Архив - Сен 18, 2012

Дата проведения
03.12.2012 (Весь день) - 07.12.2012 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Санкт-Петербург / Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс" г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская" 24200 р.
Контакты

Контактное лицо: Служба записи
Тел.: +7(812)331-88-88
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

1. Нормативно-методическая база оказания платных образовательных услуг в сфере профессионального образования: комментарии к «Типовому положению об образовательном учреждении среднего профессионального образования» от 03.03.2001 г., «Правилам оказания платных образовательных услуг» от 05.07.2001 г. (в ред. от 01.04.2003 и  28.12.2005).

2. Финансовое обеспечение уставной деятельности по выполнению госзадания в зависимости от типа ОУ (бюджетного, автономного, казенного): комментарии к ФЗ-83 от 08.05.2010.

3. Правила оказания платных образовательных услуг:

  • осуществляемых в рамках госзаказа на подготовку кадров по основным образовательным программам государственных образовательных стандартов (платное обучение студентов);
  • осуществляемых сверх финансируемых за счет средств бюджетов заданий (контрольных цифр) по перечню платных образовательных услуг (дополнительное образование студентов, платное обучение абитуриентов и населения).

4. Документационное обеспечение оказания платных образовательных услуг ОУ НПО и СПО. Разработка устава и локальных актов ОУ о правилах оказания дополнительных платных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, подготовительные курсы, подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда и т.д.).

5. Порядок заключения договоров об оказании платных образовательных услуг (с оплатой стоимости обучения юридическими и физическими лицами). Комментарии к «Методическим рекомендациям по заключению договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 01.10.2002 г. Формы договоров по различным видам оказываемых услуг. Разбор типичных нарушений при составлении и заключении договоров.

6. Расчет и планирование дохода оказания платных образовательных услуг и его утверждение в смете доходов и расходов в соответствии с бюджетной классификацией образовательных услуг.

7. Распределение средств, поступивших за оказание платных образовательных услуг, и реинвестиция доходов в бюджетном, автономном, казенном ОУ.

  • Оплата труда работников, занятых в процессе реализации платного обучения студентов (начисление заработной платы и единовременных поощрительных выплат). Комментарии к «Письму Министерства здравоохранения и социального развития» от 05.10.2006 г. и «Разъяснениям Комитета общего и профессионального образования» от 25.09.2009 г.
  • Оплата труда работников, занятых в процессе оказания дополнительных  платных образовательных услуг в соответствии со штатным расписанием и штатной тарификацией. Оплата труда по договорам гражданско-правового характера: договор подряда и договор возмездного оказания услуг.
  • Расходование оставшихся денежных средств, возможности перераспределения средств по статьям расходов. Расходование денежных средств целевого назначения.

8. Расчет предельной цены (тарифа) на оплату образовательных услуг. Принципы и методы установления цен (тарифов) на образовательные услуги. Льготы на получение платных образовательных услуг.

9. Бухгалтерский учет операций и отчетность по платным образовательным услугам. Оформление доходов и учет расходов на организацию деятельности по оказанию платных образовательных услуг.

10. Налогообложение платных образовательных услуг в бюджетном, автономном, казенном ОУ. Налог на прибыль. Порядок применения ОУ ставки по налогу на прибыль. НДС.

11. Доходы от платных образовательных услуг как показатель качества госуслуги, оказываемой ОУ. Мониторинг качества платных образовательных услуг.

12. Маркетинг платных образовательных услуг. Мониторинг востребованности платных образовательных услуг населением и студентами. Информирование потребителей о порядке оказания платных образовательных услуг в соответствии с Постановление Правительства РФ от 18.04.2012 г. «Об утверждении Правил  размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении».

13. Требования к оказанию платных образовательных услуги их реализации в соответствии с «Законом о защите прав потребителей». Разбор типичных нарушений законодательства.

14. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность ОУ, не связанная с образовательной деятельностью: особенности бюджетирования, бухгалтерского учета, уплаты налогов, договорной работы.

15. Контроль расходования средств, полученных от оказания платных услуг ОУ, и проверки предпринимательской деятельности ОУ. Ответственность должностных лиц за нецелевое использование средств.

Занятия проводят специалисты ведущих колледжей и техникумов Санкт-Петербурга, специалисты по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования, юристы, аудиторы, налоговые консультанты, маркетологи.

Для участников семинара:
обучение по программе семинара с выдачей Удостоверения;
пакет информационных материалов;
экскурсионная программа;
ежедневные обеды и кофе-брейки.

ВНИМАНИЕ! По вопросам участия нашей организации в электронных аукционах на Госзаказ обращаться по телефону (812) 327 74 10
Период оказания услуги по очно-заочной форме с 26 ноября по 7 декабря 2012 года (очная часть - с 3 по 7 декабря 2012 года)

Всем участникам выдается Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации государственного образца (72 часа по очно-заочной форме) (лицензия АА № 002704 от 08.02.2010). Для оформления удостоверения необходимо предоставить копию паспорта.

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него вы можете на сайте: http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/18794.aspx . Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.

Дата проведения
27.11.2012 (Весь день) - 30.11.2012 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Санкт-Петербург / Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс" г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская" 25000 р.
Контакты

Контактное лицо: Служба записи
Тел.: +7(812)331-88-88
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

1. Методология ведения бюджетного учета в медицинских организациях. Правила бюджетного учета при реализации положений Федерального закона 83-ФЗ. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в бюджетном учреждении нового типа (Инструкция № 157 Н). Новый план счетов и инструкция по его применению. Рабочий план счетов. Комментарии к Приказам МФ 174н, 173н, 162н, 191н.

2. Государственные (муниципальные) услуги. Источники финансирования организаций здравоохранения различных типов. Выполнение задания учредителя и приносящая доход деятельность учреждений различных типов.

3. Изменения в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности в медицинских организациях. Учёт имущества: объектов недвижимости, особо ценного и иного движимого имущества, предметов лизинга; приобретение, принятие к учёту, выбор срока полезного использования, распоряжение имуществом, списание, документальное оформление операций, расчеты с учредителями по объектам недвижимости и особо ценному движимому имуществу, начисление амортизации по основным средствам, учёт капитальных вложений. Учет материальных запасов: Проведение инвентаризации имущества и обязательств. Учёт финансовых активов и обязательств: документальное оформление кассовых операций, расчёты с поставщиками и подрядчиками, расчёты с подотчётными лицами, расчёты по недостачам. Получение кредитов (займов), выдача займов (ссуд). Оформление и списание кредиторской и дебиторской задолженностей. Расчеты с подотчетными лицами. Расчет стоимости услуг, оказываемых в рамках субсидий и на платной основе. Учёт доходов и расходов в бухгалтерском учёте. Особенности лекарственного обеспечения и использования медикаментов и расходных медицинских материалов.

4. Развитие бюджетной классификации в 2011-2012 гг. Комментарии к Приказу МФ 190н "Об утверждении указаний и порядке применения бюджетной классификации РФ".

5. Учет и налогообложение оплаты труда медицинских и иных работников медицинской организации. Формирование фонда оплаты труда, стимулирующие и компенсационные выплаты. Расчеты с Пенсионным фондом и ФСС, новая отчетность по страховым взносам. Назначение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет. Вопросы, связанные с НДФЛ.

6. Учет затрат на оказание медицинских услуг и формирование себестоимости услуги. Понятие затрат и расходов для целей бухгалтерского учета. Состав, классификация и система учета затрат медицинской организации. Формирование себестоимости при оказании услуг и выполнении работ по предпринимательской деятельности. Получение субсидий и учет расходов, произведенных за счет этих средств (формирование себестоимости работ, услуг в рамках выполнения государственного (муниципального) задания). Отнесение себестоимости на уменьшение финансового результата текущего финансового года.

7. Вопросы налогообложения с учетом изменений в 2012 году.

  • http://www.cntiprogress.ru/images/li2.gif); list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; background-position: 0px 5px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">Налог на прибыль – специфика медицинской организации. Изменения в главе 25 НК РФ. Особенности расчета налоговой базы. Налоговый учет предпринимательской деятельности бюджетного учреждения. Налоговый учет грантов. Учетная политика бюджетной организации для целей налогообложения. Типичные ошибки в организации и ведении.
  • http://www.cntiprogress.ru/images/li2.gif); list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; background-position: 0px 5px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">Особенности расчета и уплаты НДС бюджетными организациями. Операции, облагаемые и не облагаемые НДС. Порядок применения льгот в соответствии со ст. 146, 149 НК РФ. Особенности предъявления вычетов. Новые требования к счету-фактуре (поправки к главе 21 НК РФ).
  • http://www.cntiprogress.ru/images/li2.gif); list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; background-position: 0px 5px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">Расчет налога на имущество в зависимости от отражения объекта основных средств на счетах бухгалтерского учета и регистрации прав на объекты недвижимости. Особенности исчисления земельного  и транспортного налога организации здравоохранения.

8. Налоговая отчетность. Увязка налоговой и бюджетной отчетности.Актуальные вопросы сдачи промежуточной бухгалтерской и налоговой отчетности.

9. Для слушателей организован выезд в одну из ведущих медицинских организаций Санкт-Петербурга.

Для участников семинара:
обучение по программе с выдачей Удостоверения;
комплект актуальных информационно-справочных материалов;
культурная программа;
ежедневные обеды и кофе-брейки.

ВНИМАНИЕ! 
По вопросам участия нашей организации в электронных аукционах на Госзаказ обращаться по телефону (812) 327 74 10
Период оказания услуги по очно-заочной форме с 19 по 30 ноября 2012 года (очная часть – с 27 по 30 ноября 2012 года)

Всем участникам выдается Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации государственного образца (72 часа по очно-заочной форме) (лицензия АА № 002704 от 08.02.2010). Для оформления Удостоверения необходимо иметь при себе копию паспорта.

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него вы можете на сайте: http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/18828.aspx. Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.

Дата проведения
26.11.2012 (Весь день) - 29.11.2012 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва / Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс" г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская" 29500 р.
Контакты

Контактное лицо: Служба записи
Тел.: +7(812)331-88-88
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

1. НДС: правила документооборота и исчисления налога, изменения в арбитражной практике.

  • Практика применения Постановления № 1137 и Законом № 245-ФЗ. Счет-фактура: исправление ошибок, вычет по исправленному. Особенности корректировочных счетов-фактур. Выставление и регистрация счетов-фактур по посредническим сделкам. Определение налоговой базы по договорам в иностранной валюте, при экспортной предоплате. Новое в ведении раздельного учета "входного" НДС при осуществлении облагаемой и не облагаемой НДС деятельности. Восстановление "входного" НДС.
  • Сложные ситуации и обзор самых интересных и неоднозначных судебных решений по вопросам исчисления НДС.

2. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: спорные вопросы признания расходов и доходов.

  • Амортизационные отчисления по отдельным объектам основных средств (недвижимость, комплекс сочлененных объектов). Лизинговые платежи, начисление амортизации у лизингополучателя. Неотделимые и отделимые улучшения в арендованное имущество.
  • Договорные отношения с поставщиками и подрядчиками. Налоговые последствия отсрочек по оплате товара. Расходы по долговым обязательствам. Скрытые проценты в кредитных договорах.
  • Прочие расходы: рекламные, представительские, транспортные, на обучение и т.д. Документальное оформление. Риски. Разбор на конкретных примерах.
  • Особенности признания доходов в целях налога на прибыль. Переход права собственности.
  • Анализ арбитражной практики по спорам с ИФНС по часто возникающим вопросам по налогу на прибыль. Практические рекомендации по ведению споров с налоговыми органами в судах различных инстанций.

3. НДФЛ: актуальные вопросы исчисления и уплаты.

  • Изменения по НДФЛ в 2011 -2012 годах: введение ограничений в освобождении от налогообложения "золотых парашютов"; возврат излишне удержанного налога; изменение налогового статуса работника-нерезидента; карточка учета доходов работника - налоговый регистр в целях исчисления НДФЛ.
  • Налогообложение материальной выгоды по процентам по займам. Исчисление налога при дарении подарков и оказании материальной помощи работникам. Социальный пакет и НДФЛ (оплата обучения, лечения, отдыха проезда и медстраховки).
  • Декларирование доходов. Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов.
  • Имущественные вычеты: "процентные" и "жилищные". Стандартные и социальные вычеты.

4. Вопросы исчисления и уплаты имущественных налогов.

  • Налог на имущество: Первоначальная стоимость основных средств. Тонкости обложения налогом отдельных видов недвижимости. Транспортные средства в составе налогооблагаемого имущества. Определение стоимости имущества для уплаты налога.
  • Земельный налог: Расчет налога при возникновении и прекращении прав на земельный участок в течение налогового периода и др. Кадастровая стоимость земли: что делать, если в кадастре неправильно указан вид разрешенного использования; как рассчитать налог, если не утверждена кадастровая стоимость земли, если рыночная стоимость ниже кадастровой. Когда платить налог за проданный участок.
  • Транспортный налог: как возраст автомобиля влияет на сумму налога; расчет налога, если машина была поставлена или снята с учета в течение года. Как определить категорию и мощность транспортного средства; надо ли платить налог при эксплуатации незарегистрированных автомобилей.

По окончании семинара слушателям выдается Сертификат установленного образца 40 часов (лицензия серия А № 321876 рег. № 63213 от 02.03.09).

Профессиональные бухгалтеры и финансовые менеджеры - члены ИПБР могут получить Сертификат о 40-часовом ежегодном повышении квалификации.

Для получения Сертификата ИПБ необходимо предоставить:
- копию паспорта, аттестата, членского билета и документов, подтверждающих оплату ежегодных членских взносов в ИПБ за последние два года, включая текущий.

Стоимость обучения с получением Сертификата ИПБ составляет: 33870 руб.

Для участников семинара:
- обучение по программе с выдачей Сертификата установленного образца 40 часов или Сертификата ИПБ;
- комплект актуальных информационно-справочных материалов;
- экскурсионная программа;
- ежедневные обеды и кофе-брейки.

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него вы можете на сайте: http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/18846.aspx . Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.

 

Дата проведения
26.11.2012 (Весь день) - 30.11.2012 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Санкт-Петербург / Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс" г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская" 32450 р.
Контакты

Контактное лицо: Служба записи
Тел.: +7(812)331-88-88
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

1. Новые изменения в бухгалтерской отчетности РФ - комментарии. Установление переходного периода за 2012 - 2013 гг. МСФО в новых законах и ПБУ. Постановление Правительства №107 25.02.11г. и приказ МФ №160н о введении в действие МСФО на территории РФ.

2. Нормативно-правовые документы, регулирующие операции с внеоборотными активами. 2012 год - год максимального обновления нормативных документов. Федеральный закон №129-ФЗ 21.11.1996 г. и 402-ФЗ 06.12.2011г. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, Приказ МФ РФ №34Н 29.07.1998г. и приказ МФ №186Н 24.12.2010г. ПБУ6/01 «Учет основных средств» Приказ МФ РФ №26Н 30.03.2001 г. и проект ПБУ6/2012г. ПБУ14/2007 «Учет нематериальных активов» приказ МФ РФ №153Н 27.12.2007 г. Материальные и нематериальные внеоборотные активы. ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов». Приказ МФ №125Н 06.09.2011г.

3. Документальное оформление операций с основными средствами (ОС) - важнейшее условие соблюдение требований бухгалтерского, налогового законодательства. Отмена унифицированных первичных документов с 2013 г.

4. Определение единицы учета ОС как инвентарного объекта, момент ввода его в эксплуатацию. Налоговые последствия задержки объекта в составе капитальных вложений. Принятие к учету сложных объектов. Новый подход в представлении внеоборотных активов в бухгалтерской отчетности. Влияние на величину налога на прибыль и имущество организации. Переоценка ОС по новым правилам.

5. Неправильное формирование первоначальной стоимости - искажение ряда показателей в бухгалтерском учете и отчетности. Перспективный подход к формированию первоначальной стоимости на основании проекта ПБУ6 в новой редакции. Возможность переквалификации активов компании.

6. Бухгалтерские и налоговые аспекты погашения стоимости ОС посредством амортизации. Неамортизируемые объекты. Амортизационная премия и амортизационная политика по ОС. Учет доходов и расходов от выбытия ОС. Оприходование полезных возвратов, новая трактовка в нормативных актах.

7. Затраты на содержание и восстановление ОС. Ремонт текущий и капитальный. Документальное подтверждение их оправданности и проведения. Их существенные отличия. Ликвидация резерва на капитальный ремонт.

8. Последствия допущенных ошибок по учету ОС. Правила исправления их в бухгалтерском и налоговом учете.

9. Забалансовый учет ОС: арендованные и сданные в аренду ОС, залог, лизинг, переданное в производство "малоценное" имущество.

10. Арендованные ОС, недвижимое имущество. Улучшения арендованного имущества - проблема отражения их в бухгалтерском учете. Налоговые последствия для арендатора и арендодателя по налогу на прибыль и имущество, а также НДС.

11. Коммунальные и иные платежи (связь, интернет), их перепредъявление арендатору, перевыставление счетов-фактур. Риск непризнания расходов арендатора. Эксплуатационные расходы арендодателя. Вывоз мусора и отходов. Экологические последствия для арендаторов и арендодателей. Новые обязанности организаций по экологии с 2012 г. Значительный рост штрафных санкций до 100 - 250 тыс. руб. Особые условия для малого бизнеса.

12. Неправомерный учет объектов в качестве НМА, не отвечающий установленным критериям (лицензии, программный продукт) или учет собственного продукта в качестве расходов будущих периодов. Отражение в бухгалтерском учете расходов на НИОКР.

13. Документальное оформление операций с НМА, разработка собственных форм учета. Искажение первоначальной стоимости и последующей оценки НМА.

14. Амортизация НМА. Ежегодная проверка способа амортизации на надежность расчета ожидаемого потребления будущих выгод. Возникновение разниц с налоговыми правилами и последствия для налога на прибыль.

13. Обзор судебной практики и писем МФ РФ И ФНС РФ.

Для участников семинара: 
- обучение по программе с выдачей Сертификата;
- сборник информационно-справочных материалов;
- экскурсионная программа;
- ежедневные обеды и кофе-брейки.

Всем участникам выдается Сертификат об участии в семинаре.

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него вы можете на сайте: http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/18847.aspx. Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.

Дата проведения
19.11.2012 (Весь день) - 22.11.2012 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва / ЦНТИ «Прогресс», Бизнес-центр Конгресс-отеля «Вега» г.Москва, Измайловское шоссе, д.71 ст.метро "Партизанская" 28800 р.
Контакты

Контактное лицо: Служба записи
Тел.: +7(812)331-88-88
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Интерактивная игра - практикум: "Совместное составление Отчета внутренних аудиторов".

Программа содержит следующие вопросы:

1. Система внутреннего аудита на предприятии.

  • Система внутреннего контроля (СВК) и варианты её организации на предприятии. Виды деятельности внутреннего аудита: предоставление гарантий и консультации.
  • Различия задач и порядок взаимодействия внешних и внутренних аудиторов. Стороны, вовлеченные в процесс внутреннего аудита.
  • Корпоративное мошенничество и роль внутреннего аудита в борьбе с ним.

2. Организационные аспекты системы внутреннего аудита.

  • Подчиненность службы внутреннего аудита в структуре управления организаций. Меры по обеспечению независимости и компетенции внутренних аудиторов.
  • Эффективность деятельности внутренних аудиторов: показатели, методы оценки.
  • Типовые формы, стандарты, правила, регламенты, методы (процедуры) внутреннего аудита. Должностные обязанности внутреннего аудитора.
  • Постановка задач аудита. Разработка стандартов аудируемой деятельности (аудируемых объектов). Разработка процедур аудита.
  • Практикум: «Разработка Положения о Службе Внутреннего Аудита».

3. Достоверность. Существенность. Риски. Выборка. Методики расчета. Способы выявления типовых «проблемных зон».

4. Планирование внутреннего аудита. Общий план аудита. Сроки проведения. Разработка аудиторской программы. Планирование процедур аудита. Формирование аудиторской группы. Распределение обязанностей.

5. Конфликты клиентов аудиторских фирм со своими аудиторами. Примеры из зарубежной и отечественной практики.

6. Пообъектный аудит финансовой отчетности.

  • Оценка состояния бухгалтерского учёта и СВК. Арифметическая проверка записей, сверка расчетов, проверка правильности документооборота и наличия разрешительных подписей руководителей, проведения инвентаризаций и т.д.
  • Внутренний аудит операций на счетах в банке. Установление количества расчетных счетов и наличия других счетов в банках. Ведение книги регистрации платежных поручений, хранение чековой книжки. Общий вывод о значимости ошибок в учете безналичных денежных средств и их влиянии на достоверность отчетности.
  • Внутренний аудит внешних расчетов. Реальность погашения задолженности. Порядок списания дебиторской задолженности, нереальных для взыскания. Оформление документов по претензиям, выставляемым проверяемой организацией. Общий вывод о значимости ошибок в учете расчетов и их влиянии на достоверность отчетности. Налоговый учет списания просроченной дебиторской, кредиторской задолженности в 2012 году.
  • Внутренний аудит расчетов по заработной плате. Оформление табеля учета рабочего времени и лицевых счетов по начислению заработной платы. Выборочная проверка начисления заработной платы и всех видов доплат. Общий вывод о наличии ошибок, их значимости и влиянии на достоверность отчетности.
  • Внутренний аудит операций с основными средствами. Обеспечение сохранности ОС (назначение материально-ответственных лиц, наличие договоров о материальной ответственности). Проверка правильности отнесения объекта к ОС, оценки и переоценки ОС. Проверка правильности отражения в учете выбытия ОС, налогообложение выбытия ОС. Общий вывод о значимости ошибок в учете ОС и их влиянии на достоверность отчетности.
  • Внутренний аудит операций с нематериальными активами (НМА). Проверка правильности отнесения объекта к НМА и ведение аналитического учета НМА. Аудит документального оформления и учета поступления НМА. Начисление амортизации НМА, учет выбытия НМА, налогообложение выбытия НМА. Общий вывод о значимости ошибок в учете НМА и их влияние на достоверность отчетности.
  • Внутренний аудит сохранности учета материально-производственных запасов (МПЗ). Наличие аналитического учета МПЗ, его соответствие синтетическому учету. Общий вывод о значимости ошибок в учете МПЗ и их влиянии на достоверность отчетности.
  • Внутренний аудит финансовых вложений (ФВ). Сложные случаи классификации финансовых вложений по срокам. Проверка всех операций ФВ. Проверка правильности бухгалтерского учета и налогообложения ФВ. Общий вывод о значимости ошибок в учете финансовых вложений, их влияние на достоверность отчетности.
  • Внутренний аудит правильности начисления налогов.
  • Внутренний аудит финансовой отчетности. Полнота и правильность отражения предоставленной финансовой отчетности. Консолидированная и сводная отчетность - требования сопоставимости, достоверности, существенности.

7. Отчет внутреннего аудита. Документальное оформление результатов внутреннего аудита. Содержание аудиторского отчета. Аналитическая часть. Итоговая часть.

8. Главные изменения в действующем налоговом законодательстве по НДС, по налогу на прибыль организаций.

9. Ответы на вопросы участников семинара.

Для участников семинара:
- обучение по программе с выдачей Сертификата;
- сборник информационно-справочных материалов;
- экскурсионная программа;
- ежедневные обеды и кофе-брейки.

Всем участникам выдается Сертификат об участии в семинаре.

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него вы можете на сайте: http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/18602.aspx . Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.

Дата проведения
19.11.2012 (Весь день) - 23.11.2012 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Санкт-Петербург / Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс" г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская" 32450 р.
Контакты

Контактное лицо: Служба записи
Тел.: +7(812)331-88-88
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

1. Особенности организации и договорных отношений в строительстве. Основные понятия, используемые в экономике строительства. Особенности организации строительства. Договорные отношения между участниками строительства.

2. Нормативное регулирование строительной деятельности.

  • Обзор нормативных документов, регулирующих деятельность инвесторов, заказчиков, застройщиков и генподрядчиков (подрядчиков). Долевое участие в строительстве.
  • Обзор новых нормативных документов, регулирующих вопросы бухгалтерского учета в строительных организациях.

3. Учет инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений  в строительство.

  • Учет источников финансирования строительства.
  • Учет затрат на строительство.
  • Учет законченного строительства.
  • Особенности учета и налогообложения строительства для собственных нужд.
  • Особенности учета и налогообложения у инвестора, реализующего инвестиционный проект с привлечением заказчика-застройщика.
  • Особенности учета и налогообложения у заказчика-застройщика, осуществляющего строительство для инвестора.
  • Особенности организации учета совместной деятельности по строительству объектов:
    учет долевого строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры;
    организация учета инвестиционной деятельности в строительство в форме простого товарищества;
    учет строительства в форме совместно осуществляемых операций.
  • Типовые бухгалтерские проводки по учету инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в строительство.

4. Бухгалтерский учет в подрядной строительной организации.

  • Особенности организации бухгалтерского учета у подрядчика.
  • Учет затрат на производство строительно-монтажных работ:
    учет материальных затрат;
    учет затрат на оплату труда;
    учет затрат на содержание и эксплуатацию строительных машин и механизмов;
    учет накладных расходов;
    учет потерь от брака и гарантийных резервов;
    сводный учет затрат на производство строительно-монтажных работ.
  • Учет выручки и финансовых результатов деятельности подрядчика по мере готовности.
  • Особенности учета расчетов у подрядчика.
  • Типовые проводки по отражению операций в бухгалтерском учете подрядчика.

5. Отражение доходов от реализации строительно-монтажных работ (СМР) в бухгалтерском и налоговом учете при передаче работ по окончании строительства, при сдаче выполненных работ по мере готовности и при сдаче работ по этапам.

6. Определение результата от реализации СМР в бухгалтерском и налоговом учете.

7. Порядок учета взносов (платежей) в СРО.

8. Бухгалтерский учет и налогообложение заказчика-застройщика  при совмещении им функций инвестора, заказчика и подрядчика.

9. Вопросы оптимизации налогового и бухгалтерского учета при применении ПБУ 18/02.

10. Изменения в налогообложении, вступающие в силу в 2012 году.

11. Учетная политика строительных организаций. Новые аспекты налогового администрирования в соответствии с изменениями.

12. О порядке уплаты НДС в 2012 году.

  • Изменения в порядке исчисления НДС.
  • О порядке применения льготы по НДС с услуг застройщика-заказчика. Объекты, не подлежащие налогообложению НДС.
  • Порядок исчисления НДС по строительно-монтажным работам для собственного потребления, при смене налоговых режимов, при реорганизации и передаче имущества в уставный капитал.
  • Начисление НДС при переуступке имущественных прав и ином порядке перехода права собственности.
  • Порядок восстановления НДС при получении субсидий, по недвижимости при наличии операций, поименованных в п. 2 ст. 170 НК РФ.
  • Порядок выставления корректированных счетов-фактур.
  • Разъяснения МинФина и ФНС РФ по вопросам оформления счетов-фактур, книг покупок (продаж).

13. Методические рекомендации по выявлению схем уклонения  от налогообложения, используемых строительными организациями. Методы отбора ФНС РФ кандидатов для налоговых проверок.

14. Сложные вопросы начисления и уплаты в бюджет налога на имущество, транспортного налога, налога на землю, НДФЛ. Новое в налогообложении. Обзор нормативных актов и разъяснений МинФина и ФНС РФ.

15. Влияние формы и содержания трудового договора на порядок учета выплат по ним при налогообложении прибыли. Компенсирующие  и стимулирующие надбавки и добавки, сверхурочные, совместительства, ненормированный рабочий день, неполная занятость, разъездной характер работы, вахтовый метод и т. д.

16. Страховые взносы в 2012 году.

17. Проведение инвентаризации при имущественно-налоговой проверке.

18. Состав и порядок предоставления бухгалтерской отчетности в 2012 году.

19. Анализ наиболее часто встречающихся ошибок, выявленных в ходе проверок строительных организаций. Ответы на вопросы.

20. ПБУ22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Для участников семинара: 
обучение по программе с выдачей Удостоверения;
сборник информационно-справочных материалов;
экскурсионная программа;
ежедневные обеды и кофе-брейки.

ВНИМАНИЕ! 
По вопросам участия нашей организации в электронных аукционах на Госзаказ обращаться по телефону (812) 327 74 10
Период оказания услуги по очно-заочной форме с 12 по 23 ноября 2012 года (очная часть – с 19 по 23 ноября 2012 года)

Всем участникам выдается Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (72 часа по очно-заочной форме) (лицензия АА № 002704 от 08.02.2010). Для оформления Удостоверения необходимо предоставить копию паспорта.

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него вы можете на сайте: http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/18445.aspx . Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.

Дата проведения
19.11.2012 (Весь день) - 23.11.2012 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Санкт-Петербург / Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс" г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская" 27140 р.
Контакты

Контактное лицо: Служба записи
Тел.: +7(812)331-88-88
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

1. Организационные и методические вопросы деятельности бухгалтерии.

  • Должностные и функциональные обязанности главного бухгалтера и сотрудников бухгалтерии. Свойственные и несвойственные функции. Внешние и внутренние продукты бухгалтерии.
  • Документооборот и делопроизводство в бухгалтерии. Внутренние стандарты. Соблюдение сроков сдачи документов сотрудниками. Хранение, сдача в архив, уничтожение бухгалтерских документов.
  • Построение системы взаимодействия между бухгалтерией и другими отделами. Разграничение полномочий и ответственности.
  • Критерии оценки эффективности работы бухгалтерии.

2. Бухгалтерская отчетность организации.

  • Методология построения системы учета и его стандартизации.
  • Принятые и ожидаемые изменения в нормативных документах по бухгалтерскому учету и отчетности. Существенные и несущественные ошибки. Исправление ошибок после сдачи и утверждения отчетности.
  • Влияние на бухгалтерскую отчетность изменений, внесенных в ПБУ. Особенности заполнения отдельных строк бухгалтерского баланса и их влияние на анализ показателей финансовой отчетности.
  • Электронная сдача отчетности через телекоммуникационные каналы связи. Нормативная основа применения электронных документов.
  • Правила ведения различных видов учета и составления отчетности. Нестыковки в требованиях и пути их преодоления.
  • Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета.

3. Сложные вопросы учета и налогообложения командировочных расходов:

  • порядок направления работников в служебные командировки;
  • документальное оформление командировки;
  • особенности учета отдельных видов командировочных расходов (электронные билеты, такси, стоимость целого купе в вагонах СД и т.п.);
  • налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы;
  • проживание командированного сотрудника (проблемные затраты);
  • однодневная командировка;
  • отмена командировки.

4. Инвентаризация как элемент бухгалтерского учета. Виды, цели и значение инвентаризации. Связь инвентаризации с другими элементами бухучета.

5. Учетная политика организации. Структура и порядок формирования учетной политики по бухгалтерскому учету и для целей налогообложения. Основания и правила внесения изменений в учетную политику.

6. Нормативно-правовые вопросы деятельности бухгалтерии.

  • Главный бухгалтер как должностное лицо организации: права, обязанности, ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Виды ответственности для налогоплательщиков и их должностных лиц.
  • Оценка налоговых рисков и учетно-финансовых аспектов договоров.

7. Психологические аспекты управления работой бухгалтерии. Делегирование полномочий. Мотивирование сотрудников. Особенности работы в «женском коллективе». Профилактика конфликтов. Стратегия поведения в конфликтной ситуации. Стресс и стрессоустойчивость. Критерии оценки работы бухгалтерии и управление временем.

8. Аудит бухгалтерской отчетности. Внешний аудит. Договор на проведение аудита – на что обратить внимание. Права и обязанности аудиторской организации и аудируемого лица. Отчет аудитора перед заказчиком. Организация и проведение открытого конкурса на аудит бухгалтерской отчетности.

9. Круглый стол (вопросы и ответы).

  • Налог на прибыль и НДС - арбитражная практика, спорные ситуации. (Примеры арбитражной практики и спорных ситуаций полностью предоставляются в электронном виде).
  • Права и действия налогоплательщика при проведении налоговых проверок и иных контрольных мероприятий налоговых органов.
  • Передача дел при смене бухгалтера. Какие документы и за какой период включать в акт приема – передачи.

Для участников семинара:
- обучение по программе с выдачей Сертификата;
- сборник информационно-справочных материалов;
- экскурсионная программа "Знакомство с Санкт-Петербургом";
- ежедневные обеды и кофе-брейки.

Всем участникам выдается Сертификат установленного образца о прохождении обучения (40 часов) лицензия ААА № 002420 от 12.12.2011.

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него вы можете на сайте: http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/18333.aspx . Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.