Практическое применение ПБУ-18. Сложные вопросы бухгалтерского и налогового учета

Дата проведения
03.03.2014 (Весь день) - 07.03.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ЦНТИ Прогресс Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Санкт-Петербург / г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс" 32450 р.
Контакты

Контактное лицо: Менеджер Службы записи
Тел.: 8 (800) 333-88-44 (бесплатный по России)
E-mail: client@cntiprogress.ru

Описание события
Программа
Стоимость

На семинар приглашаются главные бухгалтеры и бухгалтеры организаций

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него вы можете на сайте

Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.

 

На семинаре рассматриваются:

  • проект «Основные направления налоговой политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 г.г.», новое в сближении бухгалтерского и налогового учета;
  • сложные вопросы признания расходов для целей налогового и бухгалтерского учета, с учетом последних изменений законодательной базы;
  • арбитражная практика по вопросам налогообложения;
  • конкретные примеры по исчислению налога на прибыль с использованием «Правил бухгалтерского учета 18/02» для различных сложных случаев;
  • особенности формирования резервов в бухгалтерском и налоговом учете.

1. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета (рассматривается на практических примерах). Методические приемы сближения бухгалтерских и налоговых подходов в признании доходов и расходов. Рациональность в применении ПБУ 18/02.

2. Квалификация постоянных и временных разниц. Постоянные налоговые обязательства и активы. Отложенные налоговые активы и обязательства. Практические приемы их идентификации. Рекомендации по недопущению ошибок при исчислении отложенных налогов. Контрольный инструментарий. Методы расчета отложенных налогов в МСФО. Сравнение IAS 12 и ПБУ 18.

3. Расходы, признание которых для целей налогообложения ограничено определенными условиями (нормируемые расходы, представительские, рекламные, командировочные расходы, расходы на повышение квалификации сотрудников, добровольное личное страхование сотрудников и др.).

4. Сложные вопросы применения ПБУ 18 в операциях с основными средствами.

 Разницы, возникающие при бухгалтерском и налоговом учете основных средств (постоянные, вычитаемые, налогооблагаемые).

Текущий ремонт, реконструкция и модернизация (бухгалтерский и налоговый учет).

Расходы на государственную регистрацию прав собственности на объекты недвижимости.

Проценты по заемным средствам при приобретении инвестиционного актива.

Амортизационная премия: правила отражения в налоговом учете; восстановление амортизационной премии (спорные ситуации).

Безвозмездное получение основных средств.

Выбытие основных средств:

реализация с убытком;

ликвидация;

хищение;

безвозмездная передача. 

5. Применение ПБУ 18 в операциях с ТМЦ.

Поступление материалов при ликвидации объекта основного средства.

Излишки, выявленные при проведении инвентаризации.

Форменная одежда и спецодежда (отражение в бухгалтерском и налоговом учете поступления и списания).

6. Применение ПБУ 18 при расчетах с работниками.

7. Отражение операций, связанных с формированием и использованием резервов.Практические примеры расчетов. Методика расчета суммы резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете. Основные отличия формирования резерва в бухгалтерском и налоговом учете. Начисление ННО, ОНА, ОНО.

8. Применение ПБУ 18/02 в убыточном отчетном периоде.

9. Порядок перечисления налога на прибыль при создании обособленного подразделения.

10. Учетные проблемы не решенные ПБУ 18.

11. Круглый стол: сложные и спорные вопросы при исчислении и уплате налога на прибыль.

Для участников семинара:
- обучение по программе с выдачей Сертификата;
- сборник информационных материалов, содержащий актуальные нормативные и методические документы по налогу на прибыль, арбитражную практику по вопросам налогообложения, примеры разрешения спорных вопросов по налогу на прибыль организаций;
- культурная программа «Знакомство с Санкт – Петербургом»;
- ежедневные обеды и кофе-брейки.

Всем участникам выдается Сертификат о прохождении обучения по теме семинара (лицензия № 0327 от 25.01.2013).

 

Для участников семинара:
- обучение по программе с выдачей Сертификата;
- сборник информационных материалов, содержащий актуальные нормативные и методические документы по налогу на прибыль, арбитражную практику по вопросам налогообложения, примеры разрешения спорных вопросов по налогу на прибыль организаций;
- культурная программа «Знакомство с Санкт – Петербургом»;
- ежедневные обеды и кофе-брейки.

Всем участникам выдается Сертификат о прохождении обучения по теме семинара (лицензия № 0327 от 25.01.2013).