Архив - Июн 22, 2014

Дата проведения
28.08.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Гуськов Александр Владимирович

Руководитель департамента налогового консультирования и трансфертного ценообразования международной группы компаний IBFS united.

 

Александр Гуськов окончил налоговый факультет Государственного Университета Управления (г. Москва) и программу International Management Program в Университете прикладных наук Германии (Pforzheim Hochschule – University of Applied Sciences). В настоящее время является ACCA  кандидатом (Ассоциация Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров).

 

Является членом Международной налоговой ассоциации Рос-ИФА (International Fiscal Association),  налогового комитета Ассоциации Европейского Бизнеса (Association of European Business), экспертн-го совета по налогам при Торгово-Промышленной палате, Российской Ассоциации Международного Права. Регулярно выступает куратором проектов и мероприятий Конфедерации Промышленников и Предпринимателей.

 

Работал в налоговых органах, а затем в банке «Ренессанс Капитал» и компании KPMG. С 2009 года в компании IBFS united возглавляет департамент налогового консалтинга и трансфертного ценообразования, а также выступает советником топ-менеджеров крупных корпораций по вопросам налогообложения и структурирования личного капитала и имущества (разработка персональных холдинговых механизмов).

 

Основной специализаций Александра является трансфертное ценообразование в РФ и налогообложение сделок с нерезидентными компаниями.

 

Основные направления работы:

Трансфертное ценообразование:

             Подготовка защитной документации для представителей различных отраслей (нефтегаз, металлургия, ВЭД, фармацевтика, строительство и т.д.)

             Сложные вопросы применения комбинаций методов, квази-группировок, расчета сырьевых дифференциалов и нет-бэков и т.д

             Разработка методик контроля уровня цен в контролируемых сделках на момент их заключения (включая формирование внутрикорпоративных согласовательных процессов)

Международное налоговое планирование:

             Построение международных холдинговых структур и налоговая оптимизация трансграничных выплат дивидендов, внешне- и внутригруппового финансирования, выплат роялти и продажи бизнеса

             Структурирование владения российскими и иностранными активами (включая использование трастов, семейных фондов и гибридных инструментов) и т.д.

 

Высокий уровень компетенции и авторитет в профессиональном сообществе Александра подтвержден многолетним опытом работы в сфере международного налогового планирования и трансфертного ценообразования, а также активным участием в подготовке законодательных инициатив в составе рабочих групп крупнейших российских ассоциаций, представляющих интересы бизнеса.

 

Александр Гуськов наряду с представителями ФНС, Минфина и других государственных органов регулярно приглашается организаторами крупнейших конференций и конгрессов в РФ и СНГ по налогообложению и трансфертному ценообразованию в качестве эксперта. По результатам опросов участников данных мероприятий неоднократно признавался лучшим лектором и модератором дискуссионных секций.

 

Является автором ряда статей и обзоров по налогообложению и трансфертному ценообразованию, опубликованных в специализированных изданиях и на профессиональных сетевых ресурсах, имевших широкий отклик у целевой аудитории. Часто дает комментарии на РБК, Business FM и в других СМИ по актуальным налоговым вопросам.

Цель обучения:        

Несмотря на борьбу с эрозией налоговой базы использование нерезидентных компаний остается популярным и эффективным инструментом налогового планирования, от которого бизнес пока не готов отказаться.

В рамках данного практического семинара будет прочерчена граница между решениями в области налогового планирования, риски при использовании которых превысили допустимый порог, по-прежнему безопасными, а также теми, которые в краткосрочной перспективе могут превратиться в высокорисковые. Это позволит слушателям не только разобраться в вопросах международного налогового планирования, но и правильно построить налоговую политику применительно к уже существующим структурам.

Особое внимание будет уделено острым вопросам, связанным с легитимными способами обеспечения конфиденциальности бизнеса и владения недвижимостью, выбора иностранных банков и шагов правительств ЕС и РФ в сторону деоффшоризации.

Как показывает опыт, наибольшее число вопросов у слушателей возникает по особенностям работы с компаниями, зарегистрированными в юрисдикциях:  Кипр, Нидерланды, Сингапур, Швейцария, Германия, Люксембург, Великобритания, Латвия, Гонконг, оффшоры Белиз, BVI, Сейшелы, и др.

Таким образом, наряду с решениями в области международного налогового планирования и оценкой рисков, на семинаре будут подробно обсуждаться последние новости (по состоянию на апрель 2014) и результаты деоффшоризации для бизнеса.

Большое количество примеров и решений из практики и дискуссионный формат делают семинар полезным как для слушателей с базовыми знаниями, так и для опытных профессионалов.

Целевая аудитория:          

Собственники бизнеса, финансовые директора, главные бухгалтеры, юристы, налоговые специалисты, сотрудники служб tax compliance международных компаний.

Программа:  

1.         Руководство по работе с иностранными компаниями: от А до Я

•          Выплаты роялти

•          Займы и дивиденды

•          Экспорт и импорт

•          Владение и сдача недвижимости в аренду

•          Трансфертное ценообразование: от каких юрисдикций придется отказаться?

2.         Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов

•          Номинальные директора и акционеры, трасты и семейные фонды, акции на предъявителя – насколько легитимен данный инструмент?

•          Банковская тайна и обмен информацией

•          Хранение средств в иностранных банках физлицами: изменения КоАП РФ

3.         Деоффшоризация: шаги, которые отразятся на российском бизнесе

•          Налогообложение иностранных компаний, контролируемых российскими бенефициарами (CFC-Rules)

•          Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым вопросам: что будет раскрыто и как этого избежать?

•          Доказательство реального присутствия иностранных компаний (conduit / letterbox companies)

•          Ограничение затрат, передаваемых от иностранной компании российскому подразделению (cost-sharing agreements)

•          Меры по противодействию злоупотреблениям льготами соглашений об избежании двойного налогообложения и другие вопросы

4.         Счета в иностранных банках

•          Альтернативы прибалтийских и кипрских банков: Азия и ЕС

5.         По просьбе слушателей перечень вопросов, рассматриваемых на семинаре, может быть расширен.

Для профессиональных бухгалтеров – возможность получения сертификата о 40-часовом ежегодном повышении квалификации!

 

Стоимость участия семинара  9900руб.

 

Место проведения  г. Москва, Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

 

Дата проведения
23.07.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

КОФАНОВ Дмитрий Иванович  -  автор и ведущий семинаров по вопросам кадрового

делопроизводства и трудового законодательства. Практикующий юрист. Консультант. Генеральный директор компании NS Consulting

Программа семинара

1. Нововведения в законодательство в сфере трудовой миграции

2. Органы, осуществляющие надзор и контроль за привлечением иностранных работников. Ответственность за нарушение законодательства.

  • Контролирующие органы и их компетенция.
  • ФМС и ее территориальные органы: полномочия, санкции.
  • Другие контролирующие органы: органы милиции, государственная инспекция труда: полномочия, санкции.
  • Порядок проведения проверок. Порядок проведения проверок ФМС.
  • Права и обязанности работодателя при проведении инспекционных проверок. Перечень документов и сведений, необходимых для предъявления при проведении инспекционной проверки.
  • Ответственность за нарушения установленного порядка привлечения и использования иностранных работников и режима пребывания.
  • Система штрафов и дополнительных наказаний по видам нарушений.

3. Статус иностранного гражданина в РФ - временно пребывающие, временно проживающие и постоянно проживающие в России иностранцы.

  • Разрешение на временное проживание, вид на жительство – льготы и дополнительные обязанности. Ограничения, которые налагает на трудовую деятельность, статус иностранца.
  • Особенное положение граждан республики Беларусь. Иностранцы, имеющие двойное и второе гражданство - особенности трудоустройства и пребывания в РФ.
  • Работники аккредитованных представительств и филиалов иностранных юридических лиц.
  • Понятие налогового резидента. Условия утраты статуса резидента.

4. Высококвалифицированные специалисты

Режим пребывания  в Российской Федерации. Условия осуществления трудовой деятельности.                      

5. Визовый и безвизовый въезд в РФ.

  • Перечень стран с визовым и безвизовым въездом. Деловая и рабочая виза: В чем разница.
  • Оформлением приглашений на въезд для осуществления трудовой деятельности в РФ с целью получения рабочей визы.

6. Правила миграционного учета иностранцев.

  • Миграционная карта, порядок оформления, возможность получения дубликата. Учет по месту пребывания - как оформить, кто может проверить. Новый регламент по осуществлению миграционного учета. Возможности уведомления о прибытии иностранца с помощью Интернет-ресурсов.
  • Действия ФМС при снятии иностранца с миграционного учета, новая форма подтверждения убытия иностранца.
  • Необходимость постановки и снятия с миграционного учета при перемещении по России.
  • Ответственность работодателя. Является ли работодатель принимающей стороной.
  • Позиция проверяющих, судебная практика.

7. Квотирование иностранной рабочей силы.

  • Квоты на привлечение иностранных работников 2014 году - территориальные (по субъектам РФ для граждан ближнего и дальнего зарубежья) и профессиональные (розничная торговля и спорт).
  • Порядок подачи обязательных заявок на включение в квоту на 2014-2015 гг.
  • Участие работодателей в квотировании - плюсы и минусы. Последствия неучастия.
  • Перечень должностей, на который не распространяется квотирование.  Должности, на которые установлен запрет на трудовую деятельность в РФ с 2013 г.
  • Распределение квот по субъектам, уменьшение и увеличение квот. Новый порядок формирования и изменения квот на привлечение иностранных работников в субъектах Российской Федерации

Обеденный перерыв

8. Разрешение на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами.

  • Порядок оформления разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу для иностранцев, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы.
  • Новый порядок выдачи разрешений на работу.
  • ПАТЕНТЫ на осуществление трудовой деятельности.
  • Основные ошибки и заблуждения работодателя, ответственность за трудоустройство иностранцев без разрешений на работу или с поддельными, аннулированными разрешениями.
  • Требования к состоянию здоровья и представлению медицинских справок иностранными работниками.

9. Обязанности работодателя по уведомлению контролирующих органов об иностранной рабочей силе (ФМС, налоговые органы, инспекция труда, служба занятости, ФСБ и т.д.). Последние изменения и разъяснения.

10. Договорные отношения с иностранными гражданами - трудовые и гражданско-правовые отношения с иностранными работниками.

  • Особенности заключения трудовых договоров, особые условия трудовых отношений.
  • Срочность трудового договора.
  • Предоставление материальных, жилищных и медицинских гарантий иностранным работникам.
  • Порядок выплаты заработной платы и вознаграждения иностранному гражданину наличными рублями с учетом валютного законодательства.
  • Плюсы и минусы гражданско-правовых договоров, обязанности заказчика.
  • Лизинг персонала.

11. Документы, предъявляемые иностранцами при приеме на работу - перечень необходимых документов и требования к ним.

  • Документы об образовании, выданные за рубежом и в СССР - нужно ли их легализовать в России и как это сделать. Признание эквивалентности профессионального образования.
  • Нужна ли иностранцу трудовая книжка.
  • Пенсионное обеспечение иностранцев в России. Новый порядок в законодательстве.

12. Расторжение трудового договора: общие и особые основания.

  • Порядок уведомления государственных органов о прекращении трудового договора с иностранными гражданами.

Компенсации и льготы увольняемых иностранных работников

 

Стоимость участия: 8900 рублей.

 

 

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

 

Адрес проведения семинара: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая д.12 стр.10

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
15.07.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Автор и ведущий Механикова Ирина  Марковна

Практикующий аттестованный аудитор с 1995 года.. 

Опыт налогового планирования , участие в налоговых спорах ,  подготовка заключений и рекомендаций по спорным вопросам налогообложения.. Многолетний опыт проведения аудиторских проверок

Активно представляет интересы налогоплательщиков в налоговых органах .

Автор  публикаций по бухучету и налогообложению в ведущих специализированных изданиях

издательства "АКТИОН-МЕДИА"

Преподаватель курсов повышения квалификации для аудиторов  профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов

Программа

 

Изменения - 2011.и 2012г  (Федеральные  законы  от 27 ноября 2010г № 309-ФЗ и от 19 июля 2011г № 245-ФЗ))

Разъяснения Минфина международным перевозчикам и экспедиторам

Иностранные перевозчики-налогоплательщики  НДС .

 

Основные положения договора перевозки и договора транспортной экспедиции.

Особенности договора транспортной экспедиции   и его подводные камни

Претензии в международном масштабе к перевозчикам и экспедиторам

 

Документы и документооборот в транспортно-экспедиционной компании.

Документальное оформление перевозок: CMP, корнет TIR, таможенная декларация, ТТН, счет, акт об оказании услуг, счет-фактура и др.

 

Налоговые правила учета транспортных и экспедиционных услуг

Налогообложения международных перевозок

-- Базисы поставки по ИНКОТЕРМС 2010 и  распределение обязанностей Продавца и Покупателя по доставке грузов  

Подтверждение экспедитором нулевой ставки НДС при  международных перевозках

Специфика оформлении экспедитором счетов-фактур  в рамках договора транспортной экспедиции.

Экспедитор-«упрощенец».Особенности налогообложения

Особенности агентских договоров с иностранными экспедиторскими  компаниями

 

Ставки НДС при оказании услуг, связанных с экспортом и импортом товаров.

Новый пакет документов.

Налогообложение услуг по транспортировке импортного   товара по территории РФ

Транспортировка товара на экспорт: спорные вопросы по НДС и официальная позиция по вопросам применения нулевой ставки в отношении услуг, связанных с перевозкой экспортируемых товаров.

Простой транспортных средств и налоговый проблемы

Демередж, услуги по предоставлению конвоя. Налогообложение

 

Налогообложение услуг по перевозке  товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита,

 

О международных перевозках с применением книжек МДП

 

Особенности налогообложения перевозок всеми видами транспорта и  транспортно-экспедиционные услуги  в рамках Таможенного союза  в 2013-2014гг , а также  при перевозках через территорию РФ

Особенности  НДС при грузоперевозках с 1 января 2011г ( Федеральный закон от 27 ноября 2010г № 309-ФЗ)  и с 1 октября 2011г  ( Федеральный закон от 19 июля 2011 г № 245-ФЗ)

Перевозка грузов (товаров) с территории РФ на территорию Белоруссии или Казахстана

Перевозка грузов (товаров) с территории одного участника Таможенного союза

(ТС) на территорию другого участника ТС через территорию РФ

Перевозка грузов (товаров) с территории участника ТС в третьи страны, не являющиеся участниками ТС (в том числе и через территорию других участников ТС)

Перевозка из третьих стран на территорию ТС, в том числе через территорию РФ

Перевозка из третьих стран в третьи страны транзитом по территории РФ

Налогообложение  транспортно-экспедиционных услуг и услуг по предоставлению железнодорожного состава  при перевозках через территорию РФ

Порядок и сроки подтверждения правомерности применения нулевой ставки.

Позиция Минфина по отдельным вопросам, связанным с перевозками внутри таможенного союза:

Договор перевозки   заключен с иностранным  перевозчиком,  с белорусским или казахским.

при перевозках в рамках  таможенного союза.

Российский перевозчик оказывает услугу по перевозке товаров по  территории Республики Беларусь (или Республики Казахстан), по договору с российским или иностранным лицом.

Когда организация станет налоговым агентом по удержанию налога на прибыль с иностранного перевозчика

 

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

 

Цена: 8900 руб.

Место проведения:  г. Москва, УЦБА

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97, 510-42-90

Дата проведения
11.07.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Первый отчетный период по трансфертному ценообразованию позади, при этом многие налогоплательщики получили запросы от ФНС и территориальных налоговых органов в части предоставления информации по контролируемым сделкам и документации, обосновывающей рыночный уровень цен.

 

Рассмотрение в семинаре многочисленных практических примеров и ситуаций, с которыми сталкивались налогоплательщики позволяет доступно для слушателей с любым уровнем подготовки объяснить даже самые сложные вопросы применения правил трансфертного ценообразования.

 

По окончании семинара Вы выясните, где проходит граница полномочий проверяющих и прав налогоплательщиков в спорах по трансфертному ценообразованию, получите навыки подготовки защитной документации, а также познакомитесь с многочисленными практическими примерами обоснования цен с помощью различных подходов и первыми результатами проверок ФНС. Эксперты IBFS United, являющиеся одними из лучших специалистов в области трансфертного ценообразования в РФ, совместно с представителями Минфина, которые непосредственно принимают участие в написании разъяснительных писем по трансфертному ценообразованию, смогут

Чеботарева Татьяна Викторовна - Старший консультант Сводно-аналитического отдела Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России

документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Проводит совместные налоговые проверки налогоплательщиков различных форм собственности. В ходе семинара поделится своим практическим опытом.

Гуськов Александр Владимирович - Руководитель департамента налогового консультирования и трансфертного ценообразования международной группы компаний IBFS united.

Александр Гуськов окончил налоговый факультет Государственного Университета Управления (г. Москва) и программу International Management Program в Университете прикладных наук Германии (Pforzheim Hochschule – University of Applied Sciences). В настоящее время является ACCA  кандидатом (Ассоциация Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров).

Является членом Международной налоговой ассоциации Рос-ИФА (International Fiscal Association),  налогового комитета Ассоциации Европейского Бизнеса (Association of European Business), экспертного совета по налогам при Торгово-Промышленной палате, Российской Ассоциации Международного Права. Регулярно выступает куратором проектов и мероприятий Конфедерации Промышленников и Предпринимателей.

Работал в налоговых органах, а затем в банке «Ренессанс Капитал» и компании KPMG. С 2009 года в компании IBFS united возглавляет департамент налогового консалтинга и трансфертного ценообразования, а также выступает советником топ-менеджеров крупных корпораций по вопросам налогообложения и структурирования личного капитала и имущества (разработка персональных холдинговых механизмов).

Основной специализаций Александра является трансфертное ценообразование в РФ и налогообложение сделок с нерезидентными компаниями.

Основные направления работы:

  • Трансфертное ценообразование:
    • Подготовка защитной документации для представителей различных отраслей (нефтегаз, металлургия, ВЭД, фармацевтика, строительство и т.д.)
    • Сложные вопросы применения комбинаций методов, квази-группировок, расчета сырьевых дифференциалов и нет-бэков и т.д
    • Разработка методик контроля уровня цен в контролируемых сделках на момент их заключения (включая формирование внутрикорпоративных согласовательных процессов)
  • Международное налоговое планирование:
    • Построение международных холдинговых структур и налоговая оптимизация трансграничных выплат дивидендов, внешне- и внутригруппового финансирования, выплат роялти и продажи бизнеса
    • Структурирование владения российскими и иностранными активами (включая использование трастов, семейных фондов и гибридных инструментов) и т.д.

Высокий уровень компетенции и авторитет в профессиональном сообществе Александра подтвержден многолетним опытом работы в сфере международного налогового планирования и трансфертного ценообразования, а также активным участием в подготовке законодательных инициатив в составе рабочих групп крупнейших российских ассоциаций, представляющих интересы бизнеса.

Александр Гуськов наряду с представителями ФНС, Минфина и других государственных органов регулярно приглашается организаторами крупнейших конференций и конгрессов в РФ и СНГ по налогообложению и трансфертному ценообразованию в качестве эксперта. По результатам опросов участников данных мероприятий неоднократно признавался лучшим лектором и модератором дискуссионных секций.

Является автором ряда статей и обзоров по налогообложению и трансфертному ценообразованию, опубликованных в специализированных изданиях и на профессиональных сетевых ресурсах, имевших широкий отклик у целевой аудитории. Часто дает комментарии на РБК, Business FM и в других СМИ по актуальным налоговым

  1. Теория трансфертного ценообразования в примерах
  • Основания для признания сделок контролируемыми. Практикум по расчету пороговых значений.
  • Сделки с лицами, не признаваемыми взаимозависимыми. В каком случае есть риски?
  • Методы трансфертного ценообразования и сопоставимость сделок. Можно ли использовать оценку и методы, не предусмотренные НК РФ?
  • Статистическое исследование сопоставимых компаний. Шаги по его проведению.
  • Расчет собственной рентабельности компании. Достаточно ли данных бухгалтерского учета?
  1. Практикум по подготовке документации. Примеры сделок.
  • Документация с использованием метода сопоставимых рыночных цен на примерах:
  1.                                                    i.      экспорт биржевых товаров (нефть, металлы, удобрения, сельхозпродукция и т.п.);
  2.                                                  ii.      реализация товаров в адрес взаимозависимых и третьих лиц;
  • Документация с использованием методов, основанных на анализе рентабельности на примерах:
  1.                                                    i.      покупка услуг у зарубежной взаимозависимой компании;
  2.                                                  ii.      реализация товаров в адрес перепродавца.
  3. Сложные вопросы трансфертного ценообразования
  • Производство продуктов переработки сырья и их последующая реализация
  • Интеллектуальная собственность и роялти
  • Займы и поручительства
  • Экспорт/импорт – практические решения
  • Когда цену невозможно обосновать одним методом ТЦ?  Использование комбинации методов
  1. Контроль и администрирование
  • В рамках блока будут рассмотрены многочисленные вопросы, в том числе:
  1.                                                    i.      Кто вправе запрашивать документацию по трансфертному ценообразованию?
  2.                                                  ii.      Какие документы могут истребоваться на основании подачи уведомления? Могут ли запрашиваться данные бухгалтерского учета?
  3.                                                 iii.      Обязаны ли Вы предоставлять документацию по ТЦО при выездной налоговой проверке?

Могут ли территориальные налоговые органы оспорить применяемые цены, применив методы Раздела 5.1 НК РФ, и доначислить НДС и налог на прибыль по неконтролируемым сделкам? И т.д.

Для профессиональных бухгалтеров – возможность получения сертификата о 40-часовом ежегодном повышении квалификации!

 

Стоимость участия семинара  12000  руб.

 

Место проведения  г. Москва, Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

 

Дата проведения
08.07.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Автор и ведущий Механикова Ирина  Марковна

Практикующий аттестованный аудитор с 1995 года.. 

Опыт налогового планирования , участие в налоговых спорах ,  подготовка заключений и рекомендаций по спорным вопросам налогообложения.. Многолетний опыт проведения аудиторских проверок

Активно представляет интересы налогоплательщиков в налоговых органах .

Автор  публикаций по бухучету и налогообложению в ведущих специализированных изданиях

издательства "АКТИОН-МЕДИА"

Преподаватель курсов повышения квалификации для аудиторов  профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов

 

 

Программа

 

Какой договор аренды 2014 года проверяющие признают безопасным

«Правильный» договор аренды  недвижимости  с точки зрения Гражданского кодекса , позиции ВАС РФ  и чиновников

Предварительный договор аренды:

Арендная плата , гарантийный платеж  и коммунальные платежи

Предпосылки появления ПБУ «Учет аренды» и новаторство российского стандарта

Структура, содержание и анализ  основных положений  ПБУ .

Отличие   ПБУ  «Учет аренды» от существующих правил отражения арендных отношений по бухучету..

Уравнивание принципов учета финансовой и операционной аренды.

Новая  классификация договоров аренды  

Новая учетная категория у арендатора – право аренды.

Что такое «приведенная стоимость арендных платежей » и  способы ее  расчета

Корректировка оценки кредиторской задолженности (для арендатора) и  дебиторской ( для арендодателя)  .

Формулы дисконтирования будущих денежных потоков и определение эффективной процентной ставки аренды на примере.

Возможность не дисконтировать арендные платежи

Варианты формирования первоначальной стоимости аренды в зависимости от срока действия и условий договора для арендатора и арендодателя.:

Как вести бухгалтерский учет  аренды арендатором  и  арендодателем  с 2014г

Налоговый учет арендодателя и арендатора

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

 

Цена: 8900 руб.

Место проведения:  г. Москва, УЦБА

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97, 510-42-90

Дата проведения
07.07.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ведут: Крутякова Татьяна Леонидовна – заместитель генерального директора издательско-консалтинговой группы «АйСиГрупп», аттестованный преподаватель ИПБ России, автор многочисленных книг и публикаций в профессиональных бухгалтерских изданиях, в том числе автор книг «НДС: вычеты и счета-фактуры», «Расходы и налоги», «НДС: сложные вопросы», «Годовой отчет» и др.

 

Программа семинара:

 

Налог на имущество

 

  1. Изменения в порядке исчисления налога на имущество с 2014 года (Закон № 307-ФЗ от 02.11.13) с учетом разъяснений Минфина и ФНС. Новые правила – новые проблемы.

 

Налог на прибыль

 

  1. Обзор изменений в порядке исчисления налога на прибыль, вступивших в силу с 1 января 2014 г.
  2. Изменения, которые вступят в силу с 1 января 2015 г. (Федеральный закон № 81-ФЗ от 20.04.2014):
  • учет малоценных основных средств;
  • суммовые разницы;
  • уступка права требования и др.
  1. Сложные вопросы признания доходов. Особенности признания доходов:
  • по длительным договорам;
  • при продаже недвижимости;
  • при особом порядке перехода права собственности.
  1. Условия признания расходов. Экономическое обоснование, документальное подтверждение. Необоснованная налоговая выгода.
  2. Учет расходов, сложные вопросы.

 

НДС

 

  1. Изменения 2014 года:
  • порядок выставления счетов-фактур, ведения книг покупок и книг продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур;порядок раздельного учета «входного» НДС;
  • изменения в порядке представления отчетности.
  1. Спорные вопросы:
  • штрафные санкции;восстановление ранее заявленных к вычету сумм НДС;
  • вычеты.
  1. Ответы на вопросы слушателей.

Стоимость участия в семинаре: 7500 руб

 

 

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

Скидки: более одного участника от компании – скидка 7%, постоянным клиентам компании – скидка 15%.

 

Адрес проведения семинара: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, Гостиница «Молодежная

.             

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

    

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

Дата проведения
30.07.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Программа

Новые нормативно-правовые акты, касающиеся проведения закупок по 223‑ФЗ: экспертный обзор, комментарий

Основные пробелы 223‑ФЗ (электронная форма закупки, нормы и принципы, режим конфиденциальной информации и пр.): как действовать поставщику в сложных и недостаточно проработанных законодателем ситуациях. Закупки, не подпадающие под действие 223‑ФЗ

Новый исчерпывающий перечень способов закупки по 223‑ФЗ. Что должен знать поставщик об особенностях закрытых торгов (в т.ч. с ограниченным участием и двухэтапных). Конкурентные способы закупок по 223‑ФЗ в соотношении с закупками у единственного поставщика (из единственного источника): сравнительный анализ

Практика применения договоров с пролонгацией, «рамочных» договоров: на что поставщику обратить внимание

Порядок обжалования в антимонопольный орган участником закупок (поставщиком) действий (бездействия) заказчика

Судебно-арбитражная практика 2012–2014 гг. рассмотрения споров в сфере закупок по 223‑ФЗ

Что необходимо знать поставщику об ответственности заказчика за нарушения порядка проведения закупок по 223‑ФЗ

Споры в связи с разработкой, размещением и применением заказчиками положений о закупке

Оспаривание условий документации о закупке (требований к участникам закупки, критериев оценки и сопоставления заявок участников закупки, описания объекта закупки, формулировки условий в проекте договора). Толкование судами понятия «сведения о начальной цене договора». Раскрытие информации о бенефициарах

Споры с антимонопольным органом по поводу ограничения конкуренции

Споры, связанные с несоблюдением заказчиком принципов закупки

Споры, касающиеся квалификации способа закупки

Споры в связи с определением компетенции антимонопольного органа

Применение ст. 449 ГК РФ при судебном оспаривании корпоративных закупок. Определение круга лиц, заинтересованных в оспаривании закупочной процедуры

Иные актуальные судебные споры, касающиеся закупок по 223‑ФЗ

Оптимизация процедур участия в закупках: советы поставщику

Ответы на вопросы, практические рекомендации

 

Семинар проводит

Ольга Александровна БЕЛЯЕВА – д.ю.н., ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

 

Регистрационный взнос 17 800 руб. При оплате до 20 июля СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА 12 500 руб.

 

Адрес проведения семинара: г. Москва, м Партизанская Конгресс отель Альфа

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

Заявки на участие и дополнительная информация по тел.

(495) 517-15-97 , 510-42-90