Архив - Мар 16, 2012

Дата проведения
19.04.2012 (Весь день)
Организатор Тип события
Международный центр. Консалтинг. Тренинг. Коучинг.( МЦ "КТК") Тренинг
Город/Место проведения Стоимость
Москва / 107045 Москва, Колокольников пер., д.2/6 4500 р.
Контакты

Контактное лицо: Татьяна
Тел.: +7495518-28-94
E-mail: info@mc-ktk.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Профессиональное использование эмоций  становится новым  трендом. Без понимания, анализа и интеллектуального управления эмоциями в ближайшие годы станет невозможно  развивать деловые и  личностные коммуникации. Именно поэтому тема Эмоционального интеллекта (ЭИ) уже закрепилась на рынке тренинговых и консалтинговых услуг.

Программа 1 модуль ЭКСПРЕСС:
•    Что такое  эмоциональный  интеллект? (научное открытие 1990 г  проф. Йельского ун-та  П. Саловея и его коллег Д.Майера и Д. Карузо)
•    Роль ЭИ в жизни успешных людей. Эмоциональный интеллект в бизнесе. (За что нобелевскую премию 2002 г. по экономике дали психологам?)
•    Эмоциональная грамотность. Почему этому не учат в школе?
•    Можно ли развивать ЭИ и каким образом?
•    Практические упражнения по развитию компонентов ЭИ
•    Словарь эмоций - ключевые понятия и отличия. Полярность эмоций (активные - пассивные; позитивные - негативные).
•    Осознание эмоции своих эмоций.  Чтобы управлять самим и не дать им управлять нами. Инструменты осознания эмоций. Последствия подавления эмоций. Как неосознанные эмоции начинают нами управлять?
•    Определение эмоций других.
•    Выражение эмоций - как смоделировать нужную эмоцию в нужной ситуации.

МЦ КТК объявляет о новых специальных условиях программы развития Эмоционального интеллекта – специальная стоимость экспресс – 1 модуля программы, который состоится 19 апреля с 11.00-18.00 – 4500 руб (вместо 7000руб)  при оплате до 2 апреля!

Дата проведения
26.04.2012 (Весь день) - 28.04.2012 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Санкт-Петербург / Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс" г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская" 27140 р.
Контакты

Контактное лицо: Служба записи
Тел.: +7(812)331-88-88
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Для кого семинар?

главные бухгалтеры, бухгалтеры, специалисты налогового отдела, руководители строительных инвестиционных компаний

1. Определение налоговых рисков связанных со строительной деятельностью, их классификация.
Возможность переквалификации сделки налоговым органом и ее последствия.
Типичные ошибки организаций и рекомендации по устранению налоговых рисков.

2. Оптимизация налоговой нагрузки строительной организации. Правовые пределы налоговой оптимизации.
Особенности налоговой оптимизации инвестиционных отношений. Возможности снижения налоговой нагрузки Застройщика, Генподрядчика.
Признаки, указывающие на необоснованность налоговой выгоды.
Договорные отношения как инструмент снижения налоговых рисков с учетом специфики договоров в строительной отрасли. Анализ условий заключаемых договоров с точки зрения требований Гражданского кодекса и возникновения объектов налогообложения.

3. Актуальные изменения в налоговом законодательстве. Новые разъяснения ФНС РФ и Минфина РФ по применению налогового законодательства.

4. Выбор методов оптимизации налога на прибыль и НДС в строительной отрасли.
Резервы, ускорение амортизации, амортизационная премия, проценты по долговым обязательствам, определение расчетной стоимости ценных бумаг  и прочие способы оптимизации по налогу на прибыль. Методы снижения убыточности организации.
Обеспечение раздельного учета по НДС с целью реального снижения налоговых платежей. Методы снижения сумм возмещения НДС для предотвращения проведения налоговых проверок. Использование посреднических договоров.
Особый момент перехода права собственности.

5. Оптимизация налогообложения с применением специальных налоговых режимов.

6. Операции с индивидуальными предпринимателями, физическими лицами.

7. Алгоритмы оптимизации фискальной нагрузки по обязательным социальным страховым взносам и НДФЛ. Вексельные и дивидендные схемы. Технологии аутсорсинга и аутстаффинга.

8. Обоснование системы налогообложения холдинговых структур. Аффилированность. Трансфертное ценообразование. Рефинансирование и капитализация прибыли холдинга. Оперативное распределение налоговой нагрузки между участниками холдинга.

9. Проведение выездных проверок. Анализ оснований для назначения проверок. Задачи главного бухгалтера (руководителя) при подготовке к проведению налоговой проверки. Стратегия и тактика поведения налогоплательщика в ходе выездных проверок. Арбитражная практика по налоговым спорам.

10. Механизмы защиты прав налогоплательщиков. Досудебное урегулирование налоговых споров. Порядок обжалования и исполнения решений налогового органа. О судебных спорах по вопросам налогового контроля.

Занятия проводят:
Неверко Константин Валерьевич – к.э.н., доцент СПбУГПС, эксперт Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член комитета по реформированию бухгалтерского учета ИПБ, профессиональный бухгалтер и налоговый консультант, лауреат конкурса «Лучший бухгалтер России», автор книг и статей, а также ведущие специалисты-практики Санкт-Петербурга.

Записаться: http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/15112.aspx

Для участников семинара:
обучение по программе;
сборник информационно-справочных материалов;
экскурсионная программа;
ежедневные обеды и кофе-брейки.

Всем участникам семинара выдается Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации государственного образца (72 часа по очно-заочной форме) лицензия (АА № 002704 от 08.02.2010г.) Для оформления Удостоверения необходимо иметь при себе копию паспорта.

27 140 руб в т.ч. НДС 18% 4140 руб

Дата проведения
25.04.2012 (Весь день) - 27.04.2012 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Санкт-Петербург / Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс" г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская" 26550 р.
Контакты

Контактное лицо: Служба записи
Тел.: +7(812)331-88-88
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Для кого семинар?

бухгалтеры автономных учреждений, а также все заинтересованные лица

1. Организация бухгалтерского и финансового учета в автономном учреждении в соответствии с последними изменениями в законодательстве:  (ФЗ № 83-ФЗ от 08.05.2010., ФЗ № 7-ФЗ от 12.01.1996, ФЗ № 174-ФЗ от 03.11.2006, ФЗ №239-ФЗ от 18.07.2011, ФЗ №220-ФЗ от  18.07.2011, ФЗ №402-ФЗ от 06.12.2011).

2. Финансовое планирование и финансирование деятельности АУ:

  • формирование и утверждение государственного (муниципального) задания;
  • определение государственной услуги за плату;
  • практические рекомендации по формированию, изменению и выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности;
  • порядок определения объемов субсидий на возмещение затрат на содержание имущества, на иные цели, на бюджетные инвестиции;
  • порядок взыскания неиспользованных субсидий;
  • предпринимательская деятельность-дополнение к государственному заданию.

3. Учет имущества автономного учреждения:

  • особенности пользования закрепленным недвижимым и особо ценным движимым имуществом;
  • особенности распоряжения имуществом, приобретенным за счет предпринимательской деятельности и прочего имущества;
  • механизм закрепления и списания имущества;
  • отчеты об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

4. Особенности бухгалтерского учета АУ согласно плану счетов автономного учреждения (Приказ МФ РФ № 183н от 23.12.2010): раздельный учет различных видов субсидий и доходов по предпринимательской деятельности, средств ОМС; учет грантов, пожертвований, благотворительности; учет основных средств, нематериальных и непроизведенных активов; учет доходных вложений; учет материалов; учет готовой продукции; учет товаров; учет прямых затрат по основной деятельности; учет косвенных расходов и порядок их распределения; формирование себестоимости госуслуги и себестоимость платных услуг, работ; особенности учета незавершенной продукции; учет денежных средств и денежных документов; учет кредитов и займов; учет расчетов по оплате труда, по подотчетным лицам, по ущербу имущества; учет расчетов с поставщиками и подрядчиками; учет финансового результата.

5. Формы первичных документов и регистров бухучета. Приказ МФ РФ № 173н от 15.12.2010.

6. Учетная политика АУ - стандарт бухучета. Практические рекомендации по ее разработке.

7. Бухгалтерская отчетность АУ. Отчетность перед учредителем и наблюдательным советом. Общероссийский сайт.

8. Налоговый учет в АУ:

  • льготы по налогам (отсутствие НДС с субсидий, льгота по прибыли);
  • особенности применения нулевой ставки по прибыли для учреждений здравоохранения и образования;
  • особенности заполнения деклараций по налогам, с учетом льготируемых оборотов;
  • изменения в налоговом законодательстве;
  • применение упрощенной системы налогообложения.

9. Изменения в деятельности автономных учреждений в связи с Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

10. Контроль финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения.

Занятия проводит Терских Татьяна Геннадьевна, генеральный директор аудиторской компании ООО «Деловое консультирование СПб», бюджетный аудитор, разработчик и автор учетной политики и справочника бюджетных, автономных и казенных учреждений

Записаться: http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/10022.aspx

Для участников:
обучение по заявленной программе с выдачей Сертификата;
комплект информационно-справочных материалов; 
экскурсионная программа;
ежедневные обеды и кофе-брейки.

Всем участникам семинара выдается Сертификат установленного образца о прохождении обучения 40 часов (лицензия ААА № 002420 от 12.12.2011)

26 550 руб в т.ч. НДС 18% 4050 руб

Дата проведения
23.04.2012 (Весь день) - 26.04.2012 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва / Конгресс-отель "Вега" г.Москва, Измайловское шоссе, д.71 ст.метро "Партизанская" 29500 р.
Контакты

Контактное лицо: Служба записи
Тел.: +7(812)331-88-88
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Для кого семинар?

главные бухгалтеры строительных организаций, их заместители, специалисты отделов бухгалтерского и налогового учёта

1. Взаимоотношения между участниками строительства.

Инвестор-застройщик-подрядчик: бухгалтерский и налоговый учёт. Особенности исчисления НДС и налога на прибыль (с примерами). Арбитражная практика по налоговым спорам.

Особенности учёта при осуществлении совместной деятельности по строительству. Формы № КС-2, № КС-3, документальное оформление операций.

Как налогоплательщику - строительной организации доказать должную осмотрительность при выборе контрагента. Практикум: Анализ выигрышной арбитражной практики по защите интересов налогоплательщиков в случае обвинения налоговым органом в контрактах с «фирмами-однодневками».

2. Обзор изменений в нормативно-правовой базе.

Изменения в налогообложении с 1 октября 2011г., с 1 января 2012г.

Изменения в налогообложении в связи с принятием Федеральных законов №320-ФЗ от 16.11.2011, № 319-ФЗ от16.11.2011, № 330-ФЗ от 21.11.2011, № 245-ФЗ от 19.07.2011.

3. Бухгалтерский учёт в 2012 году в соответствии с ПБУ 2/2008.

Область действия ПБУ 2/2008. На какие организации распространяется, как корректно применять. Объекты бухгалтерского учёта с примерами. Бухгалтерские проводки в соответствии с ПБУ 2/2008.

Учётная политика. Какие изменения в учетную политику необходимо внести в связи с применением ПБУ 2/2008. Примеры конкретных формулировок элементов учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета.

Признание доходов: отклонения, претензии, поощрительные платежи.

Признание расходов: прямые расходы, косвенные расходы, прочие расходы.

Признание финансового результата способом "по мере готовности" (примеры). Какие условия необходимы и достаточны для достоверного определения финансового результата исполнения договора. Методы определения степени завершенности работ (примеры).

Альтернативный метод определения выручки. Что делать бухгалтеру, если невозможно достоверно определить финансовый результат (примеры).

Сроки обращения работника в Государственную инспекцию труда и их соотношение со сроками исковой давности.

4. Порядок уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в 2012 году.

Изменения правил работы с корректировочными счетами-фактурами.

Расчёт налоговой базы по НДС в случае определения выручки от реализации товаров (работ, услуг) в у.е., в иностранной валюте. Новый порядок восстановления НДС.

Налогообложение операций по переуступке прав требований, в том числе первоначальным кредитором.

Порядок исчисления НДС по строительно-монтажным работам для собственного потребления. Восстановление НДС по СМР.

Новые правила подтверждения нулевой ставки НДС по работам, связанным с экспортом, импортом и при совершении внешнеторговых бартерных сделок.

Новый порядок вычета НДС у налоговых агентов. Вычет НДС при взаимозачётах и предварительной оплате.

Применение новой формы декларации по НДС (приказ Минфина РФ № 104н). Правила ведения журналов учёта полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчётах по НДС.

5. Порядок уплаты налога на прибыль в 2012 году.

Формирование себестоимости строительных работ. Новый порядок списания на расходы стоимости имущества, полученного при демонтаже выводимых из эксплуатации основных средств.

Амортизационная премия: порядок применения и восстановление. Применение коэффициента ускоренной амортизации. Амортизация по основным средствам, выявленным в результате инвентаризации. Порядок начисления амортизации при реорганизации налогоплательщиков. Стоимость материалов, полученных при ремонте основных средств.

Учёт расходов на получение работниками образования, обучение сотрудников.

Предельная величина процентов, признаваемых расходами, применяемая в 2008-2012 гг. Порядок учёта расходов при списании и ликвидации амортизируемого имущества. Понижающий коэффициент по легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам.

Новый порядок учёта в целях налогообложения расходов на добровольное имущественное страхование. Учёт расходов по представительским, рекламным расходам. Учёт убытка при реализации имущественных прав.

Записаться: http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12992.aspx

Для участников семинара:
обучение по программе с выдачей Сертификата;
комплект актуальных информационно-справочных материалов;
экскурсионная программа;
ежедневные обеды и кофе-брейки.

Всем участникам семинара выдается Сертификат об участии в семинаре

29 500 руб НДС не облагается

Дата проведения
23.04.2012 (Весь день) - 27.04.2012 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Санкт-Петербург / Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс" г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская" 30090 р.
Контакты

Контактное лицо: Служба записи
Тел.: +7(812)331-88-88
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Для кого семинар?

главные бухгалтеры, бухгалтеры предприятий добывающей отрасли

1. Практическое применение изменений в бухгалтерском учете, введенных в действие в 2012 году. Трансформация отчетности в новые формы (Приказ МФ РФ от 02.07.2010 г. № 66 Н). Применение и влияние на бухгалтерскую отчетность новых и обновленных ПБУ в 2011 году. Отражение незавершенного строительства, расходов и доходов будущих периодов. Формирование резервов под условные обязательства, в т.ч. под отпуска. Практика применения и анализ ошибок в использовании нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету и отчетности предприятий добывающей отрасли.

2. Новое во взаимоотношениях с налоговыми и иными контролирующими органами при проведении проверок. Изменение концепции системы планирования выездных налоговых проверок. Новейшая судебная практика по налоговым спорам.

3. Обзор изменений в НК РФ, вступивших в силу на дату проведения семинара и ожидаемых в будущем.

4. Расхождения в признании расходов в бухгалтерском и налоговом учете в части формирования учетной стоимости МПЗ, ОС, начисления амортизации после реконструкции, модернизации, учета процентов по кредиту, суммовых разниц по договорам в у.е., платежей во внебюджетные фонды и т.д.

5. Документальное оформление и учет затрат на ремонт, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию зданий, сооружений, машин и оборудования.

6. Особенности налогообложения и бухгалтерского учета арендных платежей, в т.ч. по договору лизинга.

7. Расходы на содержание и эксплуатацию автотранспорта. Новое в документальном оформлении перевозок грузов автомобильным транспортом.

8. Признание в затратах расходов при работе вахтовым методом, при разъездном характере работы, расходов на командировки, на охрану и безопасность труда, обучение кадров, юридические и другие услуги.

9. Списание дебиторской и кредиторской задолженности.

10. Налог на добычу полезных ископаемых.

Расходы, уменьшающие налоговую базу по НДПИ. Может ли компания уменьшить базу по НДПИ на часть общехозяйственных расходов.

Изменения в ст. 342 НК РФ, действующие с 01.01.2012 года.

Изменения, вступившие в силу с 01.04.2011 года при налогообложении добычи угля.

Учет платежей за пользование недрами при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль.

Об отнесении геологоразведочных работ к прямым расходам.

11. Регулярные платежи за пользование недрами при поиске и разведке полезных ископаемых. Платежи в бюджет по соглашению о разделе продукции.

12. Проблемы определения налоговой базы по НДС, связанные с моментом начисления НДС по дате отгрузки (выполнения работ), передачи имущественных прав, по договорам в у.е.

13. Порядок предоставления вычетов по НДС с выданных авансов и обеспечительных платежей, с коммунальных расходов, при взаимозачете, при наличных расчетах, по капитальным вложениям, работам по демонтажу выводимых из эксплуатации ОС, при строительстве для собственного потребления и при поэтапной сдаче работ. Восстановления НДС.

14. Основные требования к счетам-фактурам. Возможность обмена электронными счетами-фактурами. Применение корректировочных счетов-фактур.

15. Новые правила применения «нулевой» ставки НДС и срока подтверждения экспорта при экспорте работ (услуг) непосредственно связанных с экспортом товаров.

16. Платеж за негативное воздействие на окружающую среду.

17. Земельный налог при разработке полезных ископаемых. Новое в земельном законодательстве. Исчисление земельного налога (льготы). Особенности уплаты земельного налога при разработке полезных ископаемых.

18. Расширение перечня льгот по налогу на имущество организаций.

19. Исчисление НДФЛ с учетом последних изменений.

20. Обзор судебной практики и писем МФ РФ, ФНС РФ.

21. Нормативно-правовые вопросы деятельности бухгалтерии.

Записаться: http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/16530.aspx

Для участников семинара: 
обучение по заявленной программе с выдачей Сертификата;
комплект информационно-справочных материалов;
экскурсионная программа;
ежедневные обеды и кофе-брейки.

Всем участникам семинара выдается Сертификат установленного образца о прохождении обучения 40 часов (лицензия ААА № 002420 от 12.12.2011).

30 090 руб в т.ч. НДС 18% 4590 руб

Дата проведения
23.04.2012 (Весь день) - 26.04.2012 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Санкт-Петербург / Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс" г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская" 30090 р.
Контакты

Контактное лицо: Служба записи
Тел.: +7(812)331-88-88
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Для кого семинар?

главные бухгалтеры, заместители главных бухгалтеров и все заинтересованные лица

1. Организационные и методические вопросы деятельности бухгалтерии.
Должностные и функциональные обязанности главного бухгалтера и сотрудников бухгалтерии. Свойственные и несвойственные функции. Внешние и внутренние продукты бухгалтерии.
Документооборот и делопроизводство в бухгалтерии. Внутренние стандарты. Соблюдение сроков сдачи документов сотрудниками. Хранение, сдача в архив, уничтожение бухгалтерских документов.
Построение системы взаимодействия между бухгалтерией и другими отделами. Разграничение полномочий и ответственности.
Критерии оценки эффективности работы бухгалтерии.

2. Бухгалтерская отчетность организации.
Методология построения системы учета и его стандартизации.
Принятые и ожидаемые изменения в нормативных документах по бухгалтерскому учету и отчетности. Существенные и несущественные ошибки. Исправление ошибок после сдачи и утверждения отчетности.
Влияние на бухгалтерскую отчетность изменений, внесенных в ПБУ. Особенности заполнения отдельных строк бухгалтерского баланса и их влияние на анализ показателей финансовой отчетности.
Электронная сдача отчетности через телекоммуникационные каналы связи. Нормативная основа применения электронных документов.
Правила ведения различных видов учета и составления отчетности. Нестыковки в требованиях и пути их преодоления.

3. Инвентаризация как элемент бухгалтерского учета. Виды, цели и значение инвентаризации. Связь инвентаризации с другими элементами бухучета.

4. Учетная политика организации. Структура и порядок формирования учетной политики по бухгалтерскому учету и для целей налогообложения. Основания и правила внесения изменений в учетную политику.

5. Нормативно-правовые вопросы деятельности бухгалтерии.
Главный бухгалтер как должностное лицо организации: права, обязанности, ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Виды ответственности для налогоплательщиков и их должностных лиц.
Оценка налоговых рисков и учетно-финансовых аспектов договоров.

6. Психологические аспекты управления работой бухгалтерии. Делегирование полномочий. Мотивирование сотрудников. Особенности работы в «женском коллективе». Профилактика конфликтов. Стратегия поведения в конфликтной ситуации. Стресс и стрессоустойчивость. Критерии оценки работы бухгалтерии и управление временем.

7. Аудит бухгалтерской отчетности.
Внешний аудит. Договор на проведение аудита – на что обратить внимание. Права и обязанности аудиторской организации и аудируемого лица. Отчет аудитора перед заказчиком. Организация и проведение открытого конкурса на аудит бухгалтерской отчетности.
Внутренний аудит. Задачи. Методики проведения. Доказательства во внутреннем аудите. Типовые ошибки, допускаемые при проведении аудита. Оценка системы внутреннего контроля организации. Образцы тестов.

В ходе семинара возможны индивидуальные консультации для преподавателей кафедры бухучета с предоставлением учебно-методических материалов.

Записаться: http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/13129.aspx

Для участников семинара:
обучение по программе с выдачей Сертификата;
сборник информационно-справочных материалов, содержащий новые письма Минфина по налогообложению, арбитражную практику по вопросам программы;
экскурсионная программа;
ежедневные обеды и кофе-брейки.

Всем участникам семинара выдается Сертификат установленного образца о прохождении обучения (40 часов) (лицензия ААА № 002420 от 12.12.2011)

30 090 руб в т.ч. НДС 18% 4590 руб

Дата проведения
17.04.2012 (Весь день) - 19.04.2012 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Санкт-Петербург / Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс" г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская" 27200 р.
Контакты

Контактное лицо: Служба записи
Тел.: +7(812)331-88-88
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Для кого семинар?

главные бухгалтеры и специалисты бюджетных учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления, все заинтересованные лица

1. Основные направления реформирования бюджетной системы.

  • Основные итоги и дальнейшее  направление развития реформы. Обзор изменений на текущую дату основных документов реформы в т.ч.  Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ,  Федерального закона от 18.07.2011 № 239-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения автономных учреждений».
  • Концепция понижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы.
  • Формирование перечня государственных, муниципальных услуг. Новые требования к количеству и качеству услуг. Расчет нормативных затрат на оказание государственным учреждением государственных услуг, критерии оценки предоставления услуг по объему и качеству.
  • Новый порядок формирования показателей государственных заданий на оказание государственных услуг.
  • Требования к составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности, требования к составлению и ведению бюджетных смет.
  • Финансовое обеспечение оказания учреждениями платных услуг.
  • Финансовое обеспечение бюджетных учреждений. Порядок определения объема субсидий на содержание имущества. Порядок учета субсидий.
  • Порядок предоставления и размещения  информации о деятельности на официальном сайте.
  • 2. Нормативное регулирование и организация бухгалтерского учета в бюджетных и казенных учреждениях в  2012 году.

  • Комментарии к разъяснениям  Приказов Минфина РФ № 157н, 162н, 174н, 183н по состоянию на текущую дату.
  • Организационные и методологические вопросы формирования учетной политики казенными и бюджетными учреждениями на 2012 год.
  • Практические рекомендации по применению Нового плана счетов.
  • 3. Бюджетная классификация Российской Федерации. Порядок применения бюджетной классификации в 2012 году. Практические вопросы и методические рекомендации по порядку применения.

    4. Бюджетная отчетность. Порядок составления и представления бюджетной отчетности в свете последних документов Министерства финансов Российской Федерации. Состав бухгалтерской отчетности. Введение новых форм отчетности.
    Особенности составления квартальной и месячной бюджетной отчетности в соответствии с требованиями Приказов Минфина РФ № 191н от 23.12.2010 г. и № 33н от 25.03.2011 г.

    5. Изменения в учете нефинансовых и финансовых активов и обязательств.

    6. Учет расходов и формирование себестоимости. Классификация расходов: прямые, накладные, общехозяйственные и прочие расходы. Формирование плановой и фактической себестоимости. Порядок формирования счета 109.

    7. Порядок отражения в учете деятельности, приносящей доход.

    8. Учет финансового результата.

    9. Изменения в налоговом законодательстве в связи с реформой в бюджетной сфере.

  • Изменения в порядке налогообложения государственных (муниципальных) учреждений, особенности ведения налогового учета.
  • Обзор новых писем Минфина  РФ и других  актуальных документов.
  • Порядок формирования налоговой базы бюджетными и казенными учреждениями. Особенности учета доходов и расходов.
  • Налог на добавленную стоимость. Новые требования к счетам-фактурам, НДС с бюджетных субсидий, учет НДС по имуществу, приобретенному за счет бюджетных субсидий, нулевая ставка и другие вопросы по НДС.
  •  

    Для участников семинара:
    обучение по программе семинара;
    сборник информационных материалов;
    экскурсионная программа;
    ежедневные обеды и кофе-брейки.

    ВНИМАНИЕ! По вопросам участия нашей организации в электронных аукционах на Госзаказ обращаться по телефону (812) 327 74 10
    Период оказания услуги по очно-заочной форме с 10 по 21 апреля 2012 года (очная часть - с 17 по 21 апреля 2012 года)

    Всем участникам семинара выдается Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации государственного образца (72 часа по очно-заочной форме) (лицензия АА № 002704 от 08.02.2010). Для оформления Удостоверения необходимо предоставить копию паспорта.

    27 200 руб НДС не облагается