Архив - 2016

Январь 3rd

Дата проведения
29.01.2016 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на финансовых директоров, финансовых менеджеров, специалистов по управленческому учету, банковских служащих, менеджеров, бухгалтеров, экономистов, аудиторов.

 

Семинар ведет: Даценко Александр  Васильевич – независимый консультант, аудитор (стаж практической работы по МСФО более 15 лет), начальник отдела МСФО  аудиторской фирмы,  тренер по обучению персонала по МСФО в ОАО «ЛукОйл»,  в УМЦ заслуженного профессора МГУ А. Д. Шеремета. Квалификация: Diploma in International Accounting Standards from Institute of Financial Accountants, U.K., Квалификация Международной Ассоциации Присяжных Сертифицированных бухгалтеров АССА — DIPIFR.

 

Программа семинара:

 

В настоящее время все большую актуальность приобретает умение практически составлять консолидированную финансовую отчетность. Руководители как крупных, так и небольших холдингов хотят видеть на одном балансе и отчете о прибылях и убытках финансовое состояние и результат деятельности всего холдинга в целом, исключив внутригрупповые операции. Поэтому многие компании своими силами стараются составить консолидированную финансовую отчетность.

 

Кроме того:

 

Составление консолидированной отчетности является одним из обязательных требований МСФО. Правильно составленная консолидированная отчетность позволяет руководству холдинга и внешним инвесторам дать четкую оценку деятельности группы компаний. В процессе семинара слушатели получат навыки по составлению консолидированной отчетности, рассмотрят основные практические моменты.

 

В ходе программы также рассматриваются вопросы составления комбинированной финансовой отчетности (в соответствии с международным стандартом для малого и среднего бизнеса) – т.е. по группе предприятий, собственником которых является одно или несколько связанных физических лиц.

 

 

  1. Принципы подготовки и составления консолидированной финансовой отчетности.
  • Концепция группы и цель подготовки консолидированной финансовой отчетности. Образование дочерних компаний. Что такое контроль и когда он существует? Необходимость единой отчетной политики и даты окончания финансового года при подготовке консолидированной финансовой отчетности. Основные требования  стандартов IAS-27 и IFRS-3.
  1. Основные принципы – Консолидированный отчет о финансовом положении (баланс)
  • Подготовка консолидированного баланса простой группы с учетом прибыли до и после приобретения, доли неконтролирующих акционеров и гудвилла. Расчетная методика. Исключение внутригрупповых операций при консолидации. Эффект торговых операций между компаниями группы и прочими операциями. Нереализованные прибыли и внутригрупповые кредиты.
  1. Дальнейшие корректировки.
  • Учет возмещения в целях подготовки консолидированной финансовой отчетности, уплаченного за приобретение дочерней компании. Приобретаемые идентифицируемые активы и обязательства, их учет по справедливой стоимости. Подготовка консолидированного баланса, в котором приведены все необходимые корректировки с учетом справедливой стоимости (а также их влияние на гудвилл).
  1. Консолидированный отчет о прибыли и убытках.
  • Подготовка консолидированного отчета о прибылях и убытках для простой группы, в том числе при наличии доли неконтролирующих акционеров и осуществлении приобретения в течение отчетного периода. Отображение в отчетности результатов внутригрупповых и прочих операций. Нереализованная прибыль, включенная в запасы и необоротные активы. Внутригрупповые кредиты, проценты и прочие внутренние обороты. Внутригрупповые дивиденды, в том числе выплаченные из прибыли, заработанной до даты приобретения.
  1. IAS-28. Инвестиции в ассоциированные компании. IFRS-11. Участие в совместных предприятиях
  • Определение ассоциированной компании. Применение долевого метода учета. Подготовка консолидированной финансовой отчетности группы, в которую входит одна дочерняя и одна ассоциированная компания.
  1. Решение практической задачи по составлению консолидированной финансовой отчетности

 

 

Стоимость участия: 9900 рублей.

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Информация о скидках: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20 %.

Место проведения:  г. Москва, ул. Нижняя  Сыромятническая, 10 стр 12

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97, 510-42-90

Дата проведения
28.01.2016 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов бухгалтерии, юристов, финансовых директоров, руководителей небольших компаний.

 

Семинар ведет: Климова Марина Аркадьевна – независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права. Опыт консультирования более 14 лет. Кандидат экономических наук. Автор более 80 книг и более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс», более 60 публикаций, включенных в правовую базу системы «Гарант».

 

Программа семинара:

 

  1. Кто и как проверяет кассовые операции? Как подготовиться к проверке? Как защититься от необоснованных претензий контролеров? Новые акценты в 2015 – 2016 гг.
  2. Готовим необходимые локальные акты по организации кассовой работы: новые требования. Устанавливаем лимит остатка кассы по-новому без ошибок и с учетом своих интересов.
  3. Кассовые документы: приходный и расходный ордера, кассовая книга и другие. Новые требования к ведению. Новые возможности. Случаи, когда кассовые документы разрешено не оформлять. Разрешение сложных вопросов. Оформление кассовых документов в электронном виде. Выдача денег по доверенности по-новому. Новая жизнь без печатей (Федеральный закон № 82-ФЗ): как быть кассиру?
  4. Порядок работы с подотчетными суммами: изменения, сложности и решения. Новое звучание авансового отчета на фоне отмены командировочных удостоверений.
  5. Выдача из кассы заработной платы: введены ограничения. Сроки и порядок выдачи, документальное оформление, депонирование. Типичные нарушения. Новые правила перечисления зарплаты на банковский счет работника в 2015 г.
  6. Денежные документы: порядок хранения в кассе и учета на счетах, выдачи, отчета ответственных лиц. Вычет НДС по-новому. Совершенно новые требования к оформлению БСО с 2016 года (законопроект).
  7. Новый порядок применения лимита расчетов наличными: новые риски и ограничения. Кого и на сколько будут штрафовать? Новые разъяснения по лимиту кассы для малых предприятий.
  8. Наличная выручка и порядок ее расходования без сдачи в банк: кардинальные изменения.
  9. Применение ККМ. Расчеты с применением платежных банковских карт. Оформление возвратов покупателям денег в случае отказа от товара при различных обстоятельствах. Новые разъяснения ФНС. Кардинальное изменение порядка применения ККМ с 2016 г. (законопроект):
  • направление в налоговые органы фискальной информации при пробитии каждого чека;
  • отправка клиенту электронной копии кассового чека по  электронной почте;
  • отмена освобождения «вмененщиков» и ИП на ПСН от применения ККТ;
  • резкое расширение набора обязательных реквизитов кассового чека;
  • легализация контрольных закупок;
  • увеличение сроков давности по санкциям за нарушениям кассовой дисциплины до 1 года;
  • пересмотр размеров штрафных санкций.
  1. Правила обеспечения сохранности денежных средств при ведении кассовых операций, хранении и транспортировке: что надо знать бухгалтеру, а что руководителю.
  2. Должность кассира: обязанности, ответственность. Полная материальная ответственность.

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Цена: 8900  руб.

Информация о скидках: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20 %.

Место проведения:  г. Москва, ул. Нижняя  Сыромятническая, 10 стр 12

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97, 510-42-90

Дата проведения
28.01.2016 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на юристов, главных бухгалтеров, финансовых директоров и руководителей компаний.

 

Семинар ведет: Евсеев Артем Анатольевич – заместитель директора по правовым вопросам компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P). Сфера профессиональных интересов – анализ противоречий действующего налогового законодательства, участие в судебных спорах. Обладает глубокими знаниями и большим опытом участия в судебных спорах по налоговым и корпоративным делам. Преподаватель Центра налогового администрирования и финансового управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Автор статей по налоговому праву и налоговой оптимизации для ведущих профессиональных изданий.

Программа семинара:

  1. Основные принципы дробления и построения группы лиц. Правило «четырех углов».
  2. Отношение налоговых органов к группе компаний. Объединение всей группы в одно целое. Перерасчет налоговых обязательств.
  3. Презумпция «недобросовестности». Рассмотрение основных деловых целей используемых при дроблении/построении группы лиц.
  4. Вывод сотрудников. Способы разделения организации.
  5. Разбор действенных «легенд» в обоснование дробления бизнеса (на основе практики, решений судов).
  6. Переквалификация аутсорсинга, возмездного оказания услуг в трудовые отношения. Разбор ошибок при оформлении документов.
  7. Анализ ошибок допускаемых при аутсорсинге (работа осуществляется без цели извлечения прибыли, является зависимой от головного предприятия и т.п.).
  8. Аутстаффинг. Рассмотрение законопроектов о запрете аутстаффинга. Варианты замены договорной работы.
  9. Основания завышения стоимости работ, услуг, получаемых от вновь созданного предприятия (почему ранее те же работы выполнялись за 10 рублей, а сейчас за 100?).
  10. Разбор способа позволяющего защититься от претензий по трансфертному ценообразованию и признании лиц недобросовестными, а саму схему созданной в целях получения необоснованной налоговой выгоды.
  11. Защита от показаний/шантажа сотрудников.
  12. Обход пределов применения УСН с использованием договора простого товарищества. Легенды, обосновывающие заключение такого договора.
  13. Рассмотрение претензий по работе с недобросовестными поставщиками. Способы защиты от таких претензий построением цепочки закупки товара.
  14. Фактическое нахождение юридического лица не по месту регистрации, либо наличие обособленных подразделений по ст. 55 ГК РФ как основание утраты права на применение УСН.
  15. Сокрытие афиллированности: использование доверенных лиц, оффшоров, некоммерческих организаций.
  16. Передача имущества при дроблении: реорганизация, взнос в уставный капитал, займы и т.п. Судебная практика, выявляющая риски безвозмездной передачи имущества, дарения.
  17. Защита активов.
  18. Способы контроля доверенных лиц как элемент безопасности активов.
  19. Способы управления группой компаний.
  20. Анализ законодательных инициатив, пресекающих оптимизацию налогов.
  21. Рассмотрение методичек Минфина (ДСП) о выявлении и предъявлении претензий к компаниям осуществившим дробление своей структуры. Требования к выездным проверкам и т.д. Последние выявленные схемы по дроблению бизнеса, разбор сложных случаев.
  22. Ответы на индивидуальные вопросы.

 

 

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Цена: 9900  руб.

Информация о скидках: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20 %.

Место проведения:  г. Москва, ул. Нижняя  Сыромятническая, 10 стр 12

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97, 510-42-90

Дата проведения
28.01.2016 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Смирнова Татьяна Степановна- к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления по налоговым престуками МВД РФ.

 

1.Основные направления налоговой политики Правительства РФ на 2016-2018г.г. в части мероприятий налогового контроля.  Как будут контролирующие органы бороться с «налоговыми схемами» и « «фирмами – однодневками» в 2016г.  Ужесточене контроля за уплатой НДФЛ в 2016 г.  Новый подход к информации, не относящейся к налоговой тайне. Расширение программы  широкого доступа к налоговому мониторингу. Совершенствование дополнительных мероприяте налогового контроля и контроля за уплатой НДФЛ в 2016 г.  Контроль за ценой сделки.

2. Налоговое планирование, каких ошибок стоит избегать. Выбираем выгодный вариант налогового учета в сложных экономических условиях ведения бизнеса.  Как новации ГК отразятся на налоговом планировании.

3.Бизнес план  как обоснование экономической целесообразности расходов и планируемых доходов. Что должно быть в документе, кто должен утвердить  и как судебные органы принимают бизнес - решения для защиты бизнеса.

4. Планирование затрат для равномерного распределения налоговой нагрузки. Какие резервы выгодно сформировать  по налогу на прибыль в 2016 г. Признание затрат на материалы, на оплату труда, начисление  амортизации, прочих расходов и др.

5. Реальные сделки с законной налоговой экономией (анализ практических ситуаций). Налоговое планирование  - какие способы не вызовут претензий у контролирующих органов.  Выплата дохода работнику: как повысить зарплату сотрудникам, не увеличив базу по взносам.  Договор, который помогает сэкономить на страховых взносах.  ДМС сотрудников  как элемент экономии налога на прибыль и страховых взносов. Основные средства компании, в т.ч. арендованные (полученные в лизинг) – как минимизировать налоговую нагрузку  не нарушая закон. Когда беспроцентные займы безопасны. Как получить налоговую экономию, используя подарочные сертификаты. Скидки, бонусы как элементы маркетинговой политики компании.  Новый подход к аутсорсингу и аутстаффингу в 2016 г.  Спецрежимы в налогообложении: УСН и ЕНВД - как способ получения обоснованной налоговой выгоды.

6. Планируем НДС с учетом судебной практики и разъяснений МФ и ФНС.  Уплата НДС в рассрочку, получение предоплаты,  штрафные санкции, использование в расчетах векселей, задатка, залога, соглашение о новации обязательств и др. операции.

7. Провальные схемы налоговой экономии: как налоговые органы доказывают получение необоснованной налоговой выгоды. Как определить грань между уклонением от уплаты налогов и получением обоснованной налоговой выгоды. Ответственность налогоплательщика (налоговая, административная и уголовная) за получение необоснованной налоговой выгоды.

Стоимость участия –8900 руб.

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

 

Место проведения: м. Кузнецкий мост, Трубная, Охотный ряд, ул. Неглинная, д. 17, отель "Петр 1", зал "Брюс"

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
27.01.2016 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на юристов, главных бухгалтеров, финансовых директоров и руководителей компаний.

 

Семинар ведет: Евсеев Артем Анатольевич – заместитель директора по правовым вопросам компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P). Сфера профессиональных интересов – анализ противоречий действующего налогового законодательства, участие в судебных спорах. Обладает глубокими знаниями и большим опытом участия в судебных спорах по налоговым и корпоративным делам. Преподаватель Центра налогового администрирования и финансового управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Автор статей по налоговому праву и налоговой оптимизации для ведущих профессиональных изданий.

Программа семинара:

 

  1. Методические указания Минфина по поиску недобросовестных контрагентов. Рассмотрение мер которые планирует принять Минфин, Минюст по борьбе с однодневками. Проверка контрагентов в 2015 г. в автоматическом режиме. Как и что будут проверять.
  2. Основания признания налоговой выгоды необоснованной (на основании судебной практики, писем Минфина, практики проверок).
  3. Что необходимо сделать, чтобы проявить разумную осмотрительность. Какие документы и какую информацию о контрагенте необходимо собрать.
  4. Как защититься от претензий налогового органа о том, что контрагент:
  • не платит налоги и не сдает отчетность;
  • не отвечает на встречные проверки;
  • не находиться по месту регистрации, либо зарегистрирован по адресу массовой регистрации;
  • директор БОМЖ, ничего не подписывал, его подпись подделали и т.п.
  • директор является «массовым», в отношении руководителя проводятся розыскные мероприятия;
  • проведенный осмотр показал, что компания не могла отгрузить товар с адреса, указанного в накладной, счете-фактуре;
  • коды ОКВЭД контрагента не позволяют ему произвести действия, которые он якобы произвел по отношению к налогоплательщику (не может выполнять работы, поставлять товар и т.п., так как создан для иных целей);
  • иные претензии.
  1. Анализ предмета доказывания по спорам о получении необоснованной налоговой выгоды. Установление размера требований по подобным делам. Взыскание всех ранее заявленных вычетов и расходов как нарушение принципа соразмерности и справедливости. Анализ аналогичной практики Европейского Суда.
  2. Разбор основных ошибок допускаемых налоговыми оргнами в процессе доказывания получение налоговый выгоды (встречные проверки реально не проводятся, а данные берется из компьютерной системы учета, вместо допросов проводиться опрос, вместо экспертизы получаются заключения специалиста и т.п.). Как использовать ошибки (подробно).
  3. Создание преюдиции для доказывания реальности сделки.
  4. Способ ухода от признания налоговой выгоды необоснованной при заключении договоров с поставщиками при помощи посредника. Как построить договор, чтобы претензии по поставщикам нельзя было предъявить.
  5. Уход от признания налоговой выгоды необоснованной путем особого способа заключения договоров.
  6. Уход от уплаты НДС с наценки путем:
  • заключения договора с дополнительной выгодой;
  • включения условий о неустойки;
  • использования простого товарищества.
  1. Кто отвечает за работу с недобросовестными контрагентами (директор или бухгалтер) и в какой части. Рассмотрение основных законодательных инициатив и принятых в последнее время законов, направленных на борьбу с «однодневками».
  2. Потеря документов по недобросовестным поставщикам. Налоговые последствия. Указания Минфина по привлечению к ответственности в таком случае. Способ защиты от налоговых претензий. Является ли потеря документов защитой от претензий правоохранительных органов.
  3. Анализ возможности рассмотрения любого налогового спора в Арбитражном суде г. Москвы, как способ обойти негативную практику конкретного региона.
  4. Изменение практики компенсации судебных издержек.
  5. Ответы на индивидуальные вопросы.

 

 

Результат: Семинар даст слушателям ответ на то, как правильно заключать договоры и что делать, если он ошибся, но при этом хотел бы сохранить свои налоговые обязательства без изменений. Слушатели будут точно знать, что и как отвечать налоговой инспекции в случае проверки таких контрагентов. Поймут, как можно уйти от НДС без последствий.  

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Цена: 9900  руб.

Информация о скидках: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20 %.

Место проведения:  г. Москва, ул. Нижняя  Сыромятническая, 10 стр 12

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97, 510-42-90

Дата проведения
27.01.2016 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Налоговый риск с точки зрения налогоплательщика - вероятность (угроза) доначисления ему налогов (сборов), пеней и штрафов в ходе налоговой проверки из-за возникших разногласий между налогоплательщиками и налоговиками в трактовке налогового законодательства. При оценке налоговых рисков ФНС России рекомендует компаниям исследовать довольно обширный перечень признаков.

Сердюк Марина Матвеевна - к.э.н., доцент, аудитор, опыт работы 25 лет, буxгалтерский и нaлoговый учет, нaлoгообложение


1.Налоговые риски и организация системы внутреннего контроля в контексте закона о бухгалтерском учете. Повышение ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах с 2016 года. Федеральный закон от 02.05.2015 № 113-ФЗ.

С 2013 г. комиссии ФНС перестали иметь разные имена: убыточная комиссия, комиссия по возмещению НДС, зарплатная комиссия, комиссия по взысканию налоговых недоимок, - они получили единое название: комиссии по легализации налоговой базы Цель у таких комиссий только одна - увеличение поступлений налогов в бюджет.
2.Локальные нормативные акты (ЛНА) - основа для обоснования экономически-оправданных расходов в бухгалтерском и налоговом учете.
3.Критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков: определение среднемесячной зарплаты на одного работника. ЛНА « Положение об оплата труда».Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. Заработная  плата ниже среднего уровня по видам экономической деятельности. Какие премии с точки зрения налогового законодательства можно признать в целях налогообложения?
4.Обеспечение прав работников на охрану труда. Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности. Экономическое обоснование и документы.  «Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков». Фитнес для сотрудников - рискованные расходы?

5.Компенсационные выплаты на работах с вредными и(или)опасными условиями труда. Оформление
6.Выдача специальной одежды и обуви. Документы для отражения в учете и принятия в расходы.
7.Дистанционные работники, надомники.

 Использование факсимиле в трудовых отношениях. Факсимильная подпись: удобство или неоправданный риск? ЭЦП - квалифицированная или неквалифицированная?
8.Стационарные рабочие места, структурные подразделения, филиалы. Риск отсутствия регистрации. Правильность перечисления налогов и сборов.
9.Положение о филиале, структурном подразделении как ЛНА.
10. ЛНА «Кассовая дисциплина», нарушения, санкции.
11. ЛНА «Командировки», нарушения, санкции.
12.Обучение соискателя: налоговые риски
14.Учет расходов на поиск персонала. Риск непризнания.
15.Налоговые риски при уплате компенсации за использование личного автомобиля (имущества) в служебных целях.
16.Какие налоговые риски возникают, если подотчетное лицо приносит "проблемные" первичные учетные документы.
17.Риск, связанный с предоставлением социального пакета.
18.Передача подарков сотрудникам. Риск доначисления налогов (НДС, НДФЛ, налог на прибыль).
19.Гражданско-правовые договоры, связанные с применением труда. Переквалификация ГПД в трудовой договор – налоговые риски.
20.Договор  аутсорсинга,  аутстаффинга: как снизить налоговые риски? Запрещение «заемного» труда с 2016 года.

Стоимость 8900 руб.
В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

 

Место проведения: м. Кузнецкий мост, Трубная, ул. Неглинная, д. 17, отель "Петр I", зал "Брюс"

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
27.01.2016 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов бухгалтерии по расчету заработной платы..

 

Семинар ведет: Климова Марина Аркадьевна – независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права. Опыт консультирования более 14 лет. Кандидат экономических наук. Автор более 80 книг и более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс», более 60 публикаций, включенных в правовую базу системы «Гарант».

 

Программа семинара:

 

  1. Изменения в законодательстве об оплате труда и «зарплатных» налогах в 2015 году:
  • все о новшествах по НДФЛ и о том, с чем мы столкнемся в будущем году;
  • все о новшествах по страховым взносам в ПФР, ФСС, ФФОМС;
  • краткий обзор пенсионной реформы: что нужно знать бухгалтеру? 2015 год – ключевой для каждого работника;
  • списание отпускных выплат в расходы: новые разъяснения контролирующих органов;
  • новые правила назначения и налогообложения выходных пособий;
  • изменение порядка направления в командировки и оплаты за период командирования;
  • новые правила оплаты труда во вредных условиях;
  • новые правила оплаты дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами;
  • кардинальные изменения в оплате труда, выплате пособий, удержании НДФЛ и уплате взносов за иностранных граждан. Новая глава в ТК РФ;
  • МРОТ федеральный и региональные: что принесет грядущая реформа и какими они станут?
  • изменения в порядке предоставления отпусков по беременности и родам и увольнении молодых и будущих матерей;
  • другие важные новшества.
  1. Договор с работником:
  • резкое изменение требований к трудовым договорам. От содержания  договора теперь еще больше зависит обоснованность расходов на оплату труда и «около» нее;
  • резкое обострение ситуации вокруг гражданско-правовых договоров. Отказаться от них полностью или еще побороться? В чем преимущества и риски таких договоров в 2015 году?
  • резкое ухудшение ситуации с лизингом персонала в 2016 году: как найти альтернативу.
  1. Организуем сбалансированную систему оплаты труда, позволяющую:
  • сэкономить, не нарушая трудовое законодательство;
  • учитывать выплаты в целях налогообложения прибыли без осложнений;
  • воспользоваться всеми льготами по НДФЛ и страховым взносам;
  • оптимизировать средний заработок.
  1. Организуем идеальную систему премирования. Выплачиваем материальную помощь: как использовать все возможности и не допустить ошибок.
  2. Оптимизируем систему надбавок и доплат по-новому: реформа трудового законодательства почти полностью перекроила требования к этим выплатам.
  3. Выстраиваем систему компенсаций, связанных с работой: командировочных и разъездных, за использование личного имущества и т.д. Возможности освобождения выплат от налогообложения и страховых взносов: иллюзии и реальность.
  4. Организуем систему выплат при увольнении: выходное пособие, компенсации при увольнении. Секреты оптимизации выплат и налогообложения. Новые требования к выходным пособиям, установленные ТК РФ.
  5. Учитываем расходы на повышение квалификации и обучение работников: новые возможности, требования законодательства и риски.
  6. Списываем затраты на охрану труда и нормальные условия труда. Абсолютно новые требования к обеспечению работников спецодеждой, к проведению медосмотров. Возможности списания затрат на оборудование комнат отдыха и оздоровительных зон, мест для приема пищи, климатическую технику и т.д. Как избежать огромных штрафов за нарушения в этой области, списать расходы и получить зачет от ФСС?

 

 

Стоимость участия: 8900 рублей.

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Что входит в стоимость: раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

Информация о скидках: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

 

Место проведения:  г. Москва, ул. Нижняя  Сыромятническая, 10 стр 12

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90