Архив - Авг 21, 2014

Дата

Дата проведения
26.09.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Гуськов Александр Владимирович

Руководитель департамента налогового консультирования и трансфертного ценообразования международной группы компаний IBFS united.

 

Александр Гуськов окончил налоговый факультет Государственного Университета Управления (г. Москва) и программу International Management Program в Университете прикладных наук Германии (Pforzheim Hochschule – University of Applied Sciences). В настоящее время является ACCA  кандидатом (Ассоциация Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров).

 

Является членом Международной налоговой ассоциации Рос-ИФА (International Fiscal Association),  налогового комитета Ассоциации Европейского Бизнеса (Association of European Business), экспертн-го совета по налогам при Торгово-Промышленной палате, Российской Ассоциации Международного Права. Регулярно выступает куратором проектов и мероприятий Конфедерации Промышленников и Предпринимателей.

 

Работал в налоговых органах, а затем в банке «Ренессанс Капитал» и компании KPMG. С 2009 года в компании IBFS united возглавляет департамент налогового консалтинга и трансфертного ценообразования, а также выступает советником топ-менеджеров крупных корпораций по вопросам налогообложения и структурирования личного капитала и имущества (разработка персональных холдинговых механизмов).

 

Основной специализаций Александра является трансфертное ценообразование в РФ и налогообложение сделок с нерезидентными компаниями.

 

Основные направления работы:

Трансфертное ценообразование:

             Подготовка защитной документации для представителей различных отраслей (нефтегаз, металлургия, ВЭД, фармацевтика, строительство и т.д.)

             Сложные вопросы применения комбинаций методов, квази-группировок, расчета сырьевых дифференциалов и нет-бэков и т.д

             Разработка методик контроля уровня цен в контролируемых сделках на момент их заключения (включая формирование внутрикорпоративных согласовательных процессов)

Международное налоговое планирование:

             Построение международных холдинговых структур и налоговая оптимизация трансграничных выплат дивидендов, внешне- и внутригруппового финансирования, выплат роялти и продажи бизнеса

             Структурирование владения российскими и иностранными активами (включая использование трастов, семейных фондов и гибридных инструментов) и т.д.

 

Высокий уровень компетенции и авторитет в профессиональном сообществе Александра подтвержден многолетним опытом работы в сфере международного налогового планирования и трансфертного ценообразования, а также активным участием в подготовке законодательных инициатив в составе рабочих групп крупнейших российских ассоциаций, представляющих интересы бизнеса.

 

Александр Гуськов наряду с представителями ФНС, Минфина и других государственных органов регулярно приглашается организаторами крупнейших конференций и конгрессов в РФ и СНГ по налогообложению и трансфертному ценообразованию в качестве эксперта. По результатам опросов участников данных мероприятий неоднократно признавался лучшим лектором и модератором дискуссионных секций.

 

Является автором ряда статей и обзоров по налогообложению и трансфертному ценообразованию, опубликованных в специализированных изданиях и на профессиональных сетевых ресурсах, имевших широкий отклик у целевой аудитории. Часто дает комментарии на РБК, Business FM и в других СМИ по актуальным налоговым вопросам.

Цель обучения:        

Несмотря на борьбу с эрозией налоговой базы использование нерезидентных компаний остается популярным и эффективным инструментом налогового планирования, от которого бизнес пока не готов отказаться.

В рамках данного практического семинара будет прочерчена граница между решениями в области налогового планирования, риски при использовании которых превысили допустимый порог, по-прежнему безопасными, а также теми, которые в краткосрочной перспективе могут превратиться в высокорисковые. Это позволит слушателям не только разобраться в вопросах международного налогового планирования, но и правильно построить налоговую политику применительно к уже существующим структурам.

Особое внимание будет уделено острым вопросам, связанным с легитимными способами обеспечения конфиденциальности бизнеса и владения недвижимостью, выбора иностранных банков и шагов правительств ЕС и РФ в сторону деоффшоризации.

Как показывает опыт, наибольшее число вопросов у слушателей возникает по особенностям работы с компаниями, зарегистрированными в юрисдикциях:  Кипр, Нидерланды, Сингапур, Швейцария, Германия, Люксембург, Великобритания, Латвия, Гонконг, оффшоры Белиз, BVI, Сейшелы, и др.

Таким образом, наряду с решениями в области международного налогового планирования и оценкой рисков, на семинаре будут подробно обсуждаться последние новости (по состоянию на апрель 2014) и результаты деоффшоризации для бизнеса.

Большое количество примеров и решений из практики и дискуссионный формат делают семинар полезным как для слушателей с базовыми знаниями, так и для опытных профессионалов.

Целевая аудитория:          

Собственники бизнеса, финансовые директора, главные бухгалтеры, юристы, налоговые специалисты, сотрудники служб tax compliance международных компаний.

Программа:  

1.         Руководство по работе с иностранными компаниями: от А до Я

•          Выплаты роялти

•          Займы и дивиденды

•          Экспорт и импорт

•          Владение и сдача недвижимости в аренду

•          Трансфертное ценообразование: от каких юрисдикций придется отказаться?

2.         Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов

•          Номинальные директора и акционеры, трасты и семейные фонды, акции на предъявителя – насколько легитимен данный инструмент?

•          Банковская тайна и обмен информацией

•          Хранение средств в иностранных банках физлицами: изменения КоАП РФ

3.         Деоффшоризация: шаги, которые отразятся на российском бизнесе

•          Налогообложение иностранных компаний, контролируемых российскими бенефициарами (CFC-Rules)

•          Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым вопросам: что будет раскрыто и как этого избежать?

•          Доказательство реального присутствия иностранных компаний (conduit / letterbox companies)

•          Ограничение затрат, передаваемых от иностранной компании российскому подразделению (cost-sharing agreements)

•          Меры по противодействию злоупотреблениям льготами соглашений об избежании двойного налогообложения и другие вопросы

4.         Счета в иностранных банках

•          Альтернативы прибалтийских и кипрских банков: Азия и ЕС

5.         По просьбе слушателей перечень вопросов, рассматриваемых на семинаре, может быть расширен.

Для профессиональных бухгалтеров – возможность получения сертификата о 40-часовом ежегодном повышении квалификации!

 

Стоимость участия семинара  9900руб.

 

Место проведения  г. Москва, Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

 

Дата проведения
19.09.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Курс ориентирован на бухгалтеров, менеджеров, экономистов, пользователей MS Excel других специальностей

 

Курс ведет: Павлов Андрей Владимирович - Коммерческий директор консалтинговой компании "Общество финансового и экономического развития предприятий", практик с 16-летним опытом успешного внедрения автоматизированных систем бюджетного управления на предприятиях различных отраслей (около 400 проектов). Опыт проведения подобного рода семинаров с 1999 года. Среднее кол-во семинаров в год около 40. Идеолог разработки и создания линейки программного обеспечения "Business Plan PL Professional category" в сфере Бюджетного планирования и управления проектами, систем аналитической обработки получаемых данных как планируемых, так и фактических, автор серии книг "Бюджетное управление инвестиционными проектами". На постоянном обслуживании по внутреннему бюджетному управлению находятся от 40 до 60 фирм.

 

Программа курса:

 

Цель: научиться автоматизировать рутинные операции; легко и быстро выполнять сложные вычисления, не прибегая к языкам программирования и макросам.

 

  1. 1.         Работа с данными
  • Таблицы Excel 2010 - превращение диапазона в удобную для работы таблицу с автоматическими размерами, красивым дизайном и большим количеством бонусов
  • Сортировка
  • Расширенный фильтр
  • Автоматическое выделение данных цветом при выполнении определенных условий (условное форматирование)
  • Проверка данных (создание выпадающих списков, поиск неверных значений)
  • Создание структуры листа (многоуровневые промежуточные итоги)
  • Пользовательские форматы
  1. 2.         Анализ данных с помощью сводных таблиц и диаграмм
  • Создание сводной таблицы
  • Фильтрация данных сводной таблицы
  • Добавление собственных вычислений
  • Группировка данных
  • Создание сводной диаграммы
  • Решение практических задач
  1. 3.         Анализ данных с помощью диаграмм и графиков
  • Построение диаграмм
  • Редактирование диаграмм
  • Подбор диаграммы для анализа данных
  1. 4.         Автоматизация повторяющихся действий с помощью макросов
  • Введение в макросы
  • Безопасность макросов
  • Просмотр макросов
  • Создание и изменение макросов
  • Запуск макросов с помощью кнопки
  • Пользовательские функции

 

 

Стоимость участия: 8900 рублей.

 

 

 

 

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

 

Адрес проведения семинара: г. Москва, М. Грузинская,39

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
19.09.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Первый отчетный период по трансфертному ценообразованию позади, при этом многие налогоплательщики получили запросы от ФНС и территориальных налоговых органов в части предоставления информации по контролируемым сделкам и документации, обосновывающей рыночный уровень цен.

 

Рассмотрение в семинаре многочисленных практических примеров и ситуаций, с которыми сталкивались налогоплательщики позволяет доступно для слушателей с любым уровнем подготовки объяснить даже самые сложные вопросы применения правил трансфертного ценообразования.

 

По окончании семинара Вы выясните, где проходит граница полномочий проверяющих и прав налогоплательщиков в спорах по трансфертному ценообразованию, получите навыки подготовки защитной документации, а также познакомитесь с многочисленными практическими примерами обоснования цен с помощью различных подходов и первыми результатами проверок ФНС. Эксперты IBFS United, являющиеся одними из лучших специалистов в области трансфертного ценообразования в РФ, совместно с представителями Минфина, которые непосредственно принимают участие в написании разъяснительных писем по трансфертному ценообразованию, смогут

Чеботарева Татьяна Викторовна - Старший консультант Сводно-аналитического отдела Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России

документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Проводит совместные налоговые проверки налогоплательщиков различных форм собственности. В ходе семинара поделится своим практическим опытом.

Гуськов Александр Владимирович - Руководитель департамента налогового консультирования и трансфертного ценообразования международной группы компаний IBFS united.

Александр Гуськов окончил налоговый факультет Государственного Университета Управления (г. Москва) и программу International Management Program в Университете прикладных наук Германии (Pforzheim Hochschule – University of Applied Sciences). В настоящее время является ACCA  кандидатом (Ассоциация Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров).

Является членом Международной налоговой ассоциации Рос-ИФА (International Fiscal Association),  налогового комитета Ассоциации Европейского Бизнеса (Association of European Business), экспертного совета по налогам при Торгово-Промышленной палате, Российской Ассоциации Международного Права. Регулярно выступает куратором проектов и мероприятий Конфедерации Промышленников и Предпринимателей.

Работал в налоговых органах, а затем в банке «Ренессанс Капитал» и компании KPMG. С 2009 года в компании IBFS united возглавляет департамент налогового консалтинга и трансфертного ценообразования, а также выступает советником топ-менеджеров крупных корпораций по вопросам налогообложения и структурирования личного капитала и имущества (разработка персональных холдинговых механизмов).

Основной специализаций Александра является трансфертное ценообразование в РФ и налогообложение сделок с нерезидентными компаниями.

Основные направления работы:

  • Трансфертное ценообразование:
    • Подготовка защитной документации для представителей различных отраслей (нефтегаз, металлургия, ВЭД, фармацевтика, строительство и т.д.)
    • Сложные вопросы применения комбинаций методов, квази-группировок, расчета сырьевых дифференциалов и нет-бэков и т.д
    • Разработка методик контроля уровня цен в контролируемых сделках на момент их заключения (включая формирование внутрикорпоративных согласовательных процессов)
  • Международное налоговое планирование:
    • Построение международных холдинговых структур и налоговая оптимизация трансграничных выплат дивидендов, внешне- и внутригруппового финансирования, выплат роялти и продажи бизнеса
    • Структурирование владения российскими и иностранными активами (включая использование трастов, семейных фондов и гибридных инструментов) и т.д.

Высокий уровень компетенции и авторитет в профессиональном сообществе Александра подтвержден многолетним опытом работы в сфере международного налогового планирования и трансфертного ценообразования, а также активным участием в подготовке законодательных инициатив в составе рабочих групп крупнейших российских ассоциаций, представляющих интересы бизнеса.

Александр Гуськов наряду с представителями ФНС, Минфина и других государственных органов регулярно приглашается организаторами крупнейших конференций и конгрессов в РФ и СНГ по налогообложению и трансфертному ценообразованию в качестве эксперта. По результатам опросов участников данных мероприятий неоднократно признавался лучшим лектором и модератором дискуссионных секций.

Является автором ряда статей и обзоров по налогообложению и трансфертному ценообразованию, опубликованных в специализированных изданиях и на профессиональных сетевых ресурсах, имевших широкий отклик у целевой аудитории. Часто дает комментарии на РБК, Business FM и в других СМИ по актуальным налоговым

  1. Теория трансфертного ценообразования в примерах
  • Основания для признания сделок контролируемыми. Практикум по расчету пороговых значений.
  • Сделки с лицами, не признаваемыми взаимозависимыми. В каком случае есть риски?
  • Методы трансфертного ценообразования и сопоставимость сделок. Можно ли использовать оценку и методы, не предусмотренные НК РФ?
  • Статистическое исследование сопоставимых компаний. Шаги по его проведению.
  • Расчет собственной рентабельности компании. Достаточно ли данных бухгалтерского учета?
  1. Практикум по подготовке документации. Примеры сделок.
  • Документация с использованием метода сопоставимых рыночных цен на примерах:
  1.                                                    i.      экспорт биржевых товаров (нефть, металлы, удобрения, сельхозпродукция и т.п.);
  2.                                                  ii.      реализация товаров в адрес взаимозависимых и третьих лиц;
  • Документация с использованием методов, основанных на анализе рентабельности на примерах:
  1.                                                    i.      покупка услуг у зарубежной взаимозависимой компании;
  2.                                                  ii.      реализация товаров в адрес перепродавца.
  3. Сложные вопросы трансфертного ценообразования
  • Производство продуктов переработки сырья и их последующая реализация
  • Интеллектуальная собственность и роялти
  • Займы и поручительства
  • Экспорт/импорт – практические решения
  • Когда цену невозможно обосновать одним методом ТЦ?  Использование комбинации методов
  1. Контроль и администрирование
  • В рамках блока будут рассмотрены многочисленные вопросы, в том числе:
  1.                                                    i.      Кто вправе запрашивать документацию по трансфертному ценообразованию?
  2.                                                  ii.      Какие документы могут истребоваться на основании подачи уведомления? Могут ли запрашиваться данные бухгалтерского учета?
  3.                                                 iii.      Обязаны ли Вы предоставлять документацию по ТЦО при выездной налоговой проверке?

Могут ли территориальные налоговые органы оспорить применяемые цены, применив методы Раздела 5.1 НК РФ, и доначислить НДС и налог на прибыль по неконтролируемым сделкам? И т.д.

Для профессиональных бухгалтеров – возможность получения сертификата о 40-часовом ежегодном повышении квалификации!

 

Стоимость участия семинара  12000  руб.

 

Место проведения  г. Москва, Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Первый отчетный период по трансфертному ценообразованию позади, при этом многие налогоплательщики получили запросы от ФНС и территориальных налоговых органов в части предоставления информации по контролируемым сделкам и документации, обосновывающей рыночный уровень цен.

 

Рассмотрение в семинаре многочисленных практических примеров и ситуаций, с которыми сталкивались налогоплательщики позволяет доступно для слушателей с любым уровнем подготовки объяснить даже самые сложные вопросы применения правил трансфертного ценообразования.

 

По окончании семинара Вы выясните, где проходит граница полномочий проверяющих и прав налогоплательщиков в спорах по трансфертному ценообразованию, получите навыки подготовки защитной документации, а также познакомитесь с многочисленными практическими примерами обоснования цен с помощью различных подходов и первыми результатами проверок ФНС. Эксперты IBFS United, являющиеся одними из лучших специалистов в области трансфертного ценообразования в РФ, совместно с представителями Минфина, которые непосредственно принимают участие в написании разъяснительных писем по трансфертному ценообразованию, смогут

Чеботарева Татьяна Викторовна - Старший консультант Сводно-аналитического отдела Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России

документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Проводит совместные налоговые проверки налогоплательщиков различных форм собственности. В ходе семинара поделится своим практическим опытом.

Гуськов Александр Владимирович - Руководитель департамента налогового консультирования и трансфертного ценообразования международной группы компаний IBFS united.

Александр Гуськов окончил налоговый факультет Государственного Университета Управления (г. Москва) и программу International Management Program в Университете прикладных наук Германии (Pforzheim Hochschule – University of Applied Sciences). В настоящее время является ACCA  кандидатом (Ассоциация Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров).

Является членом Международной налоговой ассоциации Рос-ИФА (International Fiscal Association),  налогового комитета Ассоциации Европейского Бизнеса (Association of European Business), экспертного совета по налогам при Торгово-Промышленной палате, Российской Ассоциации Международного Права. Регулярно выступает куратором проектов и мероприятий Конфедерации Промышленников и Предпринимателей.

Работал в налоговых органах, а затем в банке «Ренессанс Капитал» и компании KPMG. С 2009 года в компании IBFS united возглавляет департамент налогового консалтинга и трансфертного ценообразования, а также выступает советником топ-менеджеров крупных корпораций по вопросам налогообложения и структурирования личного капитала и имущества (разработка персональных холдинговых механизмов).

Основной специализаций Александра является трансфертное ценообразование в РФ и налогообложение сделок с нерезидентными компаниями.

Основные направления работы:

  • Трансфертное ценообразование:
    • Подготовка защитной документации для представителей различных отраслей (нефтегаз, металлургия, ВЭД, фармацевтика, строительство и т.д.)
    • Сложные вопросы применения комбинаций методов, квази-группировок, расчета сырьевых дифференциалов и нет-бэков и т.д
    • Разработка методик контроля уровня цен в контролируемых сделках на момент их заключения (включая формирование внутрикорпоративных согласовательных процессов)
  • Международное налоговое планирование:
    • Построение международных холдинговых структур и налоговая оптимизация трансграничных выплат дивидендов, внешне- и внутригруппового финансирования, выплат роялти и продажи бизнеса
    • Структурирование владения российскими и иностранными активами (включая использование трастов, семейных фондов и гибридных инструментов) и т.д.

Высокий уровень компетенции и авторитет в профессиональном сообществе Александра подтвержден многолетним опытом работы в сфере международного налогового планирования и трансфертного ценообразования, а также активным участием в подготовке законодательных инициатив в составе рабочих групп крупнейших российских ассоциаций, представляющих интересы бизнеса.

Александр Гуськов наряду с представителями ФНС, Минфина и других государственных органов регулярно приглашается организаторами крупнейших конференций и конгрессов в РФ и СНГ по налогообложению и трансфертному ценообразованию в качестве эксперта. По результатам опросов участников данных мероприятий неоднократно признавался лучшим лектором и модератором дискуссионных секций.

Является автором ряда статей и обзоров по налогообложению и трансфертному ценообразованию, опубликованных в специализированных изданиях и на профессиональных сетевых ресурсах, имевших широкий отклик у целевой аудитории. Часто дает комментарии на РБК, Business FM и в других СМИ по актуальным налоговым

  1. Теория трансфертного ценообразования в примерах
  • Основания для признания сделок контролируемыми. Практикум по расчету пороговых значений.
  • Сделки с лицами, не признаваемыми взаимозависимыми. В каком случае есть риски?
  • Методы трансфертного ценообразования и сопоставимость сделок. Можно ли использовать оценку и методы, не предусмотренные НК РФ?
  • Статистическое исследование сопоставимых компаний. Шаги по его проведению.
  • Расчет собственной рентабельности компании. Достаточно ли данных бухгалтерского учета?
  1. Практикум по подготовке документации. Примеры сделок.
  • Документация с использованием метода сопоставимых рыночных цен на примерах:
  1.                                                    i.      экспорт биржевых товаров (нефть, металлы, удобрения, сельхозпродукция и т.п.);
  2.                                                  ii.      реализация товаров в адрес взаимозависимых и третьих лиц;
  • Документация с использованием методов, основанных на анализе рентабельности на примерах:
  1.                                                    i.      покупка услуг у зарубежной взаимозависимой компании;
  2.                                                  ii.      реализация товаров в адрес перепродавца.
  3. Сложные вопросы трансфертного ценообразования
  • Производство продуктов переработки сырья и их последующая реализация
  • Интеллектуальная собственность и роялти
  • Займы и поручительства
  • Экспорт/импорт – практические решения
  • Когда цену невозможно обосновать одним методом ТЦ?  Использование комбинации методов
  1. Контроль и администрирование
  • В рамках блока будут рассмотрены многочисленные вопросы, в том числе:
  1.                                                    i.      Кто вправе запрашивать документацию по трансфертному ценообразованию?
  2.                                                  ii.      Какие документы могут истребоваться на основании подачи уведомления? Могут ли запрашиваться данные бухгалтерского учета?
  3.                                                 iii.      Обязаны ли Вы предоставлять документацию по ТЦО при выездной налоговой проверке?

Могут ли территориальные налоговые органы оспорить применяемые цены, применив методы Раздела 5.1 НК РФ, и доначислить НДС и налог на прибыль по неконтролируемым сделкам? И т.д.

Для профессиональных бухгалтеров – возможность получения сертификата о 40-часовом ежегодном повышении квалификации!

 

Стоимость участия семинара  12000  руб.

 

Место проведения  г. Москва, Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

 

Дата проведения
18.09.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Курс ориентирован на бухгалтеров, менеджеров, экономистов, пользователей MS Excel других специальностей

 

Курс ведет: Павлов Андрей Владимирович - Коммерческий директор консалтинговой компании "Общество финансового и экономического развития предприятий", практик с 16-летним опытом успешного внедрения автоматизированных систем бюджетного управления на предприятиях различных отраслей (около 400 проектов). Опыт проведения подобного рода семинаров с 1999 года. Среднее кол-во семинаров в год около 40. Идеолог разработки и создания линейки программного обеспечения "Business Plan PL Professional category" в сфере Бюджетного планирования и управления проектами, систем аналитической обработки получаемых данных как планируемых, так и фактических, автор серии книг "Бюджетное управление инвестиционными проектами". На постоянном обслуживании по внутреннему бюджетному управлению находятся от 40 до 60 фирм.

 

Программа курса:

 

Цель: научиться автоматизировать рутинные операции; легко и быстро выполнять сложные вычисления, не прибегая к языкам программирования и макросам.

 

  1. 1.         Введение
  • Возможности, отличия и новые фишки Excel 2010
  1. 2.         Работа с формулами
  • Типы ссылок в формулах Excel
  • Использование имен в формулах
  • Поиск и исправление ошибок в вычислениях
  1. 3.         Вычисления с использование встроенных функций

Математические и статистические функции

  • Суммирование значений, удовлетворяющих сложным условиям с помощью функций: СУММЕСЛИ(), СУММЕСЛИМН(), СУММПРОИЗВ() по заданным условиям.
  • Подсчет значений, удовлетворяющих сложным условиям (СЧЕТЕСЛИ(), СЧЕТЕСЛИМН(), СЧЕТ(),СЧЕТЗ())
  • Определение долей составляющих в общей сумме (МАКС(), НАИБОЛЬШИЙ(), НАИМЕНЬШИЙ())
  • Подсчет средних значений (СРЗНАЧ(),СРЗНАЧЕСЛИ(),СРЗНАЧЕСЛИМН())

Функции работы со ссылками и массивами

  • Просмотр и поиск значений в таблицах (ВПР(), ГПР(), ПОИСКПОЗ(),ИНДЕКС())

Функции работы с текстом

  • Объединение текстовых строк (СЦЕПИТЬ(),&)
  • Извлечение фрагментов текста из имеющихся записей (ПОИСК(),ЛЕВСИМВ(), ПРАВСИМВ(), ПСТР()…)
  • Разбиение текста по столбцам без использования формул
  • Изменение регистра и др.

Логические проверки данных

  • Функции ЕСЛИ(),И(),ИЛИ(),ЕСЛИОШИБКА()

Работа с датами и временем

  • Возврат даты, отстоящей на N лет, месяцев, дней от текущей даты
  • Вычисление разницы между двумя датами
  • Другие полезные функции работы с датами и временем

 

 

Стоимость участия: 8900 рублей.

 

 

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

 

Адрес проведения семинара: г. Москва, ул. М. Грузинская 39

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
30.09.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар для главного бухгалтера, финансового менеджера, специалиста по налогообложению, аудитора.

 Шемет Т. аудитор, консультант ИПБР, высококвалифицированный эксперт-практик, автор публикаций по сложным проблемам методологии и организации бухгалтерского учета, доцент, к.э.н.)

Программа семинара.

 

1. Усиление тенденции формирования учетных систем для целей бухгалтерского и налогового учета как разнонаправленных систем на примере изменений в нормативной базе, регулирующей бухгалтерский учет. Влияние этих изменений на практику применения ПБУ 18/02.

2. Проблемные вопросы применения ПБУ 18/02:

  • при исправлении ошибок в соответствии с ПБУ 22/2010;
  • при начислении отпускных;
  • при приобретении инвестиционного объекта основных средств за счет заемных ресурсов;
  • при модернизации, реконструкции, переоценке;
  • при списании объекта основных средств, в том числе приобретенного за счет заемных ресурсов.

3. Варианты технологий учета разниц: аналитический и балансовый.

4. Порядок представления информации о показателях, формируемых в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 18/02, и алгоритмы контрольных проверок корректности исчисления показателей.

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Стоимость участия: 8900рублей.   Стоимость участие в вебинаре 4000 руб.

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

г. Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»).

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
26.09.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

 

  Попов В.В. доцент кафедры гражданского права и процесса ГУУ, автор публикаций по вопросам гражданского и земельного права, правоприменительной практики в сфере недвижимости, к.ю.н.)

Семинар для юриста, руководителя АХО, руководителя компании, финансового менеджера.

 

Программа семинара.

 

1. Понятие и виды недвижимого имущества.

Понятие и признаки недвижимого имущества. Проблемы квалификации.

Виды недвижимого имущества: земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства.

Единый недвижимый комплекс (с учетом изменений, вступивших в силу с 1 октября 2013 г.). Предприятие как имущественный комплекс.

Индивидуализированные части объектов недвижимости.

Самовольная постройка.

2. Права на недвижимое имущество.

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество.

Право собственности и права лиц, не являющихся собственниками.

Права на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

3. Сделки с недвижимым имуществом: оформление, существенные условия, обеспечение исполнения, ответственность. Иные основания приобретения прав на недвижимое имущество.

Оформление сделок с недвижимостью и их государственная регистрация.

Недействительность сделок с недвижимостью (с учетом изменений, вступивших в силу с 1 сентября 2013 г.).

Купля-продажа недвижимости и иные сделки с недвижимостью.

Права на недвижимое имущество при реорганизации и ликвидации юридических лиц.

Приобретательная давность.

4. Защита прав на недвижимое имущество.

Признание сделки недействительной и применение к сделке последствий ее недействительности.

Истребование недвижимого имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск).

Иск об устранении нарушений прав на недвижимое имущество, не связанных с лишением владения (негаторный иск).

Иск о признании права на недвижимое имущество и иск о признании права отсутствующим.

5. Договор аренды и его заключение.

Квалификация договоров аренды.

Стороны договора аренды.

Заключение договора аренды. Форма договора и его государственная регистрация. Незаключенность и недействительность договора аренды.

6. Объект аренды, его передача арендатору и возврат арендодателю.

Индивидуально определенные непотребляемые вещи как объект аренды. Аренда движимого и недвижимого имущества.

Оценка и страхование объекта аренды.

Исполнение договора аренды сторонами. Действия арендодателя по передаче имущества арендатору. Действия арендатора по возврату имущества арендодателю. Использование арендованного имущества.

7. Арендная плата и срок аренды.

Арендная плата как условие договора аренды. Виды арендной платы.

Размер арендной платы. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы.

Изменение размера арендной платы.

Последствия нарушения арендатором обязанности по внесению арендной платы.

Срок аренды как условие договора аренды. Договор аренды, заключенный на определенный срок, и договор аренды, заключенный на неопределенный срок.

Преимущественное право арендатора на заключение нового договора аренды.

8. Аренда с правом выкупа арендованного имущества. Субаренда и перенаем.

Условие договора аренды о выкупе арендованного имущества. Переход права собственности, рисков и обязанностей при выкупе арендованного имущества.

Договор субаренды. Согласие арендодателя на сдачу имущества в субаренду. Форма, государственная регистрация и условия договора субаренды.

Перенаем (передача арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды другому лицу). Согласие арендодателя на перенаем. Форма, государственная регистрация и условия договора перенайма.

9. Ответственность сторон по договору аренды. Изменение и расторжение договора аренды.

Основания наступления ответственности сторон договора аренды за нарушение его условий.

Возмещение убытков. Возмещение неосновательного обогащения. Уплата неустойки. Уплата процентов за пользование денежными средствами при просрочке внесения арендной платы.

Основания изменения и расторжение договора. Государственная регистрация изменения или расторжения договоров аренды.

Досрочное расторжение договора аренды судом по требованию арендодателя. Досрочное расторжение договора аренды судом по требованию арендатора. Односторонний отказ арендодателя или арендатора от договора аренды.

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Стоимость участия: 8900рублей.   Стоимость участие в вебинаре 4000 руб.

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

г. Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»).

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
18.09.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар для главного бухгалтера, финансового менеджера, специалиста по налогообложению, аудитора.

  Крутякова Т.Л.заместитель директора издательской группы, специалист по налогообложению, автор книг по бухгалтерской и налоговой тематике, в том числе «НДС: вычеты и счета-фактуры», «Расходы и налоги», «Основные средства», «Годовой отчет» )

Программа семинара.

 НДС

1. Изменения 2014-2015 годов.

2. Сложные вопросы формирования налоговой базы.

3. Корректировка стоимости отгруженных товаров (работ, услуг). Корректировочные счета-фактуры. Различия между исправлениями и корректировками.

4. Восстановление сумм НДС, ранее заявленных к вычету. Особые правила восстановления НДС по объектам недвижимости. Восстановление НДС при списании имущества с баланса (недоамортизированные ОС, брак, порча, хищения). Восстановление НДС при осуществлении экспортных операций.

5. Осуществление облагаемых и необлагаемых НДС операций. Новые правила выставления счетов-фактур. Раздельный учет «входного» НДС. Применение «правила 5 процентов».

 

Налог на прибыль

1. Изменения в налогообложении прибыли на 2014 и 2015 годы.

2. Сложные вопросы признания доходов:

  • доходы по длительным договорам на выполнение работ (оказание услуг);
  • доходы от реализации недвижимости.

3. Сложные вопросы признания расходов:

  • документальное подтверждение и экономическое обоснование;
  • прочие расходы (командировки, представительские расходы, компенсации за использование личного имущества работников); расходы в виде процентов по займам и кредитам, особенности признания процентов, если договором предусмотрена отсрочка их уплаты, изменения, внесенные Законом №420-ФЗ; убытки в виде безнадежных долгов (различия между бухгалтерским и налоговым учетом), резерв по сомнительным долгам;
  • учет расходов прошлых лет, исправление ошибок, применение ст.54 НК РФ.

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Стоимость участия: 8900рублей.   Стоимость участие в вебинаре 4000 руб.

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

г. Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»).

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90