Архив - 2016

Январь 3rd

Дата проведения
26.01.2016 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на финансовых директоров и руководителей компаний, собственников бизнеса, главных бухгалтеров, налоговых юристов, специалистов по налоговому планированию.

 

Семинар ведет: Кузьминых Артем Евгеньевич – Управляющий партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P), консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель Центра налогового администрирования и финансового управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Имеет значительный опыт практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках торгово-промышленного холдинга, а также опыт работы в области налогового и организационно-финансового консалтинга. Обладает глубокими знаниями и большим опытом в области рационального построения интегрированных холдинговых структур, налогового планирования деятельности отдельных предприятий и групп компаний, регулярно разрабатывает и внедряет новые схемы и методы планирования налогообложения и финансовых потоков. Автор десятков статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий. Среди клиентов – компании сферы производства, оптовой и розничной торговли, строительства, услуг населению и B2B. Автор и ведущий регулярных практических семинаров по налоговому планированию.

 

Программа семинара:

Глобальный экономический кризис и взаимные санкции ведут в том числе к дальнейшему ужесточению налоговой политики государства, повышению налогов и активизации борьбы за их собираемость. В этих условиях, особенно с учётом принятых изменений в налоговое законодательство в части электронных налоговых деклараций («проблема электронного НДС») использование таких традиционных способов псевдооптимизации, как обналичка и фирмы-однодневки становится более опасным, дорогим и малодоступным. А по мнению многих специалистов – и вовсе невозможным в 2016 году. Цель семинара – помочь компаниям, применяющим «серые» и «черные» схемы оптимизации налогов, уйти от них, и при этом не разориться, не уступить конкурентам, не уйти с рынка. Найти законные альтернативы таким схемам, платить налоги, но не переплачивать – вот основная идея налогового планирования без «помоек» и черного нала.

 

 

  1. Договоримся о терминах: что такое «черные», «серые» и «белые» схемы, обналичка, фирма-однодневка («помойка», «недобросовестный» или «проблемный» налогоплательщик, «фонарь» и т.п.). Как выявить внешнего контрагента-однодневку и исключить отношения с ним.
  2. Однодневки. Для чего используются:
  • псевдооптимизация НДС и налога на прибыль;
  • «серый импорт»;
  • «серая конвертация»;
  • незаконная деятельность.
  1. «Серые» (полулегальные) альтернативы: как нельзя «оптимизировать»! Фирмы-«прокладки», контактирующие с недобросовестными налогоплательщиками («белая» - «серая» - «черная» фирмы). «Проблема электронного НДС» в налоговых схемах: в чём её суть. «Проблема электронного НДС» в налоговых схемах. Автоматическое выявление всех цепочек перепродажи товаров (работ, услуг), включающих в себя компании-однодневки на любом этапе. Как это может отразиться на включённые в эти цепочки «белые» компании. Как повлияла «Проблема» на такие схемы, смогли ли они «выжить», как изменились, как увеличились риски. «Элитная однодневка», «кающийся директор» и «недоимщик-банкрот». База АСК НДС-2 и как её «обмануть». Есть ли альтернатива «серым» схемам, дающая тот же результат, но без однодневок? Агент принципала-нерезидента и «покупка»/заимствование счетов-фактур у тех, кому они не нужны
  2. Законные альтернативы однодневкам (только для законных целей!):
  • выявление (создание) покупателей (заказчиков), не нуждающихся в вычете НДС, разделение доходов и перераспределение расходов "с НДС" и "без НДС", манипулирование добавленной стоимостью;
  • затратные механизмы или трансфертное ценообразование с участием низконалоговых субъектов;
  • прямой импорт с использованием или не использованием трансфертных цен и затратных механизмов – вместо «серого импорта»;
  • выплата нерезидентам дивидендов, роялти, процентов, вклады в их уставные капиталы, покупка акций, инвестиции и т.п. – вместо «серой конвертации».
  1. Обналичивание. Для чего используется:
  • «черная» зарплата и доходы собственников бизнеса;
  • оплата расходов, которые не хочется или нельзя проводить официально;
  • незаконная деятельность (взятки, откаты, финансирование политической деятельности…);

Законные альтернативы (только для законных целей!):

  • в каком случае выплата зарплаты на спецрежимах сохраняет свою актуальность – льготы и др.;
  • дивиденды от компаний на спецрежимах или от компании-нерезидента,
  • предприниматель (ИП) – как использовать;
  • дарение физлицом наличных денег, заработанных в качестве ИП – легальная альтернатива обналичиванию, дающая безналоговый доход. Способы дешевого или бесплатного получения наличных предпринимателем: получение наличных по чеку, через личные (карточные и иные) счета, по депозитам, по сделкам с другими ИП, занимающимися розницей, общепитом, услугами населению и т.п. Проблемы, ограничения и нюансы. Рекомендации по выбору банков с учётом последних усилий ЦБ РФ по снижению объема «сомнительных операций».
  • зарплата в большом размере – льготная (в некоторых случаях – нулевая) ставка страховых взносов («директорский фонд»);
  • платежи от нерезидентов на карты, основания платежей.
  1. Ответы на вопросы. По желанию и возможности  – индивидуальное экспресс-моделирование налоговых схем для компаний-участниц семинара.

 

 

 

Стоимость участия: 9900 рублей.

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

Информация о скидках: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20 %.

Место проведения:  г. Москва, ул. Нижняя  Сыромятническая, 10 стр 12

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97, 510-42-90

Дата проведения
25.01.2016 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

 

Семинар ориентирован на финансовых директоров и руководителей компаний, собственников бизнеса, главных бухгалтеров, налоговых юристов, специалистов по налоговому планированию.

 

Семинар ведет: Кузьминых Артем Евгеньевич - Управляющий партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P), консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ ВШЭ. Имеет большой опыт практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках торгово-промышленного холдинга, а также в области налогового и организационно-финансового консалтинга. Обладает глубокими знаниями и большим опытом в области рационального построения интегрированных холдинговых структур, налогового планирования деятельности отдельных предприятий и групп компаний, регулярно разрабатывает и внедряет новые схемы и методы планирования налогообложения и финансовых потоков. Автор десятков статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий. Среди клиентов – компании сферы производства, оптовой и розничной торговли, строительства, услуг населению и B2B. Автор и ведущий регулярных практических семинаров по налоговому планированию.

Программа семинара:

  1. Общие понятия. «Черные», «серые» и «белые» схемы. Особенности и преимущества индивидуального предпринимателя (ИП) как участника налоговых схем. Ответственность по обязательствам всем своим имуществом – как минимизировать или избежать. Налоговые режимы ИП – ОСН, УСН, патентная система, ЕНВД, ЕСХН.
  2. Гражданско-правовой договор с ИП для оптимизации выплат страховых взносов и НДФЛ: возмездного оказания услуг, выполнения работ, агентский, на транспортные услуги, аренда, заем, роялти и пр. Расчет эффективности. Нюансы, деловые цели («легенды»). Судебная практика. Переквалификация в трудовые отношения.
  3. Дарение физлицом наличных денег, заработанных в качестве предпринимателя: легальная альтернатива обналичиванию, дающая безналоговый доход? Выбор банков, проблемы, связанные с усилиями Центрального банка по снижению объёма «сомнительных операций».
  4. ИП для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование ИП на ЕНВД с уплатой символического налога (маленький торговый зал, торговое место, развозная торговля). Нюансы. Ограничение использования: покупатели, не нуждающиеся в вычете НДС, как их выявить или создать искусственно. Экономия НДС через разделение финансовых потоков "с НДС" и "без НДС". Простое товарищество с участием ИП.
  5. Оптимизация налога на имущество организаций с помощью ИП.
  6. Ответы на вопросы. По желанию и по возможности – индивидуальное экспресс-моделирование схем налогового планирования для компаний-участниц семинара.

 

 

 

Стоимость участия: 9900 рублей.

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Информация о скидках: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20 %.

Место проведения:  г. Москва, ул. Нижняя  Сыромятническая, 10 стр 12

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97, 510-42-90

Дата проведения
20.01.2016 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

ИЗМЕНЕНИЯ (основные):

Работодатели и сроки отчeта по HДФЛ.

Вычет на ребенка.в т.ч. инвалида.

Отчeт по HДФЛ за работников обособленного подразделения. Отчeтность по HДФЛ.если работодатель — крупнейший нaлoгоплaтельщик..

Дата перечисления удержанного HДФЛ.

Дата утверждения авансового отчeта о командировке — день фактического получения дoxода.

По ряду дoxодов физического лица определен день, который признается датой их фактического получения.

Изменения в представлении работодателем социальных вычетов.

Срок для сообщения нaлoговым агентом в инспекцию о невозможности удержать HДФЛ.

Отчeтность по HДФЛ на бумажном носителе.

Как определить облагаемый HДФЛ при выходе участника из общества.

HДФЛ от продажи недвижимости.

Особенности исчисления HДФЛ нaлoговыми агентами. Порядок и сроки уплaты нaлoга нaлoговыми агентами.

 

Сердюк Марина Матвеевна - к.э.н., доцент, аудитор, опыт работы 25 лет, буxгалтерский и нaлoговый учет, нaлoгообложение

 

Программа;

1. Права и обязанности нaлoговых агентов. Кто является нaлoговым агентом по HДФЛ? Является ли организатор стимулирующей лотереи нaлoговым агентом?

2. Исчисление, удержание и уплaта HДФЛ в бюджет.

3. Если удержать нaлoг невозможно.

4. Учет выплаченных дoxодов и сумм удержанного HДФЛ.

5. Представление отчeтности отчeтности о выплаченных дoxодах.

6. Срок сдачи справки (отчeта) по фoрме 2-HДФЛ.

7. Представление отчeтности о выплaте дoxода при совершении операций с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок при осуществлении выплaт по ценным бумагам российских эмитентов.

8. Хранение документации.

9. Выдача справок о дoxодах физическим лицам.

10. Когда организация не удерживает HДФЛ.

11. Выплaта дoxодов ИП и лицам, занимающимся частной практикой

12. Выплaта дoxодов физлицам при покупке у них имущества и имущественных прав.

13. Выплaта выиграшей организаторами лотерей и азартных игр в игорных заведениях.

14. Выплaта выигрышей (призов) физическим лицам.

15. Выплaта дoxодов, которые не подлежат нaлoгообложению.

16. Расчет HДФЛ по ставке 13 % , расчет HДФЛ по ставкам 9, 30 и 35 %.

17. О выполнении организацией функций нaлoгового агента по HДФЛ при выплaте физическому лицу дoxодов по решению суда.

18. Сроки уплaты HДФЛ в бюджет нaлoговыми агентами.

19. Порядок уплaты HДФЛ обособленными подразделениями.

20. Порядок уплaты HДФЛ обособленными подразделениями иностранных организаций.

21. Ответственность нaлoговых агентов.

22. Как разработать нaлoговый регистр (нaлoговую карточку) по учету дoxодов, нaлoговых вычетов и нaлoга на дoxоды физических лиц.

23. Ответственность за неведение учета дoxодов физических лиц.

24. Как с 2016 года в целях устранения двойного нaлoгообложения осуществляется освобождение дoxодов от уплaты HДФЛ.

Стоимость участия 8900 руб.

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

 

Место проведения: м. Кузнецкий мост, Трубная, Охотный ряд, ул. Неглинная, д. 17, отель "Петр I", зал "Брюс"

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
19.01.2016 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Смирнова Татьяна Степановна - к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления по налоговым преступлениям МВД РФ.

 

1. Сложные вопросы и пути их решения: декларация за 4 квартал 2015г., налоговые вычеты, счета-фактуры

2. Особенности определения момента налоговой базы и места реализации товаров, работ, услуг. Учет НДС с авансов: перенос аванса на другой договор, получение аванса в сумме большей, чем по условиям договора, возврат аванса при расторжении договора.

3. Реализация и приобретение товаров, работ, услуг через посредников.

4. Счета-фактуры:корректировочные и исправленные счета-фактуры,в том числе в электронном формате. Что делать, если Вы получили исправленный счет-фактуру вместо корректировочного и наоборот. Возврат товаров от плательщиков и неплательщиков НДС – оформление документооборота.

5. Налоговые вычеты по НДС:перенос на более поздние периоды, отсутствует реализация, нормируемые расходы,неблагонадежные партнеры.

6. НДС по объектам ОС,принимаемым на учет: при приобретении по договору купли-продажи, по завершении СМР, по оборудованию, требующему монтажа.

7. Льготы по НДС применяем правильно. Чем грозит налогоплательщику отсутствие раздельного учета. Общие правила применения правила 5%.

8. Особенности исчисления НДС по экспортно-импортным операциям, в т.ч. в рамках ЕАЭС. Работа с международными организациями – как применять 0% ставку. Порядок подтверждения ставки 0% и возмещения НДС.

9. Налоговая декларация по НДС. Какие контрольные соотношения в декларации рекомендуют налоговые органы. Особенности исправления ошибок и неточностей при исчислении налога.

10. Судебная практика по НДС.



 

Стоимость 8900 руб.
В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

 

Место проведения: . Павелецкая, Озерковская набережная, д. 50, 4 -ый этаж, конференц-зал.

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
18.01.2016 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Лисовская Ирина Анатольевна- д.э.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ, советник Президента Аудиторской палаты России, практикующий аудитор, опыт практической работы в коммерческих организациях 17 лет.

 

1. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: базовые документы. ИНКОТЕРМС 2010: базисные условия поставки товаров. Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС): операции экспорта, импорта товаров (работ, услуг) и его влияние на порядок взимания косвенных налогов.  


2. Экспорт. Признание и подтверждение факта экспорта. Отражение операций по экспорту в бухгалтерском учете. Особенности расчета НДС при экспорте. Несоблюдение срока сбора документов по экспорту: налоговые последствия.  Экспорт через комиссионера. Особенности отражения экспортных организаций, применяющих УСН. Порядок распределения «входного» НДС при экспортных операциях: выбор варианта распределения и его закрепление в учетной политике организации.  Особенности налогообложения при экспорте в Белоруссию, Казахстан (государства-члены ЕАЭС).

 

3. Импорт. ИНКОТЕРМС и переход права собственности на товары. Таможенный режим и порядок и сроки уплаты НДС. Импорт товаров на территорию РФ: документальное оформление. Особенности определения таможенной стоимости ввозимых товаров. Право на вычет по НДС при импорте товаров. Возврат бракованного импортного товара: налоговые последствия. Ситуации учета «ввозного» НДС в стоимости товаров. Импорт запасных частей для гарантийного ремонта.  Ввоз технологического оборудования. Учет «импортного» НДС в организациях, применяющих УСН. Налоговое регулирование импортных операций по агентскому договору. Импорт из Белоруссии, Казахстана (государств-членов ЕАЭС).


4. Аккредитивы: понятие, основные виды. Документальное оформление, порядок применения и отражения аккредитивов в бухгалтерском и налоговом уче





 

Стоимость 8900 руб.
В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

 

Место проведения: . Павелецкая, Озерковская набережная, д. 50, 4 -ый этаж, конференц-зал.

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
26.01.2016 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

В программе: анализ и разбор существенных изменений в законе "О банкротстве" от 29.12.2014г. № 482. Эксперты программы поделятся уникальными примерами из личной практики.

 

Семинар ориентирован на юрисконсультов, юристов, практикующих ведение судебных споров и применения законодательства о банкротстве, специалистов кредитных организаций, специалистов по антикризисному управлению, арбитражных управляющих

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

  • Особенности действующего законодательства о несостоятельности (банкротстве). Процедуры банкротства предприятия.
  • Процессуальный порядок рассмотрения дел о банкротстве в суде.
  • Применение исполнительного производства на стадии банкротства.
  • Контроль деятельности арбитражного управляющего. Обжалование неправомерных действий/бездействий арбитражного управляющего - порядок доказывания. Субсидиарная ответственность лиц, входящих в состав органов управления юридического лица. Взыскание убытков.
  • Подозрительные сделки.
  • Электронные торги по продаже имущества (предприятий) должников в деле о банкротстве в форме аукциона, конкурса, публичного предложения.

 

Стоимость: 10900 рублей

:  

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

 

Адрес проведения семинара:  Москва м. Тульская ул. Павловская  дом 18

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
29.01.2016 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Шнайдерман Татьяна Александровна
- заместитель начальника отдела Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России, заслуженный экономист РФ


В программе:

Изменения законодательства по бухгалтерскому учету: Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (с учетом последних изменений) и Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» (с учетом последних изменений).

Актуальные обновления нормативной правовой базы по бухгалтерскому учету: комментарии к последним изменениям нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и информационным документам Минфина России.

Рекомендации по реализации требований положений по бухгалтерскому учету, в части:

вопросов повышения качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности;

состава бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержания приложений к ним, в том числе для субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций;

правил формирования показателей бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним; обсуждение конкретных ситуаций;

анализа ошибок в правоприменительной практике.

Стоимость участия в семинаре: 7500 руб.

 

Адрес проведения семинара: г. Москва,   м. Тимирязевская   гостиница Молодежная

 

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90