Архив - Ноя 2014

Ноябрь 17th

Дата проведения
03.12.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Володарский В.Я. (юрист, экономист, специалист по предпринимательскому праву, разработчик консалтинговых проектов по бизнес-планированию)

Задачами реформирования гражданского законодательства является усиление защиты интересов участников гражданского оборота, регламентация экономических отношений. В частности, новая редакция ГК РФ ввела принцип добросовестности и доктрину обхода закона, принципиально изменила правила о представительстве, сделках и исковой давности, существенно обновила нормы ГК о недвижимости, ценных бумагах и других объектах гражданских прав. Основная идея законодательных изменений заключается в усилении противодействия злоупотреблению правом, обходу норм закона, нарушению публичного интереса и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота. На семинаре анализируются положения Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действующей с 1 сентября 2013 года, с учетом изменений на дату проведения семинара.

  Программа семинара.

 1. Общие положения о юридических лицах (ЮЛ): понятие «обособленное имущество» ЮЛ; регистрация ЮЛ; понятие «вещные права» и «корпоративные права» ЮЛ; правоспособность ЮЛ; лицензии, членство в саморегулируемой организации и свидетельство о допуске к определенному виду работ.

2. Виды ЮЛ: коммерческие и некоммерческие организации; цели деятельности коммерческих и некоммерческих организаций; имущество коммерческой и некоммерческой организации.

3. Учреждение ЮЛ: решение учредителей; учредительные документы ЮЛ, требования к уставу ЮЛ; фирменное наименование; указание на цели деятельности; утверждение регулирующих корпоративные отношения документов; изменения учредительных документов; установление учредительным документом порядка образования и компетенции органов ЮЛ; установление полномочий выступать от имени ЮЛ нескольким лицам;

4. Управление ЮЛ: отношения ЮЛ с лицами, входящими в состав его органов; обязанность участников ЮЛ действовать в интересах ЮЛ; понятие «разумная и добросовестная деятельность» участников ЮЛ.

5. Ответственность участников ЮЛ: ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица; действия (бездействие) соответствующие обычному предпринимательскому риску; совместное причинение убытков ЮЛ; соглашение об устранении/ограничении ответственности участников ЮЛ.

6. Аффилированность: отношения связанности.

7. Наименование, нахождение и адрес ЮЛ: место нахождения ЮЛ; включение адреса в ЕГРН; риск неполучения юридически значимых сообщений.

8. Представительства, филиалы и иные обособленные подразделения ЮЛ: указание в ЕГРН.

9. Ответственность ЮЛ: особенности ответственности казенного предприятия, учреждения, религиозной организации; ответственность учредителя (участника) юридического лица и собственника имущества ЮЛ.

10. Реорганизация юридического лица: решение о реорганизации ЮЛ; сочетание различных форм реорганизации, включая преобразование ЮЛ, число участников реорганизации ЮЛ; ограничения реорганизации ЮЛ отдельных видов; срок реорганизации ЮЛ; срок для обжалования решения о реорганизации; требования к передаточному акту и последствия их неисполнения; гарантии прав кредиторов реорганизуемого ЮЛ; независимая безотзывная гарантия кредитной организации; последствия признания недействительным или несостоявшимся решения; ликвидация ЮЛ.

11. Корпоративные и унитарные ЮЛ: ЮЛ, действующие на праве членства; ЮЛ, учредители которых не приобретают прав членства.

12. Права участников корпорации: право требовать возмещения причиненных корпорации убытков; право требовать возвращения доли участия, перешедшей к иным лицам в результате неправомерных действий.

13. Обязанности участников корпорации: участвовать в образовании имущества; конфиденциальная информация; корпоративные решения; причинение вреда корпорации; действия (бездействие), затрудняющие достижение целей.

14. Управление в корпорации: высший орган корпорации и его компетенция; единоличный исполнительный орган; полномочия единоличного исполнительного органа, переданные нескольким лицам; физическое лицо и юридическое лицо в качестве единоличного исполнительного органа; коллегиальный исполнительный орган и его компетенция; коллегиальный орган управления и его полномочия.

15. Коммерческие корпоративные организации: основные положения; вклады в имущество; уставный капитал.

16. Публичные и непубличные общества: признаки; особенности устава.

17. Хозяйственные товарищества и общества: права и обязанности участника; особенности управления и контроля.

18. Корпоративный договор: форма договора; участники (стороны) договора; права и обязанности сторон; уведомление сторон договора общества о договоре; раскрытие информации о договоре; обязанности лиц, не участвующих в договоре; ответственность сторон договора; заключение договора.

19. Договор участников общества с кредиторами и третьими лицами, предмет договора.

20. Дочернее хозяйственное общество: признаки и противоречия; солидарная и субсидиарная ответственность основного общества; права участников.

21. Общество с ограниченной ответственностью: предельное число участников; устав; уставный капитал общества и стоимость чистых активов; уменьшение и увеличение уставного капитала; права и обязанности кредиторов; выход участника общества; выход участника из общества.

22. Акционерное общество (АО): публичное/непубличное АО; устав; сведения, для внесения в ЕГРЮЛ; коллегиальный орган управления; реестр акционеров публичного АО; счетная комиссия; ограничения права владения акциями; раскрытие информации; дополнительные требования к созданию/деятельности/прекращению публичных АО; АО одного учредителя.

23. Некоммерческие корпоративные организации (далее НКО): общие положения; виды НКО; создание; имущество.

24. Общественные организации (ОО): имущество ОО; учредители и устав ОО; права и обязанности учредителей (участников); особенности управления в ОО; учредители и устав; особенности управления; исключительная компетенция высшего органа; единоличный и коллегиальные исполнительные органы.

25. Ассоциации (союзы): определение; учредители и члены; вступительные и членские взносы членов; права и обязанности члена; безвозмездные услуги, оказываемыми члену; право выхода члена; исключение члена; неотчуждаемость членства. 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Стоимость участия: 8900рублей

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

г. Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»).

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
02.12.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Попов В.В. (доцент кафедры гражданского права и процесса ГУУ, автор публикаций по вопросам гражданского и земельного законодательства, правоприменительной практики в сфере недвижимости, к.ю.н.)

Тематический практикум для юриста, руководителя АХО, руководителя компании, финансового менеджера.

 Программа практикума.

 1. Правовой режим земель и земельных участков.

  • Правовой режим земель. Категории земель. Целевое назначение и разрешенное использование земельных участков. Перевод земель из одной категории в другую и изменение разрешенного использования земельных участков.
  • Земельные участки как объекты недвижимости. Образование земельных участков. Части земельных участков и сделки с ними.
  • Кадастровый учет недвижимого имущества. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2. Права на землю.

  • Право собственности на землю. Разграничение государственной собственности на землю.
  • Пожизненное наследуемое владение земельным участком.
  • Постоянное (бессрочное) пользование земельным участком и его переоформление.
  • Безвозмездное пользование земельным участком.
  • Аренда и субаренда.
  • Сервитут.
  • Иные права на землю.
  • Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута (с учетом изменений, вступающих в силу с 1 марта 2015 г.).

3. Оборот земель.

  • Купля-продажа земельных участков.
  • Ипотека (залог) земельных участков.
  • Иные сделки по отчуждению земельных участков.
  • Предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (с учетом изменений земельного и градостроительного законодательства, вступающих в силу с 1 марта 2015 г.).

4. Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства и защита прав на землю.

  • Виды юридической ответственности за нарушения земельного законодательства (уголовная, административная, гражданско-правовая).
  • Разрешение споров.
  • Правовой режим самовольной постройки.
  • Принудительное прекращение прав на землю. Гарантии прав собственников и иных правообладателей.
  • Защита прав на землю. Виндикационный иск. Негаторный иск. Признание права. Признание сделки недействительной и применение к сделке последствий ее недействительности (реституция).

 

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Стоимость участия: 6000 рублей

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

г. Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»).

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
04.12.2014 (Весь день) - 05.12.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ведет: Левченко Любовь Михайловна – признанный специалист-практик в области таможенных споров, эксперт-консультант ряда компаний-участников ВЭД. Имеет постоянный положительный опыт судебной и арбитражной практики по таможенным спорам. Все споры решены в пользу декларантов. Провела сотни судебных и внесудебных дел по спорам с таможенными органами - по корректировке таможенной стоимости, возврату таможенных платежей, оспариванию классификационных решений по кодам ТН ВЭД, обжалованию незаконных действий таможенных органов, связанных с задержкой выпуска товаров, взысканием убытков, привлечению к административной ответственности, в том числе в судах Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Краснодара и других городов России. Более 10 лет ведет практические семинары по применению действующего законодательства.

 

Особенность семинара: практическая направленность и акцент на защиту законных интересов декларантов. Даются полезные рекомендации и знания, которые научат грамотным действиям, помогут снизить риски корректировки и привлечения к административной ответственности. Особое внимание на семинаре уделяется комментариям к изменениям в таможенном законодательстве.

 

Программа семинара:

 

© Содержание семинара и комплект методических материалов, предоставляемых его участникам, являются уникальной авторской разработкой Л.М. Левченко.

 

Новое в таможенном законодательстве:

 

  • Постановление Пленума ВАС РФ по таможенной стоимости товаров
  • Решение ЕЭК о применении метода 1 определения таможенной стоимости товаров
  • Приказ ФТС РФ о порядке проведения таможенного досмотра
  • Рекомендации ЕЭК о Пояснениях к ТН ВЭД
  • Решение ЕЭК О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ РЕШЕНИЙ О КЛАССИФИКАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ
  • Приказ ФТС РФ о проверке правильности классификации товаров
  • Изменения в главе 16 КоАП РФ
  • И ряд других нормативных актов

 

ДЕНЬ 1-ый

 

Таможенная стоимость, корректировка, контроль, досмотры и проверки. Обеспечение, взыскание и возврат таможенных платежей. Таможенные аспекты контракта ВЭД. Соотношение обязанностей и ответственности декларантов и таможенных представителей.

 

  1. Практические вопросы таможенной стоимости по законодательству Таможенного союза. Приказы, профили риска, письма и другие акты ФТС РФ (их юридическая сила и оценка влияния на права и обязанности участников ВЭД). 
  2. Корректировка таможенной стоимости: ошибки декларантов и таможни.
  3. Взаимосвязанные лица – особенности подтверждения таможенной стоимости, скидки – правильное оформление.
  4. Дополнительные начисления к цене товара (перевозка, страхование, платежи за использование товарного знака и др.).
  5. Необходимые (обязательные) документы для подтверждения сведений по таможенной стоимости по таможенному законодательству.
  6. Запрос дополнительных документов по требованию таможенных органов, оценка их обязательности.  Обязан ли декларант заверять документы в ТПП.
  7. Как грамотно отвечать на запросы и требования таможенных органов о представлении дополнительных документов и сведений (образец ответа на запрос)
  8. Контроль таможенной стоимости до и после выпуска. Права и обязанности декларантов и таможенных органов при проведении проверок.
  9. Система управления рисками (СУР), оформление таможенной стоимости ниже профиля риска.
  10. Внешнеторговый договор - таможенные аспекты.
  11. Как избежать ошибок, допускаемых при определении таможенной стоимости и оформлении документов.
  12. Взаимоотношения,  ответственность, договор  декларанта с таможенным представителем.
  13. Возврат таможенных платежей – практические проблемные вопросы.
  14. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов: возможности, сроки и результаты. 

 

ДЕНЬ 2-ой

 

Коды ТН ВЭД. Решение спорных вопросов. Таможенный досмотр. Экспертиза. Административная ответственность по КоАП РФ

 

  1. Декларирование и выпуск товаров: внесение изменений в декларацию на товары,  изменение таможенной стоимости до и после выпуска товаров.
  2. Сроки выпуска товаров, пределы и основания продления срока: законодательство и практика, обжалование задержки выпуска.
  3. Осмотр и досмотр при декларировании товаров, права и возможности декларанта
  4. Таможенный досмотр – основания, сроки, правила.
  5. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля: порядок отбора проб и образцов, сроки, права декларанта. Влияет ли экспертиза на сроки выпуска товаров.
  6. Экспертиза, проводимая декларантом - что должен знать декларант.
  7. Таможенные проверки - камеральные и выездные: периодичность, порядок проведения, права и обязанности проверяемого лица, последствия. 
  8. Проверки по месту нахождения лиц, имеющих отношение к ввозимым товарам, изъятие, осмотр помещений
  9. Взыскание убытков, причиненных незаконными действиями таможенных органов.
  10. Коды ТН ВЭД и  споры, связанные с классификацией товаров. Как правильно описывать товар в декларации. Какие проблемы решает и не решает предварительное решение о классификации товара. Изменение кода ТН ВЭД после выпуска товаров.
  11. Ответственность декларанта и таможенного представителя (брокера) по ТК ТС и КоАП РФ.
  12. Административная ответственность,  ст. 16.2 КоАП РФ – профилактика,  возможности и инструменты защиты. Административная ответственность после выпуска товаров.
  13. Последствия привлечения к административной ответственности таможенных представителей. Основания и обжалование исключения из Реестра.
  14. Изъятие и арест товаров, правила и возможности обжалования
  15. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов, постановлений по АП и особенности рассмотрения протоколов об АП в судах общей юрисдикции
  16. Судебная практика по таможенным спорам, комментарий.
  17. Ответы на вопросы.

Стоимость участия: один день – 9900 рублей, два дня 18000 рублей.

 

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

Место проведения: г. Москва, УЦБА 8 (495) 517-15-97, 510-42-90

Дата проведения
26.12.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом..

 

Семинар ведет: Климова Марина Аркадьевна – независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права. Опыт консультирования более 14 лет. Кандидат экономических наук. Автор более 80 книг и более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс», более 60 публикаций, включенных в правовую базу системы «Гарант».

 

Программа семинара:

 

  1. Новые муниципальные сборы с малых и средних предприятий: кого и когда это коснется, что собой представляют эти платежи и до каких величин они могут доходить, можно ли их минимизировать? Все подробности и вся правда.
  2. Спецрежимы и НДС: новые требования и жесточайший контроль за неналогоплательщиками-посредниками и теми, кто выставляет счета-фактуры с налогом. Что нам предстоит в 2015 году? Как верно вести журнал регистрации счетов-фактур, что надо будет сдавать в инспекцию, когда от Вас потребуется подача декларации по НДС и как будет выглядеть новая декларация, как будут проходить «камералки»?
  3. Спецрежимы и обновленный налог на имущество организаций, налог на имущество физических лиц. Когда организации придется платить налог, от которого она была освобождена до 2015 года? Как минимизировать налог? Различия в налоговом бремени по налогу на имущество для организаций и ИП при разных налоговых режимах: есть поле для маневра.
  4. Патентная система налогообложения: налоговое бремя может возрасти многократно. Новые сложности при совмещении специальных налоговых режимов.
  5. Страховые взносы: платежи растут, льготы урезают. Обязательная электронная отчетность в Фонды: круг страхователей резко расширяется. Пользование льготами: самые коварные моменты. Увеличение фиксированных платежей для ИП в 2015 году: как это вынести и скажется ли это на Вашей пенсии когда-нибудь.
  6. Рост минимальных зарплат на федеральном и региональном уровнях. Как «управлять» МРОТ в своих интересах?
  7. Упрощенный бухучет, прощай! Резкое ужесточение требований к учету и отчетности малых предприятий.
  8. Выплата дивидендов сильно осложняется, налоговые ставки растут. Новые проблемы и типичные ошибки налогообложения дивидендов и доходов от долевого участия.
  9. Специальная оценка условий труда: пощадят ли малый бизнес? Как избежать огромных штрафов в будущем году, если Вы так и не прошли спецоценку?
  10. Трудовые отношения в малом бизнесе: гражданско-правовые договоры и лизинг персонала практически задушены, «дешевая» иностранная рабочая сила остается в прошлом.
    1. Луч света: несколько хороших новостей для малого бизнеса.

 

 

Стоимость участия: 8900 рублей.

 

 

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

 

Адрес проведения семинара: г. Москва,  м. курская ул. Н. Сыромятническая, 10 стр12

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
25.12.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на финансовых директоров и руководителей компаний, собственников бизнеса, главных бухгалтеров, налоговых юристов, специалистов по налоговому планированию.

 

Семинар ведет: Кузьминых Артем Евгеньевич – Управляющий партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P), консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель Центра налогового администрирования и финансового управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Имеет значительный опыт практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках торгово-промышленного холдинга, а также опыт работы в области налогового и организационно-финансового консалтинга. Обладает глубокими знаниями и большим опытом в области рационального построения интегрированных холдинговых структур, налогового планирования деятельности отдельных предприятий и групп компаний, регулярно разрабатывает и внедряет новые схемы и методы планирования налогообложения и финансовых потоков. Автор десятков статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий. Среди клиентов – компании сферы производства, оптовой и розничной торговли, строительства, услуг населению и B2B. Автор и ведущий регулярных практических семинаров по налоговому планированию.

Описание программы: 

С 2014 года все плательщики НДС сдают налоговые декларации в электронном виде. А со следующего года в них будут включаться данные книг продаж и покупок – то есть реквизиты всех счетов-фактур. Также станут электронными журналы регистрации полученных и выданных счетов-фактур. В этих условиях использование таких традиционных способов налоговой псевдооптимизации, как фирмы-однодневки (и связанные с ними буферные фирмы-прокладки) становится более опасным, дорогим и малодоступным. А по мнению многих специалистов – и вовсе невозможным! На семинаре рассматриваются как сами новации, так и возможная реакция налогоплательщиков, варианты адаптации к ним, «обеления» бизнеса.


1. Договоримся о терминах: что такое «черные», «серые» и «белые» схемы, фирма-однодневка («помойка», «недобросовестный» или «проблемный» налогоплательщик, «фонарь» и т.п.).

2. Электронные декларации по НДС с включением в них информации из книг продаж и покупок, электронные журналы регистрации счетов-фактур. Исправленная «лазейка» с журналами регистрации счетов-фактур для посредников.

3. «Проблема 2015 года» в налоговых схемах: в чём её суть. Автоматическое выявление всех цепочек перепродажи товаров (работ, услуг), включающих в себя компании-однодневки на любом этапе. Как это может отразиться на включённые в эти цепочки «белые» компании.

4. Как повлияет «Проблема-2015» на такие схемы, смогут ли они «выжить», как изменятся, как увеличатся риски. «Кающийся директор» и «недоимщик-банкрот»;

5. Есть ли альтернатива «серым» схемам, дающая тот же результат, но без однодневок? Агент принципала-нерезидента.

6. Обзор законных альтернатив однодневкам (только для законных целей!):

• перевод всех или части оборотов на специальный налоговый режим или иного неплательщика НДС. Условия применения – наличие покупателей (заказчиков), не нуждающихся в вычете НДС, их выявление или искусственное «создание». Перераспределение доходов и расходов «с НДС» и «без НДС» между плательщиками и неплательщиками НДС в группе компаний;
• «рокировка» налоговой нагрузки: вместо воровства НДС – законная оптимизация (в т.ч. отсрочка) и избежание переплат всех других налогов;
• прямой импорт с использованием или не использованием трансфертных цен и затратных механизмов – вместо «серого импорта»;
• выплата нерезидентам дивидендов, роялти, процентов, вклады в их уставные капиталы, покупка акций, инвестиции и т.п. – вместо «серой конвертации».

7. Оптимизация налога на прибыль через трансфертное ценообразование или затратные механизмы от низконалоговых субъектов, простое товарищество субъектов УСН, а также с участием компаний-нерезидентов.

8. Примеры переплат налога на прибыль и НДС в группе компаний и способы их избежания. Способы отсрочки налога на прибыль и НДС.

9. Перераспределение расходов от субъектов ЕНВД, патентной системы и УСН 6% в пользу субъектов ОСН и УСН 15%.

10. Способы оптимизации по налогу на имущество: что останется в 2015 году.

11. Обзор законных альтернатив обналичиванию (только для законных целей!):

• дарение физлицом наличных денег, заработанных в качестве ИП – легальная альтернатива обналичиванию, дающая безналоговый доход. Порядок ведения кассовых операций и ИП. Способы дешевого или бесплатного получения наличных предпринимателем: получение наличных по чеку, через личные (карточные и иные) счета, по депозитам, по сделкам с другими ИП, занимающимися розницей, общепитом, услугами населению и т.п. Проблемы, ограничения и нюансы. Рекомендации по выбору банков;
• дивиденды от низконалоговых компаний (офшоры, субъекты ЕНВД, УСН);
• платежи от нерезидентов на корпоративные карты иностранных банков. Основания платежей;
• «обезналичивание» расходов, которые ранее оплачивались наличными.

Легализация «черной» зарплаты:

• ИП – как использовать;
• дивидендная схема;
• случаи, когда выплата зарплаты на спецрежимах сохраняет свою актуальность;
• зарплата в большом размере – льготная ставка страховых взносов;
• выплаты процентов, компенсаций, арендной платы, суточных, стипендий, покупка товарно-материальных ценностей и т.п.

12. Ответы на вопросы. По желанию и возможности  – индивидуальное экспресс-моделирование налоговых схем для компаний-участниц семинара.

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

 

 

Стоимость участия семинара  9900   руб.

 Место проведения  Москва ул. Нижняя Сыромятническая, 10 стр 12

 Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 510-42-90

Дата проведения
24.12.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров и специалистов по внешнеэкономической деятельности, финансовых директоров, аудиторов.

 

Семинар ведет: Тарасова Наталья Александровна - к.э.н., аудитор, преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

 

 

Программа семинара:

 

  1. Нормативная база, регулирующая учет и налогообложение валютных операций и внешнеэкономической деятельности. Изменения в 2015 году. Новые письма Минфина и ФНС России и разъяснения к ним.
  2. Особенности налогообложения курсовых разниц в условиях применения ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». Налогообложение суммовых разниц.
  3. Налогообложение по налогу на прибыль у экспортера, получающего доход в иностранной валюте.
  4. Новый порядок подтверждения у экспортера ставки 0% по НДС, в т.ч. при экспорте в страны Таможенного союза.
  5. Порядок вычета НДС, уплаченного таможенным органам. Порядок вычета НДС, уплаченного налоговым органам при импорте из стран Таможенного союза.
  6. Проблемы с возмещением «экспортного» НДС: практические рекомендации по их разрешению.
  7. Формирование налоговой стоимости амортизируемых основных средств, сырья, материалов и товаров, приобретенных по импортным контрактам.
  8. Налогообложение доходов нерезидентов у российского агента – источника выплаты.
    1. Типичные ошибки, встречающиеся при отражении в учете и налогообложении операций, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности.

 

 

Стоимость участия: 8900 рублей.

 

 

Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

 

Адрес проведения семинара: г. Москва, ул. Н.Сыромятническая  д.10 стр.12

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
19.12.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на работников кадровых служб, юристов, руководителей малых и средних предприятий, главных бухгалтеров, директоров и менеджеров по персоналу, а также линейных руководителей, принимающих участие в процессах увольнения сотрудников.

Семинар ведут: Зуйков Александр - юрист-консультант по вопросам трудового законодательства, преподаватель, Крымов Александр Александрович - кандидат психологических наук, директор по развитию НОУ "Академия практической психологии", имеет солидный опыт в качестве тренера и консультанта, опыт управленца, автор книг и более 50 статей в специальных изданиях по вопросам управления персоналом, общего менеджмента, обеспечения безопасности коммерческих структур, создания и развития сбытовых сетей.

В процессе семинара используются наглядные материалы, групповые дискуссии, имитационные упражнения и другие методики активного обучения.

В результате участники получат представление о типичных ошибках, совершаемых при увольнении сотрудников и влекущих потенциальный ущерб для предприятия, приобретут навыки эффективного поведения в процессе увольнения сотрудников по инициативе работодателя.

Программа семинара:

Большинство споров, возникающих из трудовых отношений, связано с увольнением работников, а также с не законным привлечением иностранных граждан к работе. Незаконное увольнение, помимо необходимости восстановления работника на работе, влечет неблагоприятные материальные и репутационные последствия для работодателя. Для того чтобы грамотно расстаться с работником, недостаточно найти повод для увольнения, необходимо четкое соблюдение установленных законом норм, процедур, сопровождаемых кадровой документацией. Соблюдение установленных законодательством норм и процедур прекращения трудового договора минимизирует в дальнейшие риски, связанные с трудовым спором.

Часть 1.

Лектор – Зуйков А.

1. Собственное желание

· Что нужно знать о заявлении об увольнении предупреждении работодателя. Вносим запись в трудовую книжку правильно. Выдача документов при увольнении. Оформление окончательного расчета. Исковая давность по спорам об увольнении. Отпуск с последующим увольнением

2. Расторжение трудового договора по соглашению сторон - на страже интересов работодателя. Плюсы и минусы данного увольнения. Определяем выходное пособие исходя из интересов компании.

3. Прекращение трудового договора в связи с истечением срока его действия.

· Порядок расторжения, нюансы оформления, ошибки который нельзя допустить.

4. Расторжение трудового договора за дисциплинарные проступки.

· Порядок наложения и оформления, заблуждения работодателя и его основные ошибки.

5. Увольнение в связи с однократным грубым нарушением работником трудовых обязанностей – Алкогольное опьянение.

· Как правильно уволить работника за алкогольное опьянение – порядок оформления, ошибки, судебная практика.

6. Увольнение за длительный прогул – распространенная проблема работодателей.

· Законный алгоритм увольнения с соблюдением интересов компании, обходим подводные камни и риски.

Часть 2.

Лектор – Крымов А.А.

1. Увольнение беременных женщин, руководителей организаций, совместителей - законные процедуры расторжения договора.

2. Роль линейных руководителей в обеспечении доброкачественных увольнений. Типичные ошибки и их последствия.

3. Риски и угрозы для фирмы при увольнении сотрудников.

4. Подготовка к собеседованию при увольнении. Какие слова нельзя говорить?

5. Техника диссоциации аффекта: как сделать, чтобы увольняемый сотрудник сказал вам «спасибо»?

6. Собеседование при увольнении.

7. Правовые основы "доброкачественного" увольнения:

· типичные ошибки работодателей и управляющих персоналом;

· современная судебная практика решения трудовых споров;

· как обеспечить полную легитимность увольнения;

· организационно - методические способы защиты предприятия от негативных последствий уволь-нений сотрудников.

8. Обсуждение и решение практических ситуаций, представленных участниками.

Стоимость участия: 8900 рублей.

 

 

Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

 

Адрес проведения семинара: г. Москва, ул. Н.Сыромятническая  д.10 стр.12

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90