблемы и преимущества.
  • Этапы и участники процесса бюджетирования. Процедуры, регламенты, положения, должностные инструкции.
  • Анализ исполнения бюджетов: казначейский и план/фактный контроль.
  • Принципы и методы эффективного внутреннего финансового контроля. Контроллинг.

 

3. Виды бюджетов и их составление.

  • Классификация и виды бюджетов. Генеральный бюджет. Финансовые и операционные бюджеты. Бюджет закупок, бюджет производства, бюджет продаж и пр.
  • Бюджет движения денежных средств: составление и использование. Учет и контроль ресурсов. Структура и форма отчета о движении денежных средств.
  • Бюджет доходов и расходов: структура затрат и виды прибыли. Управление доходностью. Прогнозный управленческий баланс.
  • Учет, прогноз и управление затратами.

 

4. Практические методы, технологии, инструменты управленческого учета. Основные принципы и отчеты.

  • Структура управленческого учета. Построение управленческого баланса.
  • Методологии  управленческого учета. Процедуры управленческого учета.
  • Учет и контроль денежных ресурсов предприятия. Практические рекомендации.
  • Классификация, управление и учет затрат. Распределение косвенных затрат – принципы, методы, базы. Калькулирование себестоимости. Принципы эффективного управления затратами.
  • Управление товарными запасами и дебиторской задолженностью. Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений  в управлении дебиторской задолженностью.
  • Ключевые показатели эффективности KPI. Комплексные финансовые показатели CFI. Их связь с целями и стратегией компании.
  • Практика применения международных стандартов управленческого учета. Консолидация управленческой отчетности – приемы и методы.

 

5. Практика внедрения управленческого учета.

  • Построение оргструктуры финансовой службы. Признаки эффективного управленческого учета.
  • План внедрения: время, деньги, персонал, консультанты.
  • Управленческая борьба в распределении ресурсов при бюджетировании.
  • Необходимый и достаточный набор форм управленческой отчетности. «Кубик Рубика»: основные отчеты и их конструирование. Типовые отчеты: идеология, цели, структура, дизайн, шаблоны.
  • Разработка Положений о бюджетировании, Бюджетных регламентов и прочих регламентирующих документов.
  • Практические советы по автоматизации управленческого учета и  бюджетирования.

 

6. Примерный перечень практических задач (кейсов).

  • Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса.
  • Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса (KPI).
  • Кейс. Диагностика системы бюджетирования и управленческого учета в компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций.
  • Кейс. Методы составления бюджетных прогнозов.
  • Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании.
  • Кейс. Разработка бюджетов компании.
  • Кейс. Разработка регламентов для бюджетирования и управленческого учета.
  • Кейс. Разработка системы внутреннего контроля в компании.

 

Для участников семинара:
- обучение по программе с выдачей Сертификата;
- сборник информационно-справочных материалов;
- экскурсионная программа;
- ежедневные обеды и кофе-брейки.

Всем участникам выдается Сертификат об участии в семинаре.                         

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него вы можете на сайте: http://cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/19277.aspx. Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.

Дата проведения
19.02.2013 (Весь день) - 22.02.2013 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Санкт-Петербург / Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс" г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская" 27140 р.
Контакты

Контактное лицо: Служба записи
Тел.: +7(812)331-88-88
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Для кого семинар?
руководители и специалисты бюджетных учреждений, руководители и специалисты органов власти - учредителей бюджетных учреждений                          

1. Проблемные аспекты в реализации 83-ФЗ. Практика реализации деятельности бюджетных учреждений в новых условиях.

2. Основные принципы выделения и финансирования государственных (муниципальных) услуг.

  • Формирование реестра услуг, финансируемых за счет бюджетных средств.
  • Разработка и принятие локальных актов, определяющих перечень и состав услуг, финансируемых за счет средств бюджета.
  • Понятия и критерии выделения и детализации государственных (муниципальных) услуг (работ) и составление перечней услуг (работ) в различных отраслях: рекомендации Минфина России.
  • Мониторинг услуг АУ и БУ. Основания и принципы расчета стоимости услуг, финансируемых за счет бюджетных средств.

3. Формирование и финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания. Оценка потребности в предоставлении бюджетной услуги и ее учет при формировании расходов бюджета. Планирование финансово-хозяйственной деятельности АУ и БУ.

4. Методики расчета нормативов финасирования для выдачи муниципального задания. Расчет стоимости государственной (муниципальной) услуги. Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг: методы, подходы, инструменты. Примеры расчетов нормативных затрат на услуги учреждений различных отраслей.

5. Субсидирование услуг. Определение объема субсидии. Правовые основы и порядок выдачи субсидий государственным и муниципальным учреждениям (АУ, БУ, КУ), в т.ч. субсидий на иные цели.

6. Разработка и внедрение стандартов качества бюджетных услуг. Оценка соответствия качества фактически предоставляемой услуги стандартам качества.

7. Практические аспекты оказания бюджетными учреждениями платных услуг.

  • Порядок определения платы (тарифа) на оказание платных услуг бюджетными учреждениями. Включение в государственное (муниципальное) задание платных услуг.
  • Стоимость государственной (муниципальной) услуги. Структура затрат на услугу. Распределение общих расходов между видами деятельности (видами финансового обеспечения) и видами оказываемых услуг.
  • Особенности использования имущества для оказания услуг в рамках выполнения муниципального задания или оказания платных услуг.

8. Контроль за исполнением государственного (муниципального) задания. Требования отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания. Анализ изменения федерального законодательства в части регулирования государственного и муниципального финансового контроля.

Для участников семинара:
обучение по заявленной программе;
комплект информационно-справочных материалов на CD-дисках;
культурная программа «Знакомство с Санкт-Петербургом»;
ежедневные обеды и кофе-брейки.

Всем участникам выдается Сертификат об участии в семинаре                         

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него вы можете на сайте: http://cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/19203.aspx. Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.

Дата проведения
19.02.2013 (Весь день) - 22.02.2013 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Санкт-Петербург / Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс" г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская" 27000 р.
Контакты

Контактное лицо: Служба записи
Тел.: +7(812)331-88-88
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Для кого семинар?
для руководителей медицинских учреждений, заместителей руководителей по экономике, главных бухгалтеров, бухгалтеров и всех заинтересованных лиц                          

1. Цели и задачи управления ресурсами медицинского учреждения (финансированными, организационно-технологическими, материальными и человеческими). Методы оценки производственной мощности. Показатели использования ресурсов. Ресурсный потенциал. Потери и возможности.

2. Как руководителю управлять финансовыми ресурсами: через финансовую (учетную) политику; через финансовое планирование текущих расходов; через делегирование функций управления структурными подразделениями и службами.

3. Финансовое планирование расходов организации. Анализ источников финансирования. Платежный календарь или финансовый план. Сравнение и особенности.

4. Планирование финансового результата деятельности подразделений организации здравоохранения на основе хозяйственной самостоятельности.

5. Инструменты и методы экономического анализа конкурентоспособности:

  • анализ динамики доходов в разрезе источников финансирования, (направлений деятельности, отдельных продуктов и др.);
  • анализ формирования себестоимости;
  • анализ экономической эффективности использования экономических площадей и оборудования на основе оценки альтернативных затрат;
  • анализ эффективного использования медикаментов;
  • анализ эффективного использования человеческих ресурсов путем оценки комплекса значимых показателей.

6. Ценообразование и прейскурант. Анализ структуры прейскуранта с точки зрения применения ценовых стратегий; с точки зрения положения услуг учреждения на рынке. Способы корректировки прейскуранта. Согласование прейскуранта.

7. Управление материальными ресурсами: ранжирование материальных ресурсов; обеспеченность, приобретение, использование; резервы повышения эффективности и др.; управление запасами, их стоимость; применение ресурсосберегающих технологий при расходовании медикаментов и медицинских материалов. Лизинг, закупки.

8. Благотворительность и другие целевые средства. Фандрайзинг и пожертвование.

9. Основные средства в медицинском учреждении (обеспеченность, учет, амортизация и списание; лизинг).

10. Оплата труда и грейдинг: способы управления расходами на оплату труда;  положения об оплате труда. Типичные ошибки, допускаемые при формировании Положений об оплате труда, если не учитываются экономические факторы; анализ показателей деятельности медицинского учреждения с целью корректировки штатного расписания; оплата труда и мотивация. Стоимость человеческих ресурсов.

11. Организационно-технологические ресурсы – как эффективно ими управлять: через документооборот; через организационную структуру; через хозяйственную самостоятельность отдельных подразделений; через аутсорсинг и инсорсинг.

12. Договорная деятельность. Обзор и анализ законодательных и нормативно-правовых актов. Методы предупреждения убытков. Договорная работа.

13. Трудовое законодательство и правовое регулирование оплаты труда работников здравоохранения.

14. Оформление деятельности в разных системах финансирования, легитимные сочетания источников финансирования в медицинском учреждении.

15. Модернизация в системе здравоохранения: бюджетно-страховая модель финансирования учреждений здравоохранения; фондодержание. Отчетность по фондодержанию; финансирование учреждений здравоохранения по подушевому принципу; опыт перехода на одноканальное финансирование; новое в законодательстве.

16. Основные положения нового закона о совершенствовании правового положения государственных (муниципальных) учреждений (ФЗ-83 от 08.05.2010 г).

17. Основные принципы выделения и финансирования государственных (муниципальных) услуг. Формирование реестра услуг, финансируемых за счет бюджетных средств. Разработка и принятие локальных актов, определяющих перечень и состав услуг, финансируемых за счет средств бюджета.

18. Формирование государственного (муниципального) задания. Оценка потребности в предоставлении бюджетной услуги и ее учет при формировании расходов бюджета.

19. Методики расчета нормативов финансирования для выдачи муниципального задания. Расчет стоимости государственной (муниципальной) услуги.

20. Субсидирование услуг. Определение объема субсидии.

21. Разработка и внедрение стандартов качества бюджетных услуг. Оценка соответствия качества фактически предоставляемой услуги стандартам качества. Сколько стоит низкое качество.

Семинар разработан Ельсиновской С.О., к.э.н., имеющей более чем 15-летний опыт работы в финансово-экономических службах крупнейших клиник Санкт-Петербурга. Автор методик, рекомендаций, регламентов и наиболее интересных законодательных документов, применяющихся на практике.

Для участников семинара предусмотрено:
обучение по программе с выдачей Удостоверения;
сборник информационно-справочных материалов;
экскурсионная программа;
ежедневные обеды и кофе-брейки.

ВНИМАНИЕ!
По вопросам участия нашей организации в электронных аукционах на Госзаказ обращаться по телефону (812) 327 74 10.
Период оказания услуги по очно-заочной форме с 11 по 22 февраля 2013 года (очная часть - с 19 по 22 февраля 2013 года)

Всем участникам выдается Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации государственного образца (72 часа очно-заочной формы) (лицензия АА № 002704 от 08.02.2010)                         

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него вы можете на сайте: http://cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/19161.aspx. Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.

Дата проведения
03.06.2013 (Весь день) - 07.06.2013 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Санкт-Петербург / Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс" г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская" 31860 р.
Контакты

Контактное лицо: Служба записи
Тел.: +7(812)331-88-88
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Для кого семинар?
главные бухгалтеры, финансовые директора, налоговые юристы, налоговые консультанты и все заинтересованные лица                         

1. Защита налогоплательщика на стадии проведения проверки.

  • Что должен знать налогоплательщик о порядке осуществления налогового контроля. Статус проверяющих лиц, место проведения, предмет, проверяемый период. Критерии отбора ФНС налогоплательщиков для проведения проверок. Анализ оснований для назначения повторной проверки, продления проверки. Право налоговых органов на производство выемки документов. Типичные процедурные нарушения, допускаемые инспекциями при проверках: на что обратить внимание.
  • Участие представителя налогоплательщика в мероприятиях налогового контроля. Дополнительные документы, которые могут и не могут быть истребованы у налогоплательщика в ходе проверки. Обзор практики споров, связанных с применением статей 88, 93, 126 НК РФ.
  • Участие в проверках органов МВД. Порядок проведения проверки. Опрос и допрос сотрудников при налоговых проверках.
  • Результаты проверок. Обязанность ФНС вручить налогоплательщику акт проверки и документы, подтверждающие выявленные нарушения.

 

2. Обзор изменений в НК РФ в части процедуры урегулирования налоговых споров. Срок на обращение в суд. Оставление вышестоящим органом жалобы без рассмотрения. Возможность ФНС устранять при рассмотрении жалоб процедурные нарушения, допущенные при проверке. Новые разъяснения ФНС РФ и Минфина.

3. Способы защиты прав налогоплательщика.

Процедура досудебного обжалования. Административный порядок.

  • Действия налогоплательщика для соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора. Споры, для которых порядок обжалования предусмотрен законом.
  • Рекомендации по оформлению, аргументации, подаче в налоговый орган жалобы / возражения. Переписка с налоговыми органами. Возможность приостановить исполнение обжалуемого акта или действия. Обзор практики рассмотрения ФНС жалоб. Процедура получения результатов рассмотрения жалобы вышестоящим органом.

Защита прав в судебном порядке.

  • Подготовка налогоплательщика к судебному процессу. Рекомендации по оформлению искового заявления и исковых материалов. Оценка правовой перспективы спора. Формирование доказательной базы. Значение в суде акта налоговой проверки. Роль судебной практики при рассмотрении налоговых споров. (Обзор решений КС РФ и ВАС РФ).
  • Аргументация в ходе судебного рассмотрения. Возможность представить дополнительные доказательства после начала процесса.
  • Какие доказательства использует ФНС. Что подлежит доказыванию налоговым органом, а что налогоплательщиком.

 

4. Основные категории налоговых споров. Обзор судебной практики. Анализ доказательств ФНС и налогоплательщиков из прецедентов.

  • Споры по налогу на прибыль и НДС. Операции, освобождаемые от налогообложения. Типичные претензии налоговиков по налоговым вычетам. Отказ в возмещении НДС. Спорные вопросы раздельного учета. Порядок признания обоснованности расходов. Доначисление доходов. Спорные вопросы налогового учета основных средств. Арбитражная практика.
  • НДФЛ. Налоговые последствия ошибок при оформлении сотрудников. Претензии налоговиков к исполнению обязанностей налогового агента. Обоснование целесообразности аутсорсинга.
  • Налоговая оптимизация и минимизация - принципиальные отличия. Технология защиты налогоплательщика при доказывании судом его недобросовестности. Признаки недобросовестности с точки зрения Минфина и ФНС России. Доказывание проявления "разумной осмотрительности". Низкая налоговая нагрузка. Оспариваемость и ничтожность сделок. Защита от "результата встречных проверок".
  • Ценообразование по сделкам между взаимозависимыми лицами - новый вид налогового контроля. Разъяснения ФНС по перечню документации по контролируемым сделкам.
  • Блокирование расчетного счета. Уклонение от ответов на запросы налогоплательщика. Оспаривание несанкционированных налоговых взысканий. Возмещение убытков, повлеченных действиями налоговых органов.

 

5. Практика привлечения к ответственности за налоговые правонарушения и преступления.

  • Виды ответственности организаций и их должностных лиц. Обстоятельства, смягчающие ответственность; исключающие привлечение к ответственности.
  • Назначение и давность взыскания санкций. Порядок уплаты штрафа.

 

6. Психологические аспекты взаимодействия с налоговыми органами. Стратегия и тактика поведения в ходе выездных проверок. Этапы и приемы ведения переговоров. Этика взаимодействия с проверяющими. Поведение в конфликтной ситуации. Стресс и стрессоустойчивость.

Для участников семинара:
- обучение по программе с выдачей Сертификата;
- сборник информационно-справочных материалов;
- экскурсионная программа;
- ежедневные обеды и кофе-брейки.

Всем участникам выдается Сертификат установленного образца о прохождении обучения (40 часов) лицензия ААА № 002420 от 12.12.2011.                         

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него вы можете на сайте: http://cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/19209.aspx. Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.

Дата проведения
13.05.2013 (Весь день) - 17.05.2013 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Санкт-Петербург / Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс" г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская" 31860 р.
Контакты

Контактное лицо: Служба записи
Тел.: +7(812)331-88-88
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Для кого семинар?
главные бухгалтеры и бухгалтеры организаций, специалисты по налогообложению, аудиторы и все заинтересованные лица                         

На семинаре рассматриваются:

  • Аргументы, которые помогли оспорить доначисления по НДС, отстоять вычеты НДС.
  • Какие ошибки в счете-фактуре опасны и не опасны для вычета.
  • По каким нестандартным счетам-фактурам инспектор примет вычеты или откажет в них.
  • Аргументы, которые помогли отменить штрафы по НДС.

     

АНОНС ПРОГРАММЫ СЕМИНАРА

1. Новации Налогового кодекса в отношении исчисления и уплаты НДС, действующие в 2013 году.
Расширение перечня случаев невосстановления НДС; новые льготы по НДС; механизм ускоренного возмещения НДС.
Разъяснения МФ и ФНС по вопросам определения объекта налогообложения, расчета налоговой базы, применения налоговой ставки, по вопросам оформления счетов-фактур, книг покупок, продаж.

2. Формирование объектов налогообложения:

  • при реализации товаров (работ, услуг):
    • уплата налога с межценовой разницы: реализация имущества, числящегося на балансе по стоимости с учетом НДС; реализация автомобилей, приобретенных у физических лиц;
    • реализация товаров по разным ставкам НДС;
    • уплата НДС с аванса;
    • обложение НДС посреднической деятельности;
  • при безвозмездной передаче товаров (работ, услуг):
    • общие правила исчисления НДС при безвозмездной передаче;
    • бесплатное питание для сотрудников;
    • передача имущества в безвозмездное пользование;
    • бесплатная печатная продукция;
    • передача товаров (работ, услуг) в рекламных целях;
  • при передаче имущественных прав:
    • уступка денежного требования, вытекающего из договора реализации товаров (работ, услуг), первым кредитором/новым кредитором;
    • уступка денежного требования третьим лицам;
    • уступка прав по обязательствам, вытекающим из договора займа (кредита);
  • налоговая база при выполнении строительно-монтажных работ для собственных нужд.

 

3. Расчеты по оплате товаров (работ, услуг).

  • Понятие «место реализации работ, услуг» и связанные с этим особенности исчисления НДС.
  • Порядок применения ст.162 НК РФ.
  • Премии, выплачиваемые продавцом покупателю товаров.
  • Штрафные санкции по хозяйственным договорам.
  •  

4. Раздельный учет «входного» НДС при осуществлении облагаемой и не облагаемой НДС деятельности.

5. Восстановление «входного» НДС.

6. Арбитражная практика по отдельным спорным вопросам исчисления и уплаты НДС.

Внимание! В программе возможны некоторые изменения. Окончательный вариант программы будет размещен не позднее, чем за 2 месяца до начала семинара.

Руководители семинара будут благодарны Вам, если Вы оставите Ваши вопросы и пожелания к программе. 

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него вы можете на сайте: http://cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/19334.aspx. Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.

Дата проведения
04.03.2013 (Весь день) - 07.03.2013 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва / ЦНТИ «Прогресс», Бизнес-центр Конгресс-отеля «Вега» г. Москва, Измайловское шоссе, д.71 ст.метро "Партизанская" 30700 р.
Контакты

Контактное лицо: Служба записи
Тел.: +7(812)331-88-88
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Для кого семинар?
руководители предприятий, юристы, главные бухгалтеры, специалисты по налоговому планированию, налоговые консультанты                         

1. Налоговые проверки – основная причина налоговых споров. Как избежать негативных последствий при их проведении.

  • Какие документы налоговики могут запросить на проверку, и какие документы налогоплательщики вправе не представлять. Что делать, если требование налоговых органов о представлении документов незаконно? Что грозит налогоплательщику за непредставление документов.
  • Как подготовиться к выездной проверке. Что такое дополнительные мероприятия налогового контроля? Какие ошибки допускают налоговики при проведении проверок и как ими можно воспользоваться.

2. Защита прав налогоплательщиков.

  • Досудебное урегулирование налоговых споров.
  • Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов. Позиция ВАС РФ по содержанию апелляционной жалобы.
  • Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.

3. За что, как и когда штрафуют налоговые органы. Как оспорить налоговый штраф. Что такое штраф за неуплату штрафа? Сроки давности привлечения к налоговой ответственности. Как снизить размер штрафа при наличии смягчающих обстоятельств. Когда разъяснения фискальных органов могут спасти от налогового штрафа. Когда штраф может быть увеличен в два раза.

4. «Недобросовестность» или оценка обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды. Позиция судов и налоговых органов.

  • Деловая цель сделки. Должная осмотрительность. Целесообразность сделки.
  • Юридические права компании при взаимодействии с контрагентом. Особенности оформления документов. Использование унифицированных форм. Способы проверки контрагента на предмет его «добросовестности». Критерии недобросовестности контрагента.
  • Недобросовестность или необоснованная налоговая выгода. Риск переквалификации сделок налоговыми органами. Риск признания сделки мнимой или притворной. Гражданско-правовые последствия таких сделок для компании.
  • Защита интересов компании в судебных инстанциях при спорах, связанных с недобросовестностью контрагента. Анализ арбитражной практики.

5. Недействительные сделки в практике арбитражных судов. Правовые и налоговые последствия оспоримых сделок.

  • Общие вопросы недействительности сделок: оспоримые и ничтожные сделки. Применение последствий недействительности сделок (правовые проблемы реституции, отграничение реституции от виндикации). Сроки исковой давности. Соотношение недействительных и незаключенных договоров.
  • Основания недействительности сделок: сделки, противоречащие закону. Сделки с выходом за пределы полномочий. Сделки, совершенные от имени юридического лица субъектом, незаконно избранным директором. Крупные сделки. Сделки с заинтересованными лицами. Сделки, заключенные под влиянием обмана, насилия и угрозы, заблуждения. Кабальные сделки. Мнимые и притворные сделки.

6. Сложные вопросы исчисления и уплаты налогов в решениях ВАС РФ и арбитражных судов.

  • Обзор самых интересных и неоднозначных постановлений Президиума ВАС РФ по вопросам исчисления НДС и рекомендации по их применению. Ретроспективные скидки – уменьшение цены. Налоговый вычет по НДС – право налогоплательщика, а не обязанность налоговых органов давать его при проверке. На счете-фактуре факсимильная подпись? Вычета не будет. Новая трактовка срока исковой давности при проведении проверки. Вычет по товарам, право собственности на которые переходит в особом порядке, и другие спорные ситуации.
  • Налог на прибыль: Непризнание расходов по причинам отсутствия экономической оправданности или документальной подтвержденности. Формальный подход к перечню расходов в главе 25 НК РФ. Признание отдельных расходов в налоговом учете.

7. Использование налоговой «подушки безопасности». Что такое налоговая «подушка безопасности»? Как с ее помощью можно доказать правомерность своих действий, не боясь ни штрафов, ни пеней со стороны налоговиков.

8. Налоговый контроль ценообразования в сделках между взаимозависимыми лицами: изучаем сложившуюся судебную практику и знакомимся с новыми правилами.

По окончании семинара участникам выдается Сертификат установленного образца 40 часов (лицензия серия А № 321876 рег. № 63213 от 02.03.09).

Профессиональные бухгалтеры и финансовые менеджеры - члены ИПБР могут получить Сертификат о 40-часовом ежегодном повышении квалификации.

Для получения Сертификата ИПБ необходимо предоставить: копию паспорта, аттестата, членского билета и документов, подтверждающих оплату ежегодных членских взносов в ИПБ за последние два года, включая текущий.

Стоимость обучения с получением Сертификата ИПБ составляет: 33 870 руб.

Все документы необходимо выслать не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала семинара на адрес document@msk.cntiprogress.ru

Для участников семинара:
- обучение по программе;
- сборник информационно-справочных материалов;
- экскурсионная программа;
- ежедневные обеды и кофе-брейки.

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него вы можете на сайте: http://cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/19348.aspx. Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.