Дата проведения |
28.01.2016 (Весь день) |
Организатор | Тип события |
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" | Семинар |
Город/Место проведения | Стоимость |
Москва | Не указано |
Контакты | |
Контактное лицо:
Елена |
Семинар ориентирован на юристов, главных бухгалтеров, финансовых директоров и руководителей компаний.
Семинар ведет: Евсеев Артем Анатольевич – заместитель директора по правовым вопросам компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P). Сфера профессиональных интересов – анализ противоречий действующего налогового законодательства, участие в судебных спорах. Обладает глубокими знаниями и большим опытом участия в судебных спорах по налоговым и корпоративным делам. Преподаватель Центра налогового администрирования и финансового управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Автор статей по налоговому праву и налоговой оптимизации для ведущих профессиональных изданий.
Программа семинара:
Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
Цена: 9900 руб.
Информация о скидках: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20 %.
Место проведения: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 10 стр 12
Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97, 510-42-90
Дата проведения |
28.01.2016 (Весь день) |
Организатор | Тип события |
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" | Семинар |
Город/Место проведения | Стоимость |
Москва | Не указано |
Контакты | |
Контактное лицо:
Елена |
Смирнова Татьяна Степановна- к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления по налоговым престуками МВД РФ.
1.Основные направления налоговой политики Правительства РФ на 2016-2018г.г. в части мероприятий налогового контроля. Как будут контролирующие органы бороться с «налоговыми схемами» и « «фирмами – однодневками» в 2016г. Ужесточене контроля за уплатой НДФЛ в 2016 г. Новый подход к информации, не относящейся к налоговой тайне. Расширение программы широкого доступа к налоговому мониторингу. Совершенствование дополнительных мероприяте налогового контроля и контроля за уплатой НДФЛ в 2016 г. Контроль за ценой сделки.
2. Налоговое планирование, каких ошибок стоит избегать. Выбираем выгодный вариант налогового учета в сложных экономических условиях ведения бизнеса. Как новации ГК отразятся на налоговом планировании.
3.Бизнес план как обоснование экономической целесообразности расходов и планируемых доходов. Что должно быть в документе, кто должен утвердить и как судебные органы принимают бизнес - решения для защиты бизнеса.
4. Планирование затрат для равномерного распределения налоговой нагрузки. Какие резервы выгодно сформировать по налогу на прибыль в 2016 г. Признание затрат на материалы, на оплату труда, начисление амортизации, прочих расходов и др.
5. Реальные сделки с законной налоговой экономией (анализ практических ситуаций). Налоговое планирование - какие способы не вызовут претензий у контролирующих органов. Выплата дохода работнику: как повысить зарплату сотрудникам, не увеличив базу по взносам. Договор, который помогает сэкономить на страховых взносах. ДМС сотрудников как элемент экономии налога на прибыль и страховых взносов. Основные средства компании, в т.ч. арендованные (полученные в лизинг) – как минимизировать налоговую нагрузку не нарушая закон. Когда беспроцентные займы безопасны. Как получить налоговую экономию, используя подарочные сертификаты. Скидки, бонусы как элементы маркетинговой политики компании. Новый подход к аутсорсингу и аутстаффингу в 2016 г. Спецрежимы в налогообложении: УСН и ЕНВД - как способ получения обоснованной налоговой выгоды.
6. Планируем НДС с учетом судебной практики и разъяснений МФ и ФНС. Уплата НДС в рассрочку, получение предоплаты, штрафные санкции, использование в расчетах векселей, задатка, залога, соглашение о новации обязательств и др. операции.
7. Провальные схемы налоговой экономии: как налоговые органы доказывают получение необоснованной налоговой выгоды. Как определить грань между уклонением от уплаты налогов и получением обоснованной налоговой выгоды. Ответственность налогоплательщика (налоговая, административная и уголовная) за получение необоснованной налоговой выгоды.
Стоимость участия –8900 руб.
В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.
Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.
Место проведения: м. Кузнецкий мост, Трубная, Охотный ряд, ул. Неглинная, д. 17, отель "Петр 1", зал "Брюс"
Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90
Дата проведения |
27.01.2016 (Весь день) |
Организатор | Тип события |
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" | Семинар |
Город/Место проведения | Стоимость |
Москва | Не указано |
Контакты | |
Контактное лицо:
Елена |
Семинар ориентирован на юристов, главных бухгалтеров, финансовых директоров и руководителей компаний.
Семинар ведет: Евсеев Артем Анатольевич – заместитель директора по правовым вопросам компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P). Сфера профессиональных интересов – анализ противоречий действующего налогового законодательства, участие в судебных спорах. Обладает глубокими знаниями и большим опытом участия в судебных спорах по налоговым и корпоративным делам. Преподаватель Центра налогового администрирования и финансового управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Автор статей по налоговому праву и налоговой оптимизации для ведущих профессиональных изданий.
Программа семинара:
Результат: Семинар даст слушателям ответ на то, как правильно заключать договоры и что делать, если он ошибся, но при этом хотел бы сохранить свои налоговые обязательства без изменений. Слушатели будут точно знать, что и как отвечать налоговой инспекции в случае проверки таких контрагентов. Поймут, как можно уйти от НДС без последствий.
Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
Цена: 9900 руб.
Информация о скидках: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20 %.
Место проведения: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 10 стр 12
Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97, 510-42-90
Дата проведения |
27.01.2016 (Весь день) |
Организатор | Тип события |
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" | Семинар |
Город/Место проведения | Стоимость |
Москва | Не указано |
Контакты | |
Контактное лицо:
Елена |
Налоговый риск с точки зрения налогоплательщика - вероятность (угроза) доначисления ему налогов (сборов), пеней и штрафов в ходе налоговой проверки из-за возникших разногласий между налогоплательщиками и налоговиками в трактовке налогового законодательства. При оценке налоговых рисков ФНС России рекомендует компаниям исследовать довольно обширный перечень признаков.
Сердюк Марина Матвеевна - к.э.н., доцент, аудитор, опыт работы 25 лет, буxгалтерский и нaлoговый учет, нaлoгообложение
1.Налоговые риски и организация системы внутреннего контроля в контексте закона о бухгалтерском учете. Повышение ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах с 2016 года. Федеральный закон от 02.05.2015 № 113-ФЗ.
С 2013 г. комиссии ФНС перестали иметь разные имена: убыточная комиссия, комиссия по возмещению НДС, зарплатная комиссия, комиссия по взысканию налоговых недоимок, - они получили единое название: комиссии по легализации налоговой базы Цель у таких комиссий только одна - увеличение поступлений налогов в бюджет.
2.Локальные нормативные акты (ЛНА) - основа для обоснования экономически-оправданных расходов в бухгалтерском и налоговом учете.
3.Критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков: определение среднемесячной зарплаты на одного работника. ЛНА « Положение об оплата труда».Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. Заработная плата ниже среднего уровня по видам экономической деятельности. Какие премии с точки зрения налогового законодательства можно признать в целях налогообложения?
4.Обеспечение прав работников на охрану труда. Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности. Экономическое обоснование и документы. «Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков». Фитнес для сотрудников - рискованные расходы?
5.Компенсационные выплаты на работах с вредными и(или)опасными условиями труда. Оформление
6.Выдача специальной одежды и обуви. Документы для отражения в учете и принятия в расходы.
7.Дистанционные работники, надомники.
Использование факсимиле в трудовых отношениях. Факсимильная подпись: удобство или неоправданный риск? ЭЦП - квалифицированная или неквалифицированная?
8.Стационарные рабочие места, структурные подразделения, филиалы. Риск отсутствия регистрации. Правильность перечисления налогов и сборов.
9.Положение о филиале, структурном подразделении как ЛНА.
10. ЛНА «Кассовая дисциплина», нарушения, санкции.
11. ЛНА «Командировки», нарушения, санкции.
12.Обучение соискателя: налоговые риски
14.Учет расходов на поиск персонала. Риск непризнания.
15.Налоговые риски при уплате компенсации за использование личного автомобиля (имущества) в служебных целях.
16.Какие налоговые риски возникают, если подотчетное лицо приносит "проблемные" первичные учетные документы.
17.Риск, связанный с предоставлением социального пакета.
18.Передача подарков сотрудникам. Риск доначисления налогов (НДС, НДФЛ, налог на прибыль).
19.Гражданско-правовые договоры, связанные с применением труда. Переквалификация ГПД в трудовой договор – налоговые риски.
20.Договор аутсорсинга, аутстаффинга: как снизить налоговые риски? Запрещение «заемного» труда с 2016 года.
Стоимость 8900 руб.
В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.
Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.
Место проведения: м. Кузнецкий мост, Трубная, ул. Неглинная, д. 17, отель "Петр I", зал "Брюс"
Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90
Дата проведения |
27.01.2016 (Весь день) |
Организатор | Тип события |
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" | Семинар |
Город/Место проведения | Стоимость |
Москва | Не указано |
Контакты | |
Контактное лицо:
Елена |
Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов бухгалтерии по расчету заработной платы..
Семинар ведет: Климова Марина Аркадьевна – независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права. Опыт консультирования более 14 лет. Кандидат экономических наук. Автор более 80 книг и более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс», более 60 публикаций, включенных в правовую базу системы «Гарант».
Программа семинара:
Стоимость участия: 8900 рублей.
Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
Что входит в стоимость: раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.
Информация о скидках: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.
Место проведения: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 10 стр 12
Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90
Дата проведения |
26.01.2016 (Весь день) |
Организатор | Тип события |
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" | Семинар |
Город/Место проведения | Стоимость |
Москва | Не указано |
Контакты | |
Контактное лицо:
Елена |
Семинар ориентирован на финансовых директоров и руководителей компаний, собственников бизнеса, главных бухгалтеров, налоговых юристов, специалистов по налоговому планированию.
Семинар ведет: Кузьминых Артем Евгеньевич – Управляющий партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P), консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель Центра налогового администрирования и финансового управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Имеет значительный опыт практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках торгово-промышленного холдинга, а также опыт работы в области налогового и организационно-финансового консалтинга. Обладает глубокими знаниями и большим опытом в области рационального построения интегрированных холдинговых структур, налогового планирования деятельности отдельных предприятий и групп компаний, регулярно разрабатывает и внедряет новые схемы и методы планирования налогообложения и финансовых потоков. Автор десятков статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий. Среди клиентов – компании сферы производства, оптовой и розничной торговли, строительства, услуг населению и B2B. Автор и ведущий регулярных практических семинаров по налоговому планированию.
Программа семинара:
Глобальный экономический кризис и взаимные санкции ведут в том числе к дальнейшему ужесточению налоговой политики государства, повышению налогов и активизации борьбы за их собираемость. В этих условиях, особенно с учётом принятых изменений в налоговое законодательство в части электронных налоговых деклараций («проблема электронного НДС») использование таких традиционных способов псевдооптимизации, как обналичка и фирмы-однодневки становится более опасным, дорогим и малодоступным. А по мнению многих специалистов – и вовсе невозможным в 2016 году. Цель семинара – помочь компаниям, применяющим «серые» и «черные» схемы оптимизации налогов, уйти от них, и при этом не разориться, не уступить конкурентам, не уйти с рынка. Найти законные альтернативы таким схемам, платить налоги, но не переплачивать – вот основная идея налогового планирования без «помоек» и черного нала.
Законные альтернативы (только для законных целей!):
Стоимость участия: 9900 рублей.
Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
Информация о скидках: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20 %.
Место проведения: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 10 стр 12
Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97, 510-42-90
Дата проведения |
25.01.2016 (Весь день) |
Организатор | Тип события |
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" | Семинар |
Город/Место проведения | Стоимость |
Москва | Не указано |
Контакты | |
Контактное лицо:
Елена |
Семинар ориентирован на финансовых директоров и руководителей компаний, собственников бизнеса, главных бухгалтеров, налоговых юристов, специалистов по налоговому планированию.
Семинар ведет: Кузьминых Артем Евгеньевич - Управляющий партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P), консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ ВШЭ. Имеет большой опыт практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках торгово-промышленного холдинга, а также в области налогового и организационно-финансового консалтинга. Обладает глубокими знаниями и большим опытом в области рационального построения интегрированных холдинговых структур, налогового планирования деятельности отдельных предприятий и групп компаний, регулярно разрабатывает и внедряет новые схемы и методы планирования налогообложения и финансовых потоков. Автор десятков статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий. Среди клиентов – компании сферы производства, оптовой и розничной торговли, строительства, услуг населению и B2B. Автор и ведущий регулярных практических семинаров по налоговому планированию.
Программа семинара:
Стоимость участия: 9900 рублей.
Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
Информация о скидках: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20 %.
Место проведения: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 10 стр 12
Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97, 510-42-90