Архив - 2014

Январь 5th

Дата проведения
31.01.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97
E-mail: Info@bi-aspekt.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Лектор - Андреева Валентина Ивановна – к.и.н., профессор кафедры трудового права Российской академии правосудия, член Комитета по трудовому законодательству Национального союза кадровиков. Автор книг по кадровому делопроизводству.

 

             

На семинаре будут рассмотрены все изменения, внесенные в ТК РФ и другие нормативные правовые акты, связанные с документированием трудовых отношений.
Особое внимание будет уделено новым требованиям к первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, которые начали действовать с 01.01.2013.
Также автор семинара подробно охарактеризует планирующиеся изменения в ТК РФ на 2013-2014 гг., в обсуждении которых В.И. Андреева принимала участие на Парламентских слушаниях в Госдуме РФ в декабре 2012 г.



1. Принятые и планируемые изменения ТК РФ и кадрового делопроизводства.

• Изменения  в ТК РФ, принятые в 2012 г. и вступившие в силу.
• Перспективы отмены трудовых книжек.
• Новые требования к первичным учетным документам.

2. Документирование приема на работу.

• Проверка подлинности документов, предъявляемых при приеме на работу.
• Письменный отказ в заключении трудового договора, судебная практика.
• Ошибки при разработке и оформлении локальных нормативных актов.
• Ответственность работодателя за нарушение прав работников в области защиты персональных данных.
• Трудовой договор: спорные мнения по некоторым условиям трудового договора (срок договора, условие об испытании и др.).
• Типичные ошибки при заполнении кадровых документов (приказы по личному составу, трудовые книжки, личные карточки работников).

3. Порядок документирования совместительства, совмещения должностей, увеличения объема работ, расширения зон обслуживания, исполнения обязанностей временно отсутствующего работника.

4. Документирование изменения трудового договора.

• Изменение работодателем условий трудового договора с согласия работника и в одностороннем порядке, судебная практика.
• Постоянный и временный перевод на другую работу, сложные случаи документирования.
• Перевод работников по медицинским показаниям.
• Отстранение от работы.

5. Документирование прекращения трудового договора.

• Документы-основания для прекращения трудового договора.
• Типичные ошибки при увольнениях по инициативе работника и по инициативе работодателя.
• Трудовые споры о восстановлении на работе.

6. Рабочее время и его учет.

• Продолжительность рабочего времени, режим рабочего времени.
• Документирование работы сверх установленной продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа, ненормированный рабочий день). Графики сменности и гибкие графики.
• Ведение учета рабочего времени. Суммированный учет рабочего времени. Ошибки при заполнении табеля учета рабочего времени.

7. Время отдыха и предоставление отпусков.

• Виды времени отдыха. Незаконное привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
• Конвенция МОТ «Об оплачиваемых отпусках» и обязанности работодателя по предоставлению работникам ежегодных оплачиваемых отпусков. График отпусков.
• Разделение отпуска на части, типичные ошибки и требования ГИТ.
• Перенесение отпуска, отзыв из отпуска.
• Реализация права на отпуск при увольнении.
• Отпуск без сохранения заработной платы и целевые отпуска, особенности их предоставления и оформления.

8. Проверки ГИТ и прокуратуры. Ответственность работодателя за нарушение норм ТК РФ и требований к кадровому делопроизводству.

 

Стоимость участия семинара   8900  руб.

По окончании семинара выдаётся сертификат.

Место проведения: г.Москва УЦБВ

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-

Дата проведения
31.01.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97
E-mail: Info@bi-aspekt.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов бухгалтерии, юристов, финансовых директоров, руководителей компаний.

 

Семинар ведет: Климова Марина Аркадьевна – независимый налоговый консультант, кандидат экономических наук, автор более 70 книг и многочисленных статей по проблемам бухгалтерского учета и налогообложения, в том числе, книг «Средний заработок, включая отпускные и больничные, - по-новому», «Уплата пенсионных взносов с 2011 года. Новшества в персонифицированном учете и контроле», «Иностранные работники в России: законодательные новации в правах и возможностях», «Защита прав налогоплательщиков при налоговом и государственном контроле», «Ведение кассовых операций: правила, типичные ошибки, контроль», «Автомобиль в организации: новации в регистрации, налогообложении, страховании», «Упрощенная система налогообложения: правовая основа, бухгалтерский учет, налоговая отчетность, перспективы развития», «Учет и налогообложение расходов на рекламу», «Постатейный комментарий к Трудовому Кодексу», «Постатейный комментарий к НК РФ» и др.

 

Программа семинара:

 

Слушателям семинара будет предоставлен эксклюзивный раздаточный материал: сравнительный анализ основных требований к учету расходов в МСФО и РСБУ, сравнение  требований к отражению изменений оценочных значений, резервов, а также исправлений бухгалтерских ошибок.

 

 

  1. Расходы в РСБУ и по МСФО, налоговый учет расходов. Разные цели, разные принципы - один бухгалтер.
  2. Экономическая обоснованность и целесообразность расходов – совсем не одно и то же. Как отличить одно от другого и защитить интересы организации в условиях новых правил налогового контроля.
  3. Убытки в бухгалтерском и налоговом учете. Расходы превысили доходы? К старым претензиям налоговых инспекторов прибавились новые нормы закона, направленные против отражения убытков. Заведомо «плохие» расходы (недостачи, безнадежные долги, потери от брака и простоев, потери по аннулированным заказам и по производствам, не давшим продукции, убытки от прощения долга и др.): все не безнадежно.
  4. Документирование расходов. Различия в требованиях к документам в разных видах учета. Что делать, если документы запаздывают? Что делать, если документы подтверждают мнимость или притворность сделки, в рамках которой понесены расходы? Как вообще научиться видеть эту проблему?
  5. Оценка расходов: новый порядок в 2014 году. Различные подходы к оценке в разных видах учета.
  6. Расходы будущих периодов в бухгалтерском и налоговом учете: отобрать нужные, верно учесть и отразить в отчетности, верно распределить, найти различия между двумя видами учета.
  7. Прямые и косвенные расходы. Обосновываем статьи прямых расходов.
  8. Резервирование расходов, признание обязательств.
  9. Расходы по обычной деятельности для целей бухгалтерского и налогового учета (сложные вопросы и типичные ошибки):
  • материальные расходы;
  • расходы на оплату труда;
  • амортизация;
  • прочие расходы.
  1. Тенденции изменений в порядке отражения расходов в ближайшие годы в налоговом и бухгалтерском учетах.

 

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Стоимость участия: 8900 рублей.

 

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

 

Адрес проведения семинара: г. Москва, уточните у организатора.

 

 

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
30.01.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97
E-mail: info@bi-aspekt.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов бухгалтерии, финансовых директоров, руководителей компаний.

 

Семинар ведет: Даценко Александр  Васильевич – независимый консультант, аудитор (стаж практической работы по МСФО более 15 лет), начальник отдела МСФО  аудиторской фирмы,  тренер по обучению персонала по МСФО в ОАО «ЛукОйл»,  в УМЦ заслуженного профессора МГУ А. Д. Шеремета. Квалификация: Diploma in International Accounting Standards from Institute of Financial Accountants, U.K., Квалификация Международной Ассоциации Присяжных Сертифицированных бухгалтеров АССА — DIPIFR.

 

Программа семинара:

 

Отчет о движении денежных средств  - финансовый отчет, который показывает все поступления денежных средств как от обычной операционной деятельности, так и из других, в т.ч. инвестиционных, источников, а также все расходы денежных средств на оплату бизнес-операций и инвестиции во время отчетного периода. По существу, отчет показывает откуда сколько денег поступает и куда они уходят за определенный период.

 

Самое ценное в отчете, это прямой ответ на вопрос: откуда деньги поступают и на что они расходуются? Большой плюс и в том, что отчет содержит оперативную информацию - сформировать его можно сразу после того, как были зарегистрированы банковские и кассовые операции. В плане финансового анализа отчет полезен для оценки жизнеспособности бизнеса в краткосрочном периоде, в частности, для определения способности платить по счетам.

 

Есть два подхода к составлению отчета о движении денежных средств - прямой и косвенный. При расчете прямым способом информация собирается непосредственно из первичных документов, или данных бухгалтерского учета, или самый приятный вариант - отчет формируется программой, в которой своевременно регистрируется информация о хозяйственных операциях, в т.ч. платежах. Косвенный метод можно применить, если на момент составления отчета рассчитаны балансы на начало и конец периода, и составлен отчет о прибыли и убытках за этот период.

 

КАК БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО СОСТАВИТЬ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ?

 

На семинаре предлагается методика составления Отчета о движении денежных средств с помощью таблиц. Она позволяет любому бухгалтеру справиться с поставленной задачей за очень короткий промежуток времени.

 

 

  1. Понятие денежных средств и их эквивалентов.
  2. Порядок разнесения денежных потоков по видам деятельности ОДДС.
  3. Модель построения ОДДС. Влияние на ОДДС:
  • основных средств;
  • инвестиций;
  • запасов;
  • дебиторской и кредиторской задолженности;
  • инвестиций;
  • финансовых инструментов;
  • аренды;
  • эмиссии акций.
  1. Решение практической задачи по составлению ОДДС через таблицы.

 

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Стоимость участия: 9900 рублей.

 

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

 

Адрес проведения семинара: г. Москва, уточните у организатора.

 

 

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
30.01.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97
E-mail: info@bi-aspekt.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов бухгалтерии.

 

Семинар ведет: Баханькова Екатерина Рудольфовна - известный лектор и консультант в области бухгалтерского учета и налогообложения некоммерческих организаций. Член экспертного совета клуба бухгалтеров и аудиторов НКО, член экспертного совета по бухгалтерскому учету и налогообложению некоммерческих организаций при ИПБР. Проводит аудит и консультирование некоммерческих организаций. Автор семинаров для некоммерческих организаций. Автор многочисленных публикаций по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения НКО.

 

Программа семинара:

 

  1. Отчетность НКО:
  • Отчет в Минюст. Для НКО, для общественных организаций, для религиозных организаций. Размещение отчетности на сайте Минюста.
  • Отчетность в органы  статистики. Особый отчет для социально-ориентированных НКО.
  • Бухгалтерская отчетность. Новые формы для социально-ориентированных НКО. Изменения закона о бухгалтерском учете от 2 ноября 2013 года. Упрощенная отчетность для отдельных видов некоммерческих организаций. Ограничения. Обязательный аудит для НКО.
  • Налоговая отчетность. НДС. Налог на прибыль. УСН и разъяснения Минфина по  отчету о целевых средствах.
  • Внутренняя отчетность перед  высшим органом управления.
  • Отчетность в ПФР.
  1. Страховые взносы. Изменения закона 212-ФЗ от 2 декабря 2013 г.
  2. Особенности бухгалтерского учета НКО.  Упрощение учета для отдельных типов НКО. Приказ Минфина 55н. Применение. Отражение особенностей НКО в учетной политике.
    1. Комментарии и письма Минфина по бухгалтерскому учету и налогообложению НКО.

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

Стоимость участия семинара   8900 руб.

По окончании семинара выдаётся сертификат.

Место проведения: г.Москва  м. Тимирязевская, гостиница Молодежная

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

Дата проведения
29.01.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97
E-mail: info@bi-aspekt.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов бухгалтерии, финансовых директоров.

 

Семинар ведет: Климова Марина Аркадьевна – независимый налоговый консультант, кандидат экономических наук, автор более 70 книг и многочисленных статей по проблемам бухгалтерского учета и налогообложения, в том числе, книг «Средний заработок, включая отпускные и больничные, - по-новому», «Уплата пенсионных взносов с 2011 года. Новшества в персонифицированном учете и контроле», «Иностранные работники в России: законодательные новации в правах и возможностях», «Защита прав налогоплательщиков при налоговом и государственном контроле», «Ведение кассовых операций: правила, типичные ошибки, контроль», «Автомобиль в организации: новации в регистрации, налогообложении, страховании», «Упрощенная система налогообложения: правовая основа, бухгалтерский учет, налоговая отчетность, перспективы развития», «Учет и налогообложение расходов на рекламу», «Постатейный комментарий к Трудовому Кодексу», «Постатейный комментарий к НК РФ» и др.

 

Описание программы: 

Наличные денежные расчеты


1. Новые ограничения наличных расчетов в 2014 году.

2. Новые акценты контроля за кассовыми операциями.

3. Необходимые локальные акты по организации наличных расчетов на предприятии с учетом нововведений 2014 года.

4. Типичные ошибки при документальном оформлении кассовых операций. Новые возможности их избежать

5. Порядок работы с подотчетными суммами: сложности и решения. Злоупотребления при выдаче под отчет: ответственность главбуха и кассира возрастает в 2014 году.

6. Выдача из кассы заработной платы: сроки, порядок, документальное оформление, депонирование. Типичные нарушения.

7. Денежные документы: порядок хранения в кассе и учета на счетах, выдачи, отчета ответственных лиц. Вычет НДС: распространенные ошибки.

8. Лимит расчетов наличными по-новому в 2014 году: риски, санкции, заблуждения.

9. Наличная выручка и порядок ее расходования без сдачи в банк – новшества 2014 года. Новые возможности и ограничения.

10. Применение ККМ: основные риски, нарушения и штрафы. Оформление возвратов покупателям денег в случае отказа от товара при различных обстоятельствах. Новые разъяснения ФНС.

Безналичные  расчеты


1. Случаи, когда закон разрешает только безналичные расчеты. Новый порядок в 2014 году.

2. Особо контролируемые безналичные операции.

3. Новая очередность списания средств со счета с 2014 года. Сущность и значение изменений.

4. Когда запрещено списание по инкассо?

5. Новые основания для приостановления операций по счетам налогоплательщика.

Электронные деньги


1. Правовое регулирование. Ограничения на применение. Типичные злоупотребления при использовании.

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Стоимость участия: 8900 рублей.

 

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

 

Адрес проведения семинара: г. Москва, уточните у организатора.

 

 

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
28.01.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97
E-mail: info@bi-aspekt.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на финансовых директоров и руководителей компаний, главных бухгалтеров, специалистов по налоговому планированию.

 

Семинар ведет: Кузьминых Артем Евгеньевич – Управляющий партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P), консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель Центра налогового администрирования и финансового управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Имеет значительный опыт практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках торгово-промышленного холдинга, а также опыт работы в области налогового и организационно-финансового консалтинга. Обладает глубокими знаниями и большим опытом в области рационального построения интегрированных холдинговых структур, налогового планирования деятельности отдельных предприятий и групп компаний, регулярно разрабатывает и внедряет новые схемы и методы планирования налогообложения и финансовых потоков. Автор десятков статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий. Среди клиентов – компании сферы производства, оптовой и розничной торговли, строительства, услуг населению и B2B. Автор и ведущий регулярных практических семинаров по налоговому планированию.

 

 

Программа мероприятия:

 

    Причины, по которым бизнес может работать не легально. «Черные», «серые», «белые» схемы и их «оттенки». Обналичивание, законные и незаконные цели использования «черного нала».

    Минимизация рисков «черных» и «серых» схем. «Светло-серые» схемы без фирм-«однодневок»:

        реализация товаров через неплательщика НДС (принципала) с использованием агентского договора;

        схема с небольшим агентским вознаграждением и большой дополнительной выгодой (агент – субъект УСН, договор предусматривает, что она вся принадлежит ему);

        недоимщик-банкрот;

        агент не может удержать НДС при выплате дохода принципалу-нерезиденту (векселем и т.п.);

        оптимизация НДС с использованием механизма переоценки.

    Способы ухода от фирм-«однодневок»:

        перевод всех или части оборотов на специальный налоговый режим или иного неплательщика НДС. Условия применения – наличие покупателей (заказчиков), не нуждающихся в вычете НДС, их выявление или искусственное «создание». Перераспределение доходов и расходов «с НДС» и «без НДС» между плательщиками и неплательщиками НДС в группе компаний;

        «рокировка» налоговой нагрузки: вместо воровства НДС – законная оптимизация и избежание переплат всех других налогов.

        Оптимизация налога на прибыль через затратные механизмы от низконалоговых субъектов, простое товарищество субъектов УСН, а также с участием компаний-нерезидентов.

        Примеры переплат налога на прибыль и НДС в группе компаний и способы их избежания.

        Перераспределение расходов от субъектов ЕНВД, патентной системы и УСН 6% в пользу субъектов ОСН и УСН 15%.

        Способы оптимизации по налогу на имущество.

    Риски традиционной «обналички» и способы ухода от неё:

        индивидуальный предприниматель как легальная альтернатива обналичиванию, дающая безналоговый доход. Порядок ведения кассовых операций и ИП – «дыры» и «лазейки». Способы дешевого или бесплатного получения наличных предпринимателем, ограничения и нюансы. Рекомендации по выбору банков;

        дивиденды от низконалоговых компаний (офшоры, субъекты ЕНВД, УСН);

        платежи от нерезидентов на корпоративные карты иностранных банков. Основания платежей;

        «обезналичивание» расходов, которые ранее оплачивались наличными.

    Легализация "черной" зарплаты:

        ИП – как использовать;

        дивидендная схема;

        случаи, когда выплата зарплаты на спецрежимах сохраняет свою актуальность;

        зарплата в большом размере – льготная (в некоторых случаях – нулевая) ставка страховых взносов;

        платежи от нерезидентов на карты;

        выплаты процентов, компенсаций, арендной платы, суточных, стипендий и т.п.

    Ответы на вопросы. По желанию и возможности – индивидуальное экспресс-моделирование налоговых схем для компаний-участниц семинара.

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

 

 

Стоимость участия семинара  9900   руб.

 Место проведения  г. Москва,  УЦБА

 Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 510-42-90

Дата проведения
28.01.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97
E-mail: info@bi-aspekt.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Володарский В.Руководитель консультационного центра "Бизнес-технологии и право", руководитель сектора организационного проектирования и реструктуризации авиастроительной корпорации "Иркут", юрист, экономист, специалист по предпринимательскому праву и бизнес-планированию, разработчик консалтинговых проектов.

Аудитория: Семинар ориентирован на руководителей и специалистов бухгалтерских служб, финансовых директоров, юристов.

 

Описание программы:

 

Опубликован закон Федеральный закон Российской Федерации от 7 мая 2013 года N 100-ФЗ "О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, вступивший в силу с 1 сентября 2013 г.

 

 Данные правки затронули различные сферы деятельности как физических, так и юридических лиц.

 

 В этой связи необходимо озаботиться приведением типовых договоров в соответствие с новыми требованиями Гражданского Кодекса.

 

 

 1. Новые положения договорного права: принцип добросовестности, злоупотребление правом, обхождение закона, правовые последствия

 

2. Изменения стандартных договорных конструкций - новые положения ГК РФ – договоры, заключенные на отлагательных или отменительных условиях, договоры, заключенные на условиях предварительного и последующего согласования, договоры рамочные и опционные.

 

 3. Форма и структура договора: понятие и содержание, требования законодательства к форме договора, электронная форма договора;  простая письменная и нотариальная формы договора; материальные носители письменной формы договора; правовые последствия заключения договора с нарушением его формы; характеристика обязательств, вытекающих из формы договора; документы, применяемые в качестве письменных форм договора; договор, выполненный в виде единого документа; структура и содержание договора - единого документа; оформление  договора - единого документа.

 

4. Титул договора: понятие и содержание титула договора; определение типа (вида) договора по его титулу; толкование договора по титулу и содержанию; характеристика договорных отношений, в соответствии с содержанием договора; последствия несоответствия содержания договора его титулу.

 

5. Преамбула договора: понятие и содержание преамбулы договора; правила внесения в преамбулу наименований сторон и представителей, перечня полномочий в соответствии с законом, уставом, лицензией и аккредитацией.

 

6. Место и дата подписания договора: правовая роль места подписания договора; правовая роль даты подписания договора: отменительная/отлагательная/открытая дата, права/обязанности сторон, связанные с датой подписания договора; последствия непроставления даты, последствия внесения в  договор разных дат,  дата подписания и дата вступления договора в силу, обязательства сторон, возникающие в период от даты подписания договора до даты вступления договора в силу; применимое право, определение места исполнения договора.

 

7. Стороны договора: новые виды юридических лиц, унификация учредительных документов, новое положение о регистрационном органе, принцип достоверности данных государственного реестра, новые положения об уставном капитале  юридического лица, изменения статуса места нахождения юридического лица, регистрация  юридических лиц; образования, не являющиеся субъектами договорных отношений; правовой статус групп компаний, холдингов, консорциумов и других объединений, контролирующие лица, подконтрольные организации, ответственность контролирующих лиц.

 

8. Проверка правоспособности стороны по договору: правовое значение организационно-правовой формы стороны, анализ устава юридического лица, других регистрационных документов; анализ лицензий, особенности правового статуса агента/комиссионера/ управляющей компании/физического лица методы определения его правоспособности.

 

9. Крупные сделки: проверка правоспособности органа управления юридического лица, одобрившего заключение крупной сделки; новые положения о собрании акционеров (участников),  признание решения собрания недействительным.

 

10. Проверка правоспособности представителя стороны: новые положения о представительстве и доверенностях,  безотзывная доверенность, прекращение доверенности, передоверие; особенности статуса агента, комиссионера, поверенного, работника.

 

11. Предмет договора: выбор предмета договора, существенные условия договора; объект договора, новые положения об объектах недвижимости - имущественный комплекс, как единый объект недвижимости, государственная регистрация прав на объекты недвижимости и сделок с ними, нотариальное удостоверение сделок.

 

 12. Недействительность договора: новые положения о недействительности сделок - оспаривание сделок, состав недействительных сделок, согласие на совершение сделки, мнимые (притворные) сделки; заблуждение стороны относительно предмета и мотива договора; иные признаки недействительности договора; правовые последствия признания судом договора недействительным.

 

13. Возмездность: понятие встречного представления, экономическая целесообразность договора, условие о цене как существенного/несущественного условия договора.

 

14. Цена договора и платежи: трактовка цены с позиций гражданского и налогового законодательств; цена договора и методы ее определения; виды цен, применяемых в договорах; формы, способы и сроки платежей по договору;

 

15. Исполнение договора: Понятие исполнение договора; возникновение и прекращение прав и обязанностей; сущность кредиторских прав и дебиторских обязанностей, разработка и согласование условий и порядка исполнения договора; правовые последствия неисполнения договора в определенном договором месте.

 

16. Обеспечение исполнения договора: залог, как способ обеспечения исполнения обязательств, уступка прав (требований) и перевод долга; правовой статус штрафных санкций; понятие и правовой статус возмещения ущерба.

 

17. Организационная и претензионная работа: разработка условий договора - об извещениях, претензиях, штрафах, пени; о порядке предъявления претензий (требований); об урегулировании разногласий; о досрочном расторжении договора,  об уполномоченных лицах; о порядке исполнения договора третьими лицами или в пользу третьих лиц; о качестве товара (работы, услуги); о гарантиях.

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

Стоимость участия семинара   8900 руб.

По окончании семинара выдаётся сертификат.

Место проведения: г.Москва  УЦБА

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90