Архив - Июл 2014

Июль 25th

Дата проведения
27.08.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва / г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, строение 12 9900 р.
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на финансовых директоров и руководителей компаний, главных бухгалтеров, специалистов по налоговому планированию.

 

Семинар ведет: Кузьминых Артем Евгеньевич – Управляющий партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P), консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель Центра налогового администрирования и финансового управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Имеет значительный опыт практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках торгово-промышленного холдинга, а также опыт работы в области налогового и организационно-финансового консалтинга. Обладает глубокими знаниями и большим опытом в области рационального построения интегрированных холдинговых структур, налогового планирования деятельности отдельных предприятий и групп компаний, регулярно разрабатывает и внедряет новые схемы и методы планирования налогообложения и финансовых потоков. Автор десятков статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий. Среди клиентов – компании сферы производства, оптовой и розничной торговли, строительства, услуг населению и B2B. Автор и ведущий регулярных практических семинаров по налоговому планированию.

 

 

Программа мероприятия:

Причины, по которым бизнес может работать не легально. «Черные», «серые», «белые» схемы и их «оттенки». Обналичивание, законные и незаконные цели использования «черного нала».

2. Минимизация рисков «черных» и «серых» схем. «Светло-серые» схемы без фирм-«однодневок»:

    • реализация товаров через неплательщика НДС (принципала) с использованием агентского договора;

    • схема с небольшим агентским вознаграждением и большой дополнительной выгодой (агент – субъект УСН, договор предусматривает, что она вся принадлежит ему);

    • недоимщик-банкрот;

    • агент не может удержать НДС при выплате дохода принципалу-нерезиденту

 

(векселем и т.п.);

    • оптимизация НДС с использованием механизма переоценки.

3. Способы ухода от фирм-«однодневок»:

    • перевод всех или части оборотов на специальный налоговый режим или иного неплательщика НДС. Условия применения – наличие покупателей (заказчиков), не нуждающихся в вычете НДС, их выявление или искусственное «создание». Перераспределение доходов и расходов «с НДС» и «без НДС» между плательщиками и неплательщиками НДС в группе компаний;

    • «рокировка» налоговой нагрузки: вместо воровства НДС – законная оптимизация и избежание переплат всех других налогов.

4. Оптимизация налога на прибыль через затратные механизмы от низконалоговых субъектов, простое товарищество субъектов УСН, а также с участием компаний-нерезидентов.

5. Примеры переплат налога на прибыль и НДС в группе компаний и способы их избежания.

6. Перераспределение расходов от субъектов ЕНВД, патентной системы и УСН 6% в пользу субъектов ОСН и УСН 15%.

7. Способы оптимизации по налогу на имущество.

8. Риски традиционной «обналички» и способы ухода от неё:

    • индивидуальный предприниматель как легальная альтернатива обналичиванию, дающая безналоговый доход. Порядок ведения кассовых операций и ИП – «дыры» и «лазейки». Способы дешевого или бесплатного получения наличных предпринимателем, ограничения и нюансы. Рекомендации по выбору банков;

    • дивиденды от низконалоговых компаний (офшоры, субъекты ЕНВД, УСН);

    • платежи от нерезидентов на корпоративные карты иностранных банков. Основания платежей;

    • «обезналичивание» расходов, которые ранее оплачивались наличными.

9. Легализация "черной" зарплаты:

 

    • ИП – как использовать;

    • дивидендная схема;

    • случаи, когда выплата зарплаты на спецрежимах сохраняет свою актуальность;

    • зарплата в большом размере – льготная (в некоторых случаях – нулевая) ставка страховых взносов;

    • платежи от нерезидентов на карты;

    • выплаты процентов, компенсаций, арендной платы, суточных, стипендий и т.п.

10. Ответы на вопросы. По желанию и возможности  – индивидуальное экспресс-моделирование налоговых схем для компаний-участниц семинара.

    Ответы на вопросы. По желанию и возможности – индивидуальное экспресс-моделирование налоговых схем для компаний-участниц семинара.

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

 

 

Дата проведения
27.08.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва / г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, строение 12 8900 р.
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов бухгалтерии.

 

Семинар ведет: Рябова Раиса Ивановна - методолог-консультант и аттестованный преподаватель ИПБ России, преподаватель центра подготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ, главный редактор журнала «Вопросы налогообложения кредитных организаций». Автор книг «Налог на прибыль»; «Учет и налогообложение ценных бумаг и долей»; «НДС. Порядок исчисления и уплаты», «Ценные бумаги, доли и займы»; «Обособленные подразделения- учет, налоги, право», советник налоговой службы 2 ранга.

 

Программа семинара:

 

  1. Проект основных направлений налоговой политики на 2015-2017 гг.
  2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от10.02.2014 № 162-р - План мероприятий («дорожная карта») "Совершенствование налогового администрирования".
  3. 3.         НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2014 ГОДУ
  • Изменения главы 25 НК РФ в 2014-2015 гг. (Федеральные законы от 28.11.2013 № 420-ФЗ, от 02.11.2013 № 306-ФЗ и от 20.04.2014 № 81-ФЗ):
    • с 2014 года: уточнение порядка налогообложения дивидендов и порядка признания расходов в виде процентов по долговым обязательствам, в том числе процентов, начисляемых на сумму требований конкурсного кредитора; изменение состава нематериальных активов; изменение амортизационной политики в части повышающих коэффициентов и др.
    • с 2015 года: исключение из налогового кодекса понятия «суммовые разницы», возможность  распределения расходов на приобретение инструментов, спецодежды, спецоснастки, единовременное признания убытка от уступки права требования продавцом, кардинальные изменения порядка определения предельной величины расходов в виде процентов по долговым обязательствам; порядка налогообложения операций с ценными бумагами и др.
    • Практика применения главы 25 НК РФ.
    • Дата признания доходов (расходов) в соответствии со ст.271 и 272 НК РФ; прямые и косвенные расходы; расходы, подлежащие распределению; нормируемые расходы; штрафы, пени, возмещение ущерба; курсовые и суммовые разницы; налоги в составе расходов, в т.ч. НДС; исправление ошибок в налоговом учете.
    • Порядок признания убытков от деятельности, от списания безнадежных долгов, финансовых вложений. Создание и использование резерва по сомнительным долгам.
    • Проценты по долговым обязательствам с учетом арбитражной практики.
    • Амортизируемое имущество;  первоначальная стоимость; классификация затрат на восстановление основных средств; амортизационная премия и ее восстановление; списание недоамортизированных основных средств и нематериальных активов; капитальные вложения в арендованные основные средства.
    • Порядок уплаты налога на прибыль при наличии обособленных подразделений.
    • Декларация по налогу на прибыль.
  1. 4.         НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
  • Изменения главы 21 НК РФ в 2014-2015 гг. (Федеральные законы от 20.04.2014 № 81- ФЗ; от 28.12.2013 № 420-ФЗ и от 28.06.2013 № 134-ФЗ).
  • Практика применения главы 21 НК РФ.
  • Вопросы применения постановления Правительства от 26.12.2011 г. № 1137.
  • Момент определения налоговой базы - изменения с 01.07.2014.
  • Счета- фактуры (основные, корректировочные, исправленные, т.ч. при возврате товаров).
  • Скидки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 39-ФЗ, арбитражная практика по НДС при предоставлении премий за объем поставок.
  • НДС при посреднических операциях.
  • НДС по авансам полученным и выданным, в т.ч. при их списании;
  • Универсальный передаточный документ - накладная и счет фактура в одном документе, рекомендуемом ФНС России письмом от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96.
  • Вычеты и раздельный учет НДС - изменения с 01.04.2014.
  • Восстановление НДС в случаях предусмотренных и не предусмотренных НК РФ.
  • НДС у налогового агента.
  • НДС в составе расходов в свете арбитражной практики.
  1. 5.         НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
  • Изменение главы 30 с 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 02.11.2013 № 307-ФЗ- переход к кадастровой оценке отдельных видов недвижимого имущества для определения налоговой базы по налогу на имущество организаций.
  • Практические вопросы применения главы 30 НК РФ «Налог на имущество организаций».
  • Движимое и недвижимое имущество в соответствии с гражданским законодательством.
  • Раздельный учет движимого имущества, приобретенного после 1 января 2013 года.
  • Налог на имущество организаций в разъяснениях Минфина России и арбитражной практике.
  • Расчет авансовых платежей по налогу на имущество.

 

Дата проведения
26.08.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва / г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, строение 12 9900 р.
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на финансовых директоров и руководителей компаний, главных бухгалтеров, специалистов по налоговому планированию.

 

Семинар ведет: Кузьминых Артем Евгеньевич – Управляющий партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P), консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель Центра налогового администрирования и финансового управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Имеет значительный опыт практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках торгово-промышленного холдинга, а также опыт работы в области налогового и организационно-финансового консалтинга. Обладает глубокими знаниями и большим опытом в области рационального построения интегрированных холдинговых структур, налогового планирования деятельности отдельных предприятий и групп компаний, регулярно разрабатывает и внедряет новые схемы и методы планирования налогообложения и финансовых потоков. Автор десятков статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий. Среди клиентов – компании сферы производства, оптовой и розничной торговли, строительства, услуг населению и B2B. Автор и ведущий регулярных практических семинаров по налоговому планированию.

 

Программа семинара:

 

Ставка обязательных страховых взносов (СВ) с 2012 года составляет 30% почти для всех плательщиков. При это если еще относительно недавно с больших зарплат СВ не уплачивались, то теперь их ставка составляет 10% с суммы дохода свыше 624 тыс. рублей в год (и это планка скоро вырастет до 1 млн рублей). Если вспомнить про 13% НДФЛ и НДС, который тоже косвенно является налогом на зарплату, то многие предприниматели и руководители видят только один путь – возврат к «черным» схемам.

 

Семинар посвящен поиску путей выживания компаний в этой ситуации при условии легальности всех выплат доходов физическим лицам. Участники узнают, как можно и как нельзя оптимизировать «зарплатные» налоги с учетом будущих изменений законодательства, судебной практики и тенденций развития правоприменительной практики.

 

  1. Понятие и принципы налогового планирования: платить налоги, но не переплачивать. «Черные», «серые» и «белые» схемы. Обзор изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ, как они повлияли или повлияют на налоговые схемы.
  2. Использование специальных налоговых режимов:
  • в каком случае выплата зарплаты на спецрежимах сохраняет актуальность;
  • дивидендные схемы – замена выплаты зарплате на «упрощенке»? Нюансы, рекомендации. Выплата квартальных дивидендов ежемесячно частями. Выплаты из прибыли в АО, ООО, производственном кооперативе («народном предприятии»). Расчет эффективности,
  • договоры с предпринимателем: возмездного оказания услуг, выполнения работ, агентский, транспортные услуги, механизм трансфертных цен, штрафные санкции, аренда и пр. Способы минимизации рисков имущественной ответственности предпринимателя. Расчет эффективности,
  • дарение физлицом наличных денег, заработанных в качестве предпринимателя: легальная альтернатива обналичиванию, дающая безналоговый доход? Выбор банков, проблемы, связанные с новым порядком ведения кассовых операций.
  1. Условия применения всех схем: Непритворный характер заключаемых сделок. Экономическая целесообразность расходов («деловая цель», «легенда», отсутствие дублирующихся функций). Грамотное обоснование цен и качественное документальное оформление расходов. Неаффилированность, прямые и косвенные признаки аффилированности, ее негативные последствия и когда она допустима; «искусственное дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов» (неформальный подход «как к ЮКОСу», примеры его применения кроме собственно ЮКОСа, новый подход ВАС к дроблению на примере дела компании «Металлургсервис»); «деловые цели», обосновывающие деление бизнеса. Самостоятельность низконалоговых субъектов. 
  2. Использование вспомогательных организаций:
  • страховые компании. Долгосрочное накопительное страхование жизни работников и ДМС за счет предприятия.
  1. Использование иностранных (низконалоговых) компаний. Корпоративные пластиковые карты иностранных банков. Перевод на них или на карты российских банков подотчетных сумм, зарплат, компенсаций, гонораров и иных легальных доходов от нерезидентов.
  2. Как компенсировать снижение социальных гарантий (включая пенсионные накопления) работников при применении налоговых схем, не предусматривающих выплату зарплаты?
  3. Использование процентных займов от физлиц. Расчет эффективности. Потребительский кредитный кооператив граждан – способ получения безналогового дохода в виде процентов.
  4. Специальные методы. Все виды компенсаций (за несвоевременную выплату заработной платы, за использование личного имущества, за разъездной характер работы, «золотые парашюты» и др.). Выплата арендной платы. Закуп у физлиц ТМЦ. Суточные. Обучение сотрудников с заключением ученического договора, как способ налогового планирования.
  5. Потребительское кредитование, компенсация процентов по ипотечным кредитам и другие эффективные способы замены заработной платы безналоговыми источниками материальной выгоды.
  6. Создание недоимки по налогам с ФОТ на фирме, не обремененной активами – пример «серой» схемы (как нельзя «оптимизировать»!).
  7. Способы подтверждения источников крупных расходов физлиц и когда это необходимо.
  8. Ответы на вопросы. По желанию – индивидуальное экспресс-моделирование схем налогового планирования для компаний-участниц семинара.

 

 

Дата проведения
22.08.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва / г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, строение 12 9900 р.
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на руководителей компаний, ИП, декларантов, юристов, брокеров, специалистов по ВЭД.

 

Семинар ведет: Травинский Петр Сергеевич - эксперт в области внешнеэкономической деятельности и логистики. Эксперт Комитета по экономической политике предпринимательству и туризму Государственной Думы РФ; генеральный директор компании-импортера компьютерной техники; член совета Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК; член рабочей группы при Федеральной Таможенной Службе РФ; преподаватель курса МВА Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ и Российской Академии Государственной Службы при Президенте РФ. С 1991 г. занимает руководящие посты в крупных внешнеторговых российских и зарубежных компаниях. В числе наиболее значимых достижений - организация ВЭД компании «с нуля»; разработка стратегии компаний в области ВЭД и логистики; организация таможенного оформления грузов в различных таможенных режимах; организация переработки товаров вне таможенной территории; проведение практических семинаров и консалтинга по вопросам ВЭД и логистики.

 

Программа семинара:

 

  1. Нормативно-правовая база по вопросам таможенной стоимости.
  2. Внешнеторговый контракт и таможенное законодательство. Как правильно составить контракт для снижения риска корректировки таможенной стоимости.
  3. Практические аспекты определения таможенной стоимости и риска корректировки по новому таможенному законодательству.
  4. Актуальные вопросы по методам определения таможенной стоимости товаров.
  5. Прайс-листы, профили риска, индексы таможенной стоимости - их роль и значение в вопросах контроля таможенной стоимости.
  6. Способы доказательства правильности определения таможенной стоимости.
  7. Подтверждение таможенной стоимости - обязанности и права декларанта.
  8. Корректировка таможенной стоимости: действия таможни и действия декларанта по новому Порядку  корректировки таможенной стоимости.
  9. Требования о предоставлении дополнительных документов, применения иного метода, запрет выпуска товаров - оценка законности действий таможни как основа для принятия решений.
  10. Необходимые и дополнительные документы для подтверждения таможенной стоимости: требования законодательства и требования таможенных органов.
  11. Обжалование действий (бездействия) и решений таможенных органов, связанных с корректировкой таможенной стоимости.
  12. Судебная практика по таможенным спорам.

 

Дата проведения
22.08.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва / г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, строение 12 9900 р.
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на юристов, главных бухгалтеров, финансовых директоров и руководителей компаний.

 

Семинар ведет: Евсеев Артем Анатольевич – заместитель директора по правовым вопросам компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P). Сфера профессиональных интересов – анализ противоречий действующего налогового законодательства, участие в судебных спорах. Обладает глубокими знаниями и большим опытом участия в судебных спорах по налоговым и корпоративным делам. Преподаватель Центра налогового администрирования и финансового управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Автор статей по налоговому праву и налоговой оптимизации для ведущих профессиональных изданий.

 

Программа семинара:

 

  1. Методические указания Минфина о назначении выездных налоговых проверок.
  2. Запрос документов (пределы требований, способы ответа).
  3. «Встречная» проверка (подмена встречной проверки запросом информации из базы данных), доказательственное значение проверки. Ответ по встречной проверке без подтверждающих документов доказательством не является. Налоговый орган не может доказать неуплату налогов контрагентом без проведения налоговой проверки (камеральной, выездной) последнего. 
  4. Допрос (налоговым органом, милицией). Допрос налоговым органом практически невозможен. Может ли налоговый орган допрашивать налогоплательщика ночью? А восемь часов подряд? Применение норм по аналогии, замена допроса опросом. Ответственность за отказ или дачу заведомо ложных показаний. Необходимость разъяснения ст. 51 КРФ и т.п.
  5. Проведение экспертизы в рамках налоговой проверки. Возможно ли она. Порядок проведения незаконной экспертизы, обжалование результатов. Привлечение лиц к ответственности.
  6. Осмотр территорий и помещений (налоговым органом и милицией). Осмотр помещений лица без проведения в отношении именно его выездной проверки — невозможно.
  7. Выемка. Обжалование результатов. Подготовка жалоб на лиц ее проводящих. Основания и порядок проведения.
  8. Иные мероприятия налогового контроля.
  9. Процедура оформления результатов проверки и ее значение.
  10. Налоговые правонарушения, процедура привлечения (регистрация обособленных подразделений, непредставление материалов и т.п.). Срок давности.
  11. Анализ предмета доказывания по спорам о получении необоснованной налоговой выгоды. Установление размера требований по подобным делам. Взыскание всех ранее заявленных вычетов и расходов как нарушение принципа соразмерности и справедливости. Анализ аналогичной практики Европейского Суда.
  12. Создание преюдиции для использования в налоговом споре.
  13. Процессуальные особенности досудебного обжалования решений налоговых органов.
  14. Презумпция опровержимой виновности налогоплательщика (п. 6 ст. 108 НК РФ).
  15. Перекладывание бремени доказывания на налогоплательщика (теория недобросовестности как злоупотребления правом, отрицательное обстоятельство, ст. 198 АПК РФ и так далее)
  16. Презумпция фактического собственника.
  17. Потеря документов.  Налоговые последствия. Указания Минфина по привлечению к ответственности в таком случае. Способ защиты от налоговых претензий. Является ли потеря документов защитой от претензий правоохранительных органов.
  18. Использование документов, полученных налоговым органом за пределами налоговой проверки, использование документов полученных не налоговым органом. Как бороться с про обвинительной позицией суда.
  19. Анализ возможности рассмотрения любого налогового спора в Арбитражном суде г. Москвы, как способ обойти негативную практику конкретного региона.
  20. Практика взыскания с государственных органов ущерба причинённого их неправомерными действиями.
  21. Ответы на индивидуальные вопросы.

 

 

Дата проведения
21.08.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва / г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, строение 12 8900 р.
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на юристов, специалистов по договорной работе, главных бухгалтеров, руководителей.

 

Семинар ведет: Володарский Владимир Яковлевич - руководитель консультационного центра "Бизнес-технологии и право", руководитель сектора организационного проектирования и реструктуризации авиастроительной корпорации "Иркут", юрист, экономист, специалист по предпринимательскому праву и бизнес-планированию, разработчик консалтинговых проектов.

 

Программа семинара:

 

  1. 1.         Субъекты договорных отношений. Легальные и ложные субъекты договорных отношений. Гражданские права субъектов договорных отношений. Ограничение прав субъектов договорных отношений. Специфика организационно-правовых форм субъектов договорных отношений. Общая и специальная правоспособность субъектов договорных отношений.
  2. 2.         Объекты договорных отношений. Характеристика объектов договорных отношений. Принцип свободы оборота объектов договорных отношений. Объекты, запрещенные и ограниченные в обороте. Виды предпринимательской деятельности, как объекты договорных отношений, запрещенные и ограниченные законом. Лицензионная правоспособность субъектов договорных отношений.
  3. 3.         Договорные отношения. Понятие договорных отношений. Последствия внедоговорных отношений.
  4. 4.         Понятие и характеристика гражданско-правовых действий субъектов договорных отношений. Различие  правовой и экономической  цели договора. Предмет договора/сделки и мотив сделки. Правовые и налоговые последствия заключения договора, не соответствующего фактическим отношениям сторон.
  5. 5.         Понятие и содержание договора. Типы договоров, предусмотренных ГК РФ. Возмездные и невозмездные договоры. Обязательственные и имущественные договоры. Многосторонние договоры: двухсторонние договоры и более. Договоры смешанного типа. Договоры, не предусмотренные ГК РФ. Предварительный, рамочный, опционный договоры.  Риски договоров, включающих иностранную терминологию.
  6. 6.         Разработка проекта договора. Договор как коммерческий проект. Определение имиджевой, финансово-экономической, маркетинговой, технической, правовой и иной цели проекта. Оптимизация налогов как незаконная цель предпринимательской деятельности. Определение ресурсов.  Выбор типа договора, отвечающего целям проекта. Оформление договора. Договор как документ.
  7. 7.         Порядок и процедура заключения договора. Оферта и акцепт. Жизненный цикл договора. Заключение договора путем обмена документами.
  8. 8.         Форма договора. Понятие и содержание формы  договора. Требования законодательства к форме договора. Правовые последствия заключения договора с нарушением его формы. Документы, применяемые в качестве замещающих форм договоров. Договор, выполненный в виде единого документа.
  9. 9.         Структура и содержание договора, выполненного в виде единого документа. Трактовка договора. Толкование договора.
  10. 10.     Титул договора. Определение типа договора по его титулу. Содержание преамбулы договора. Характеристика договорных отношений, в соответствии с титулом договора. Титульное приобретение права собственности и других прав. Юридические последствия несоответствия содержания договора его титулу.
  11. 11.     Заключение договора. Дата подписания договора. Дата вступления договора в силу. Юридические последствия неопределения даты подписания договора; неопределения условий вступления договора в силу. Права и обязанности сторон, связанные с датой подписания договора; с датой вступления договора в силу. 
  12. 12.     Вступление договора в силу – общие положения и особые условия договора. Отменительные и отлагательные условия договора.
  13. 13.     Стороны договора как субъекты гражданско-правовых отношений. Необходимость в названии каждой сторон  по договору. Определение организационно-правовой формы стороны по договору. Определение правоспособности сторон по договору. Определение правомочий стороны по договору.
  14. 14.     Определение правоспособности представителя стороны договора. Особенности организационных структур и систем управления сторон по договору – юридических лиц  различного типа. Различия в правоспособности руководителей представительных и исполнительных органов управления сторон по договору – юридических лиц различного типа. 
  15. 15.     Коммерческое представительство. Понятие и отличие представителя от коммерческого представителя (договор поручения). Договор поручения и смежные договоры. 
  16. 16.     Проверка дееспособности представителя стороны договора. Понятие о временной недееспособности физического лица.
  17. 17.     Предмет договора. Понятие «предмет договора». Предмет и мотив сделки (договора).  Существенные условия договора по закону и договору. Трактовка предмета договора с позиций гражданского и налогового законодательства. Соотношение принципа свободы договора и принципа следования существенным условиям договора. Ошибки в предмете договора. Цена товаров (работ, услуг) и цена договора. Определение прав и обязанностей сторон по договору.
  18. 18.     Исполнение договора. Способ исполнения договора. Определение срока и места исполнения договора. Просрочка исполнения договора и правовые последствия исполнения договора третьим лицом и (или) в пользу третьего лица. Оплата по возмездному договору в денежной или неденежной форме. Исполнение возмездного договора взаимозачетом. Ненадлежащее исполнение и неисполнение договора. Прочие условия договора.
  19. 19.     Определение прав и обязанностей сторон по договору. Положение стороны (сторон) в договоре. Взаимное положение сторон в многостороннем договоре. Положение нескольких участников, выступающих с одной стороны, между собой и по отношению к другим участникам договора. Третьи лица в договоре. Договор с участием третьих лиц.
  20. 20.     Изменение и расторжение договора. Основания изменения и расторжения договора. Прядок изменения и расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора. Досрочное расторжение (прекращение) договора. Отказ от договора.
  21. 21.     Ответственность по договору. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору. Залог, задаток, неустойка – понятие, виды, методы применения.
  22. 22.     Недействительность договора. Общие положения о последствиях недействительности договоров. Понятие ничтожной сделки и ее правовые последствия. Признаки мнимых и притворных договоров. Сделки, совершенные недееспособными лицами. Превышение правоспособности юридического лица и (или) его представителя при заключении и/или исполнении сделки. Заблуждение как основание для признания недействительной договора. Недействительность договора, совершенного под влиянием обмана, злонамеренного соглашения представителей сторон, стечения тяжелых обстоятельств.
  23. 23.     Претензионная работа.  Претензии, договорные споры.
  24. 24.     Основные группы договоров.

 

Дата проведения
20.08.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва / г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, строение 12 8900 р.
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ведет: Крымов Александр Александрович - кандидат психологических наук, директор по развитию НОУ "Академия практической психологии", имеет солидный опыт в качестве тренера и консультанта, опыт управленца, автор книг и более 50 статей в специальных изданиях по вопросам управления персоналом, общего менеджмента, обеспечения безопасности коммерческих структур, создания и развития сбытовых сетей.

 

Программа семинара:

 

  1. 1.         Введение. Что такое типы личности и чем они отличаются?
  • Практическая психодиагностика как инструмент менеджмента.
  • Как тип личности связан с профессиональной успешностью работника.
  • Типологический и факторный подходы в психодиагностике.
  • Научные и практические методы оценки личности. Для чего нужны тесты.
  • Экспресс-методы оценки личности по речи и поведению.
  1. 2.         Базовые характеристики для оценки личности.
  • Локальный и глобальный фокус.
  • Ориентация на процесс и на результат.
  • Активное и реактивное поведение.
  • Последовательные и параллельные процессы поведения и мышления.
  • Упражнения: анализ характеристик личности на видеофрагментах и на основе поведения участников.
  1. 3.         Базовые типы личности и их сочетания.
  • Четыре базовых типа личности.
  • Проявления типа личности в работе: достоинства и недостатки.
  • Смешанные типы.
  • Экспресс-диагностика типов личности участников.
  1. 4.         Возможности использования тестов в практической психодиагностике.
  • Краткий обзор тестовых методик.
  • Психогеометрия.
  • Индикатор Майерс-Бриггс.