Дата проведения |
15.02.2016 (Весь день) |
Организатор | Тип события |
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" | Семинар |
Город/Место проведения | Стоимость |
Москва / г. Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»). | 8900 р. |
Контакты | |
Контактное лицо:
Елена |
1. Проверяем свою готовность к ревизиям: самое главное, что нужно знать – кто и что проверяет, виды и сроки проверок, итоги проверок, оспаривание результатов проверки.
2. Новации 2016 года Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3. Проверки налоговой службы. Новые полномочия налоговых органов в 2016 году при проведении налоговых проверок, ужесточение контроля по НДС и НДФЛ, новые штрафы для налогового агента Встречная проверка – на какие требования налоговых органов налогоплательщик обязан представлять пояснения и документы, новые основания для блокировки счета налогоплательщика; как снизить штрафы за непредставление документов в налоговый орган. Налоговый мониторинг налогоплательщика. Проверка кассовых операций: к кому приходят в первую очередь, как часто могут проверять кассовую дисциплину, ответственность за нарушения в кассе. Новое видение проверяющими нарушения в кассе – несоблюдение порядка хранения денежных средств. ККТ – что нового. Когда компания не является платежным агентом – судебная практика. Дистанционная торговля, возврат покупателям денежных средств. Ответственность за нарушение ФЗ «О применении ККТ». Судебная практика по кассовой дисциплине.
4. Проверки МВД, СК и прокуратуры: что могут проверить правоохранительные органы и органы прокуратуры. По каким основаниям могут возбуждать уголовные дела о налоговых преступлениях. Новые полномочия Следственного комитета и органов полиции. Права и обязанности должностных лиц организации при проведении проверки.
5. Проверки Федеральной службы финансового мониторинга: противодействие незаконным финансовым операциям в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Сотрудничество банков с федеральной службой финансового мониторинга. Методические рекомендации Банка России по контролю за «подозрительными деньгами». Какие операции компании с денежными средствами вызывают подозрения у банковских работников.
6. Проверки ФСС и ПФР: разъяснения пенсионного фонда и судебная практика по результатам проверок страхователей. Какие документы компании помогут подтвердить правомерность необлагаемых страховыми взносами выплат работникам.
7. Проверки противопожарной службы: на что обращают внимание проверяющие инспекторы и как избежать штрафных санкций. Кто несет ответственность за нарушение пожарной безопасности: арендодатель или арендатор.
8. Проверки Общества защиты прав потребителей: проверки по жалобам потребителей и по инициативе Общества. Какие правила важно знать организации при проверке Обществом.
9. Проверки Роструда: плановые и внеплановые, когда проводятся, как заранее узнать о времени, сроке и предмете проверки. Новые штрафы 2016 года за нарушение трудового законодательства. За какие нарушения чаще всего штрафуют инспекторы по труду и как их предотвратить.
10. Проверки Федеральной Миграционной Службы: права инспектора ФМС и обязанности должностных лиц организации. Административная ответственность организации за привлечение к труду лиц без разрешения на работу.
Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
Дата проведения |
11.02.2016 (Весь день) |
Организатор | Тип события |
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" | Семинар |
Город/Место проведения | Стоимость |
Москва | 4700 р. |
Контакты | |
Контактное лицо:
Елена |
1. Реальные возможности работодателя прекратить трудовой договор с работником и иллюзии Трудового кодекса.
2. Основные причины трудовых споров и способы их предотвращения.
3. Изменение практики увольнения беременных женщин и одиноких матерей в связи с позицией Пленума Верховного Суда РФ.
4. Мнение Верховного Суда РФ об аналогиях при увольнении беременных женщин по инициативе работодателя и соглашению сторон.
5. Причины трудовых споров при расторжении трудового договора:
• по инициативе работника;
• по инициативе работодателя:
• в связи с сокращением штата;
• за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей.
• за прогул, в том числе длительный;
6. Правильное определение дня увольнения.
7. День выдачи трудовой книжки в случае предоставления отпуска с последующим увольнением согласно мнению Конституционного Суда РФ и Роструда.
Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
Дата проведения |
05.02.2016 (Весь день) |
Организатор | Тип события |
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" | Семинар |
Город/Место проведения | Стоимость |
Москва / г. Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»). | 8900 р. |
Контакты | |
Контактное лицо:
Елена |
1. Изменения в законодательстве, ставшие спусковым механизмом для усиления контроля.
2. Кто именно и что может проверить, запросить в рамках финансового мониторинга, какую информацию необходимо представлять контролирующим органам самостоятельно, не дожидаясь проверки? Означает ли интерес банка к Вашим операциям, что Вы что-то обязательно нарушили?
3. В чем искать основания повышенного интереса к Вам со стороны банков и налогового органа в части движения денег по счетам, отдельных сделок? Что и где можно узнать, не выходя из кабинета, о контрагентах, которые могут стать причиной Ваших проблем?
4. Когда и кто Вашу операцию с деньгами или иным имуществом может приостановить, на какой срок, зачем и что за этим стоит?
5. Чем теперь грозит отсутствие организации по юридическому адресу? Последствия могут быть весьма разнообразны.
6. За что могут заблокировать счета по закону и как все происходит на самом деле? Проблема усугубилась в 2016 г.
7. Валютные операции, к которым проявляется повышенный интерес при контроле. Штраф будет равен сумме нарушения.
8. Активы за границей у организации или физического лица: кому надо докладывать об участии в иностранных компаниях, контроле над ними, наличии счетов за границей и движении по ним, наличии за границей прочего имущества, наличии иностранного гражданства. Поиски бенефициара. Как используется такая информация?
9. Руководитель, собственник бизнеса: границы ответственности по обязательствам организации.
Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
Дата проведения |
04.02.2016 (Весь день) |
Организатор | Тип события |
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" | Семинар |
Город/Место проведения | Стоимость |
Москва / г. Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»). | 8900 р. |
Контакты | |
Контактное лицо:
Елена |
1. НДФЛ. Новые размеры стандартных налоговых вычетов. Особенности предоставления вычетов на детей-инвалидов. Обязанности налоговых агентов по предоставлению социальных налоговых вычетов. Новый справочник кодов доходов и вычетов. Правила предоставления имущественных налоговых вычетов: требования НК РФ, судебная практика и мнение Минфина РФ, ФНС РФ. Варианты предоставления имущественного вычета работодателем. Новая форма отчетности 6-НДФЛ. Формирование отчетности на практических примерах. Новая форма справки 2-НДФЛ. Новые формы уведомлений на имущественные и социальные вычеты. Изменения с 2016 года в части исчисления и сроков уплаты НДФЛ. Новые принципы формирования отчетности о невозможности удержания налога. Особенности уплаты НДФЛ организациями, имеющими обособленные подразделения. НДФЛ с «патентщиков». Верховный Суд об особенностях налогообложения отдельных выплат. Конституционный Суд РФ о необходимости возврата излишне удержанного НДФЛ налоговым агентом. Последние разъяснения уполномоченных органов власти. Налогообложение отдельных выплат.
2. Страховые взносы. Изменения 2016 года. Новые коды КБК и предельные базы. Верховный Суд РФ о порядке уплаты взносов с выплат социального характера. Непринятые к зачету ФСС России расходы взносами облагаться не должны. Особенности формирования показателей форм отчетности (4-ФСС, РСВ-1 ПФР). Особенности обложения взносами отдельных выплат.
3. Пособия по социальному страхованию. Изменения в части расчета пособий. Новые размеры пособий. Верховный Суд РФ о неправильно выданных и оформленных больничных листках. «Узаконенные» случаи получения «двойных» пособий по социальному страхованию. Случаи, когда работники вправе рассчитывать на получение за одни и те же дни заработка и пособий по социальному страхованию. Уточнение положений о порядке замене годов. Разъяснения уполномоченных органов власти и практические аспекты расчета пособий. Выплата пособий в рамках расширяющего свои границы «эксперимента».
Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
Дата проведения |
04.02.2016 (Весь день) |
Организатор | Тип события |
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" | Семинар |
Город/Место проведения | Стоимость |
Москва / г. Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»). | 8900 р. |
Контакты | |
Контактное лицо:
Елена |
1. Без чего нельзя начинать налоговую оптимизацию.
• Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, однодневки, деловая цель, приоритет существа над формой, схема дробления бизнеса).
• Ошибки налоговой оптимизации (примеры из судебной практики).
• Налоговые ловушки (необоснованные налоговые потери), как их обойти.
• Методы налоговой оптимизации. Рейтинг безопасности применяемых схем.
• Практика по налоговой ответственности за третьих лиц (однодневки): как проявить «должную осмотрительность» при выборе поставщиков; перечень требуемых документов, способы проверки контрагентов.
• Новый подход налоговиков по выявлению злоупотреблений по НДС с помощью электронных налоговых деклараций и программы АСК НДС-2.
• Налоговая самодиагностика (налоговый бенчмаркинг) как способ поиска налоговых резервов и снижения налоговых рисков. Налоговая нагрузка, рентабельность, налоговые риски, налоговые льготы, прочие элементы бенчмаркинга.
2. Возможности налоговой оптимизации.
• Карта налоговой оптимизации (обзор способов оптимизации налогообложения): НДС, налог на прибыль, налог на имущество, взносы в фонды обязательного страхования.
• Льготные предприятия: упрощенная система налогообложения и ее применение для налоговой оптимизации; применение иных льготных предприятий (ЕНВД, патентная система налогообложения, организации в области ИТ, Сколково, Особые экономические зоны, Свободные экономические зоны, Территории опережающего развития и т.д.); риски применения льготных предприятий; схема дробления бизнеса (обзор арбитражной практики и рекомендации).
3. Налог на прибыль.
• Способы оптимизации налога на прибыль.
• Оптимальная учетная политика.
• Работа с убытками. Перенос убытков на будущие периоды.
• Работа с расходами по налогу на прибыль.
• Льготы по налогу на прибыль.
4. НДС.
• Налоговые льготы по НДС (освобождение). Всегда ли хорошо освобождение от НДС?
• Способы оптимизации НДС.
5. Налоговое планирование в группах компаний.
• Трансфертное ценообразование: подходы к снижению рисков.
• Налоговое планирование инвестиций. Получение прибыли от инвестиций с минимальными налоговыми потерями.
• Передача имущества и денежных средств в группах компаний (консалтинговые услуги, договор на управление, договор на предоставление персонала, лицензионный договор и роялти, дивиденды, внутригрупповые займы (в том числе беспроцентные), льготная безвозмездная передача внутри группы).
• Работа с убытками в группе компаний.
• Налоговые вопросы построения территориально-распределенного бизнеса.
Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
Дата проведения |
02.02.2016 (Весь день) |
Организатор | Тип события |
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" | Семинар |
Город/Место проведения | Стоимость |
Москва | 4700 р. |
Контакты | |
Контактное лицо:
Елена |
Программа вебинара.
1. НДС.
• Изменения в расчете налога на добавленную стоимость в 2015-2016 годах. Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ.
2. Налог на прибыль.
• Изменение в порядке учета амортизируемого имущества.
• Изменения в прядке исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль.
3. НДФЛ.
• Переход на ежеквартальный график отчетности.
• Новый порядок отчетности организаций и обособленных подразделений.
• Изменения в порядке перечисления НДФЛ.
• Как авансовый отчет повлияет на дату фактического получения дохода.
• По ряду доходов физлица определен день, который признается датой их фактического получения.
• Новшества в предоставлении социальных вычетов на лечение и обучение работников.
• Новый срок для сообщения налоговым агентом в инспекцию о невозможности удержать НДФЛ.
• Новый порядок исчисления НДФЛ при продаже недвижимости.
4. Отдельные поправки в учете страховых взносов.
Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
Дата проведения |
02.02.2016 (Весь день) |
Организатор | Тип события |
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" | Семинар |
Город/Место проведения | Стоимость |
Москва / г. Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»). | 6000 р. |
Контакты | |
Контактное лицо:
Елена |
Поставка товаров.
1. Основные положения договора поставки, правила оплаты товара: что влияет на налоги и учет.
2. Документальное оформление отгрузочных документов:
• типичные ошибки при оформлении Торг-12: налоговые претензии и риски;
• подтверждение доставки транспортными накладными в разных схемах доставки товара.
3. Транспортная накладная: кому и когда нужна.
4. Особый переход прав собственности: момент признания доходов и расходов.
5. Отражение в учете скидок (премии) и возврата товара: налоговые риски.
Аренда.
1. Нормы ГК РФ, влияющие на бухгалтерский и налоговый учет хозяйственных операций, связанных с арендой имущества.
2. Как безопаснее проводить расчеты по коммунальным услугам.
3. Учет ремонта и реконструкции: как лучше и как правильно?
4. Аренда имущества у физических лиц: последствия и возможные риски.
Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!