Архив - Апр 2014

Апрель 25th

Дата проведения
21.05.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: info@bi-aspekt.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Рябова  И.консультант Ассоциации бухгалтеров и аудиторов РФ, советник налоговой службы 2 ранга, главный редактор журнала «Вопросы налогообложения кредитных организаций», автор книг «Налог на прибыль», «Учет и налогообложение ценных бумаг и долей», «НДС. Порядок исчисления и уплаты», «Ценные бумаги, доли и займы», «Обособленные подразделения – учет, налоги, право»)

Семинар для главного бухгалтера, финансового менеджера, специалиста по налогообложению, аудитора.

 

Программа семинара.

 

1. Приобретение основных средств:

  • критерии отнесения активов к основным средствам в бухгалтерском и налоговом учете;
  • движимое и недвижимое имущество в целях применения  главы 30 НК РФ «Налог на имущество организаций»;
  • первоначальная стоимость основных средств в бухгалтерском и налоговом учете (возможные отличия): приобретенных за плату (в т.ч. объектов строительства), полученных безвозмездно, том числе от собственников, полученных в качестве вклада в уставный капитал; переоценка основных средств в бухгалтерском учете;
  • порядок применения налоговых вычетов (включения в расходы) НДС по основным средствам и объектам строительства;
  • «амортизационная премия» в налоговом учете, дифференцированный подход к восстановлению амортизационной премии;
  • порядок применения ПБУ 18/02 в связи с использованием права на амортизационную премию.

2. Амортизация в бухгалтерском и налоговом учете:

  • срок полезного использования;
  • методы начисления амортизации, повышающие коэффициенты;
  • методика начисления амортизации после увеличения первоначальной стоимости основных средств в бухгалтерском и налоговом учете: позиция Минфина России и арбитражная практика;
  • основные средства, амортизация по которым не начисляется.

3. Восстановление основных средств:

  • содержание, ремонт и капитальные затраты;
  • принципиальные отличия капитального ремонта от капитализируемых затрат в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, нормативными документами по проектированию и строительству и арбитражной практикой по данному вопросу.

4. Выбытие основных средств:

  • продажа, применение ПБУ 18/02 при реализации с убытком;
  • взнос в уставный капитал и в совместную деятельность;
  • безвозмездная передача;
  • списание недоамортизированных основных средств, документальное оформление списания в соответствии с приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.; требование Минфина России о восстановлении НДС при списании в свете арбитражной практики.

5. Капитальные вложения в арендованные и переданные по договору ссуды основные средства в бухгалтерском и налоговом учете (НДС, налог на прибыль и налог на имущество).

6. Изменение главы 30 с 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 02.11.2013 № 307-ФЗ переход к кадастровой оценке отдельных видов недвижимого имущества для определения налоговой базы по налогу на имущество организаций.

7. Перспектива изменения бухгалтерского учета основных средств – сопоставительный анализ положений ПБУ 6 и МСФО 1

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Стоимость участия: 8900 рублей.

 

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

 

Адрес проведения семинара: Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»).

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
20.05.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

 Полякова М.эксперт журнала ФНС России «Налоговая политика и практика», аттестованный преподаватель ИПБ России, налоговый консультант, специалист по методологии аудита, автор многочисленных публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению, к.э.н.)

Семинар для главного бухгалтера, финансового менеджера, специалиста по налогообложению, аудитора.

 Программа семинара.

 1. Расчеты по хозяйственным договорам: предоплата, последующая оплата, рассрочка платежей (особенности бухгалтерского и налогового учета); «первичка»; счета-фактуры на предоплату и при отгрузке. Новые правила бухгалтерского учета при отсрочке платежей.

2. Договоры строительства и купли-продажи объектов недвижимости; новое в бухгалтерском и налоговом учете, НДС.

3. Посреднические договоры: особенности учета и налогообложения, «первичка», учет расчетов у принципала (комитента) и агента (комиссионера), счета-фактуры. Новые требования к отчетности по НДС.

4. Договоры с отложенным переходом права собственности; учет и налогообложение, «первичка», НДС.

5. Договоры в у.е.: курсовые разницы в бухгалтерском учете по ПБУ 3/2007 и суммовые разницы в налоговом учете; НДС у продавца и налоговые вычеты у покупателя.

6. Расчеты недежными средствами (договоры мены, расчеты векселями, взаимозачеты): особенности учета и налогообложения, «первичка».

7. Договоры аренды имущества: бухгалтерский учет и налогообложение, «первичка»; коммунальные услуги (расчеты, счета-фактуры); аренда федерального и муниципального имущества (арендатор как налоговый агент по НДС). Особенности бухгалтерского учета и налогообложения при лизинге. Новый стандарт «Учет аренды».

8. Безвозмездная передача товаров (работ, услуг): бухгалтерский учет, налоговые последствия у передающей и принимающей стороны.

9. Скидки, премии, бонусы: бухгалтерский и налоговый учет; новое в исчислении НДС при изменении стоимости товаров (работ, услуг); корректировочный счет-фактура.

10. Возврат товаров, расторжение сделки, изменений условий договоров: особенности учета и налогообложения, «первичка».

11. Расчеты по претензиям, штрафы и пени: оформление документов по претензии, учет и налогообложение выставленных и признанных штрафных санкций. НДС по штрафным санкциям –новые подходы.

12. Сомнительная и безнадежная задолженность: акты по инвентаризации задолженности; резерв сомнительных долгов в бухгалтерском учете; принципиальные отличия формирования резерва в налоговом учете; налоговые последствия списания безнадежной задолженности.

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Стоимость участия: 8900 рублей.

 

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

 

Адрес проведения семинара: Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»).

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
15.05.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: info@bi-aspekt.ru

Описание события
Программа
Стоимость

 Воронцова Т ведущий эксперт-консультант по налогообложению.

 Малышева О. независимый консультант по программным продуктам 1С, эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, практикующий бухгалтер)

Семинар для бухгалтеров-практиков, имеющих начальный опыт работы в программе 1С: Бухгалтерия 8.

 

Программа семинара.

 

1. Соблюдение условий для начала применения УСН в 2014 году с учетом изменений 2013 года, контрольные показатели для применения УСН в 2013-2014 годах.

2. Особенности формирования базы при УСНО в первом отчетном периоде после начала применения спецрежима.

3. Порядок признания доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения:

  • доходы от реализации по посредническим договорам;
  • доходы в виде субсидий;
  • доходы от реализации товаров, недвижимости, имущественных прав (особый период отражения доходов);
  • отражение безвозмездно полученного имущества и иных внереализационных доходов;
  • особенности применения перечня расходов, признаваемых при УСН, порядок учета расходов на УСН;
  • учет расходов на ОС, ремонт и модернизацию (реконструкцию) ОС;
  • учет материальных расходов и расходов на реализацию покупных товаров (в т.ч. по комиссионной торговле).

4. Выплата и получение дивидендов на УСН.

5. Расчет минимального налога. Правила зачета авансовых платежей при уплате минимального налога, зачет минимального налога в последующих налоговых периодах.

6. Особенности заполнения книги доходов и расходов в разных хозяйственных операциях.

7. Вопросы налогообложения при переходе с общего режима на УСН и обратно.

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Стоимость участия: 8900 рублей.

 

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

 

Адрес проведения семинара: Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»).

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
15.05.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: info@bi-aspekt.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Шемет  Т.аудитор, преподаватель ИПБР, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, высококвалифицированный эксперт-практик, автор публикаций по сложным проблемам методологии и организации бухгалтерского учета, к.э.н.)

Семинар для главного бухгалтера, финансового менеджера, специалиста по налогообложению, аудитора.

 Программа семинара.

 1. Усиление тенденции формирования учетных систем для целей бухгалтерского и налогового учета как разнонаправленных систем на примере изменений в нормативной базе, регулирующей бухгалтерский учет (на примере изменений по приказу МФ РФ от 24.12.2010 № 186н). Влияние этих изменений на практику применения ПБУ 18/02. Изменения в ПБУ 18/02.

2. Проблемные вопросы применения ПБУ 18/02:

  • при исправлении ошибок в соответствии с ПБУ  22/2010;
  • при приобретении земли в собственность;
  • при переоценке основных средств (в связи с изменениями в ПБУ 6/01);
  • при приобретении инвестиционного объекта основных средств за счет заемных ресурсов;
  • при модернизации, реконструкции;
  • при списании объекта основных средств, в том числе приобретенного за счет заемных ресурсов.

3. Практический комментарий по оценке НЗП для целей БУ и НУ на примере длящегося договора, в котором предусмотрены этапы.

4. Оценка преимуществ и недостатков технологий учета разниц по аналитическому, «котловому» и свернутому вариантам (на примере ОС).

5. Порядок представления информации о показателях, формируемых в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 18/02, и алгоритмы контрольных проверок корректности исчисления показателей.

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Стоимость участия: 8900 рублей.

 

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

 

Адрес проведения семинара: Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»).

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
15.05.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: info@bi-aspekt.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Воробьева Е. налоговый консультант I категории, член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов, автор публикаций по вопросам налогообложения выплат в пользу физических лиц, в т.ч. ежегодно обновляемой книги-бестселлера «Заработная плата», к.э.н.)

Семинар для главного бухгалтера, бухгалтера по расчету заработной платы, специалиста по налогообложению, аудитора.

 

Участие в семинаре обеспечит Вам точную и полную информацию обо всех сложных моментах исчисления пособий и предоставления отпусков в 2014 году, готовность для самостоятельного решения возникающих вопросов.

 

Программа семинара. 

 

1. Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком в 2014 году.

  • Определение расчетного периода.
  • Порядок исчисления среднего заработка для исчисления пособий в 2014 году: для пособий по временной нетрудоспособности, для пособий по беременности  и родам и по уходу за ребенком.
  • Алгоритмы расчета пособий.
  • Особенности назначения пособий работникам-совместителям.
  • Правила индексации пособий гражданам, имеющим детей.

2. Отпуска: виды, порядок предоставления, расчеты.

  • Основной (ежегодный оплачиваемый) отпуск и дополнительные отпуска.
  • График отпусков как локальный нормативный акт.
  • Продление, перенесение, разделение на части ежегодного оплачиваемого отпуска. Отзыв из отпуска.
  • Порядок предоставления отпуска с последующим увольнением работника. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией (при увольнении работника и без увольнения).
  • Предоставление ежегодных отпусков совместителям.

3. Особенности исчисления среднего заработка для случаев, предусмотренных ТК РФ.

  • Определение расчетного периода, выплаты, включаемые в расчет среднего заработка, индексация выплат, учет премий.
  • Сложные ситуации при расчете среднего заработка.

4. Гарантии для лиц, совмещающих работу с получением образования, учебные отпуска.

5. Налогообложение выплат, производимых в размере среднего заработка.

  • Оценочные обязательства по оплате отпусков.
  • Порядок удержания и перечисления НДФЛ при выплате отпускных и пособий по временной нетрудоспособности.

 

Все вопросы освещаются с учетом самых последних изменений, внесенных в законодательные и нормативно-правовые акты, официальных комментариев (письма Минфина России, ФНС России) по состоянию на дату проведения семинара.

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Стоимость участия: 8900 рублей.

 

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

 

Адрес проведения семинара: Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»).

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
14.05.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: info@bi-aspekt.ru

Описание события
Программа
Стоимость

 Конюхова Е.В. ведущий эксперт-консультант по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству

Тематический практикум для руководителя службы персонала, начальника отдела кадров, инспектора по кадрам, бухгалтера, ведущего кадровое делопроизводство, юриста.

 

Программа практикума.

 

1. Обзор изменений законодательства в сфере трудовой миграции в 2013-2014 годах, новые планируемые изменения.

2. Порядок определения статуса гражданина СНГ в РФ: временно пребывающие, временно проживающие и постоянно проживающие в России. Иностранцы, имеющие двойное гражданство.

3. Миграционный учет по месту пребывания. Ответственность за нарушение миграционного законодательства. Анализ судебной практики.

4. Квотирование иностранной рабочей силы: новый порядок.

5. Оформление разрешений на работу для граждан СНГ. Требования к представлению медицинских справок иностранными работниками. Изменения в ответственности работодателя за нарушение правил привлечения иностранного гражданина к работе.

6. Особенности направления иностранного гражданина в командировку.

7. Обязанности работодателя по уведомлению контролирующих органов о трудоустройстве, увольнении граждан СНГ.

8. Документы, предъявляемые иностранцем при приеме на работу. Заключение трудового договора с иностранным гражданином: срочный или на неопределенный срок.

9. Обязательное пенсионное страхование иностранцев в России. Особенности уплаты пенсионных взносов за граждан Республики Беларусь.

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Стоимость участия: 6000 рублей.

 

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

 

Адрес проведения семинара: Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»).

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
30.05.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на руководителей компаний, бухгалтеров, менеджеров, юристов компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.

 

Семинар ведет: Травинский Петр Сергеевич - эксперт в области внешнеэкономической деятельности и логистики. Эксперт Комитета по экономической политике предпринимательству и туризму Государственной Думы РФ; генеральный директор компании-импортера компьютерной техники; член совета Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК; член рабочей группы при Федеральной Таможенной Службе РФ; преподаватель курса МВА Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ и Российской Академии Государственной Службы при Президенте РФ. С 1991 г. занимает руководящие посты в крупных внешнеторговых российских и зарубежных компаниях. В числе наиболее значимых достижений - организация ВЭД компании «с нуля»; разработка стратегии компаний в области ВЭД и логистики; организация таможенного оформления грузов в различных таможенных режимах; организация переработки товаров вне таможенной территории; проведение практических семинаров и консалтинга по вопросам ВЭД и логистики. Консультационная деятельность и проведение тренингов в компаниях: ОАО «Ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш», ОАО «Горьковский автомобильный завод «ГАЗ», Представительство Датской транспортной компании «Andreas Andresen A/S», ООО «Автомобильная компания «Автодруг», Транспортно-экспедиционная  компания «Transporter», ОАО «Газпром-нефть», ОАО «Трубная Металлургическая Компания», ОАО «Выксунский Металлургический Завод», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Ржевский краностроительный завод», ООО «Энерготех», ООО «МАН Автомобили Россия», ОАО «Мегафон», ЗАО «Евросеть-Логистик» и др.

 

Цель семинара:

 

  • ознакомить слушателей с последними изменениями нормативно-правовой базы таможенных и налоговых органов по вопросам возмещения НДС;
  • дать слушателям комплекс знаний по вопросам возмещение НДС при экспортных и импортных операциях;
  • изучить особенности подготовки основных документов  для возмещения НДС.

 

Программа семинара:

 

  1. Нормативно-правовая база  по вопросам налогообложения внешнеторговых операций.
  2. Особенность налогообложения товаров в различных таможенных процедурах.
  3. Таможенные платежи – виды, порядок, сроки оплаты и возврата.
  4. Определение места реализации работ (услуг) в целях применения НДС.
  5. НДС при ввозе товаров на территорию РФ (определение налоговой базы, уплата НДС в зависимости от таможенной процедуры, вычет уплаченных сумм налога).
  6. Особенности применения НДС при оказании (приобретении) услуг по транспортировке товаров, ввозимых на территорию РФ/ вывозимых с территории РФ.
  7. Применение НДС при поставках товаров на экспорт.
  8. Порядок подтверждения вывоза товаров с территории РФ.
  9. Порядок подтверждения обоснованности применения нулевой ставки и права на  возмещения НДС.
  10. Применение налоговых вычетов, в том числе по экспортным операциям.
  11. Особенности применения НДС при реализации товаров (работ, услуг) в условиях Таможенного союза.
  12. Исчисление НДС при осуществлении посреднических внешнеторговых операций по реализации и приобретению товаров (по договорам комиссии, поручения и т.д.)
    1. Судебная практика по вопросам возмещения НДС.

 

 

Стоимость участия: 9900 рублей.

 

 

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

 

Адрес проведения семинара: г. Москва, уточните у организатора.

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90