Архив - Ноя 2014

Ноябрь 17th

Дата проведения
01.12.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Семинар ориентирован на финансовых директоров и руководителей компаний, главных бухгалтеров, специалистов по налоговому планированию.

 

Семинар ведет: Кузьминых Артем Евгеньевич – Управляющий партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P), консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель Центра налогового администрирования и финансового управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Имеет значительный опыт практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках торгово-промышленного холдинга, а также опыт работы в области налогового и организационно-финансового консалтинга. Обладает глубокими знаниями и большим опытом в области рационального построения интегрированных холдинговых структур, налогового планирования деятельности отдельных предприятий и групп компаний, регулярно разрабатывает и внедряет новые схемы и методы планирования налогообложения и финансовых потоков. Автор десятков статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий. Среди клиентов – компании сферы производства, оптовой и розничной торговли, строительства, услуг населению и B2B. Автор и ведущий регулярных практических семинаров по налоговому планированию.

 

Программа семинара:

 

В последние годы налоговая (затратная) нагрузка на заработную плату почти постоянно растет. Ставка обязательных страховых взносов (СВ) составляет 30% почти для всех плательщиков. При это если еще относительно недавно с больших зарплат СВ не уплачивались, то теперь их ставка составляет 10% с суммы дохода свыше 624 тыс. рублей в год (и это планка скоро вырастет до 1 млн рублей). С 2015 года планируется также взимать с таких доходов отчисления в ФОМС в размере 5,1% (это при том, что как раз высокооплачиваемые сотрудники «бесплатной» медициной обычно почти не пользуются!). Если вспомнить про 13% НДФЛ и НДС, который тоже косвенно является налогом на зарплату, то многие предприниматели и руководители видят только один путь – возврат к «черным» схемам.

 

Семинар посвящен поиску путей выживания компаний в этой ситуации при условии легальности всех выплат доходов физическим лицам. Участники узнают, как можно и как нельзя оптимизировать «зарплатные» налоги с учетом будущих изменений законодательства, судебной практики и тенденций развития правоприменительной практики.

 

  1. Понятие и принципы налогового планирования: платить налоги, но не переплачивать. «Черные», «серые» и «белые» схемы. Обзор изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ, как они повлияли или повлияют на налоговые схемы.
  2. Использование специальных налоговых режимов:
  • в каком случае выплата зарплаты на спецрежимах сохраняет актуальность. Льготы по страховым взносам и уменьшение на них налога при УСН и ЕНВД;
  • дивидендные схемы – замена выплаты зарплате на «упрощенке»? Сохраняется ли актуальность этого варианта после увеличения ставки НДФЛ с дивидендов до 13%? Нюансы, рекомендации. Выплата квартальных дивидендов ежемесячно частями. Выплаты из прибыли в АО, ООО. Расчет эффективности,
  • договоры с предпринимателем: возмездного оказания услуг, выполнения работ, агентский, транспортные услуги, механизм трансфертных цен, штрафные санкции, аренда, проценты, роялти и пр. Способы минимизации рисков имущественной ответственности предпринимателя. Расчет эффективности,
  • дарение физлицом наличных денег, заработанных в качестве ИП – легальная альтернатива обналичиванию, дающая безналоговый доход. Порядок ведения кассовых операций и ИП. Способы дешевого или бесплатного получения наличных предпринимателем: получение наличных по чеку, через личные (карточные и иные) счета, по депозитам, по сделкам с другими ИП, занимающимися розницей, общепитом, услугами населению и т.п. Проблемы, ограничения и нюансы. Рекомендации по выбору банков.
  1. Условия применения всех схем: Непритворный характер заключаемых сделок. Экономическая целесообразность расходов («деловая цель», «легенда», отсутствие дублирующихся функций). Грамотное обоснование цен и качественное документальное оформление расходов. Неаффилированность, прямые и косвенные признаки аффилированности, ее негативные последствия и когда она допустима; «искусственное дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов» (неформальный подход «как к ЮКОСу», примеры его применения кроме собственно ЮКОСа); «деловые цели», обосновывающие деление бизнеса. Самостоятельность низконалоговых субъектов. 
  2. Использование вспомогательных организаций: страховые компании. Долгосрочное накопительное страхование жизни работников и ДМС (ДМО) за счет предприятия.
  3. Использование иностранных (низконалоговых) компаний. Корпоративные пластиковые карты иностранных банков. Перевод на них или на карты российских банков подотчетных сумм, зарплат, компенсаций, гонораров и иных легальных доходов от нерезидентов.
  4. Как компенсировать снижение социальных гарантий (включая пенсионные накопления) работников при применении налоговых схем, не предусматривающих выплату зарплаты?
  5. Использование процентных займов от физлиц. Расчет эффективности. Потребительский кредитный кооператив граждан – способ получения безналогового дохода в виде процентов.
  6. Специальные методы. Все виды компенсаций (за несвоевременную выплату заработной платы, за использование личного имущества, за разъездной характер работы, «ипотечных процентов» и др.). Выплата арендной платы. Закуп у физлиц ТМЦ. Суточные. Обучение сотрудников с заключением ученического договора как способ налогового планирования.
  7. Потребительское кредитование, компенсация процентов по ипотечным кредитам и другие эффективные способы замены заработной платы безналоговыми источниками материальной выгоды.
  8. Способы подтверждения источников крупных расходов физлиц и когда это необходимо.
  9. Ответы на вопросы. По желанию – индивидуальное экспресс-моделирование схем налогового планирования для компаний-участниц семинара.

 

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

 

 

Стоимость участия семинара  9900   руб.

 Место проведения  Москва ул. Нижняя Сыромятническая, 10 стр 12

 Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 510-42-90

Дата проведения
22.12.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

КОФАНОВ Дмитрий Иванович  -  автор и ведущий семинаров по вопросам кадрового

делопроизводства и трудового законодательства. Практикующий юрист. Консультант. Генеральный директор компании NS Consulting

Практический семинар

В конце 2013 – начале 2014 года в Трудовой Кодекс РФ было внесено множество значительных изменений. На данном семинаре автором рассматриваются важнейшие поправки в трудовое законодательство, принятые за последнее время, а также освещается ряд законопроектов, планируемых к принятию в 2014-2015 годах.

Данный семинар будет полезен сотрудникам отдела персонала, а также юристам российских и зарубежных компаний.

  1. 1.      Специальная оценка условий труда в 2014 году
  • Методика проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению. Особые условия проведения оценки для некоторых категорий рабочих мест.
  • Результаты проведения специальной оценки условий труда
  • Льготы для не вредных производств. Льготы для вредных производств. Установление дифференцированного дополнительного тарифа по взносам страхователей в ПФР по результатам специальной оценки условий труда. Механизм возмещения денежных средств на проведение специальной оценки условий труда.
  1. 2.      Ответственность за нарушение законодательства об охране труда в 2014 году
  • Ответственность работодателей и должностных лиц организаций за нарушение правил охраны труда, необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, нарушение процедуры, либо непроведение оценки условий труда. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. Материальная ответственность. Виды административных наказаний. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда.
  1. 3.      Изменения в порядок расчета среднего заработка для оплаты отпусков, ограничение размеров выходных пособий руководителям, заместителям и главным бухгалтерам государственных корпораций, оплата проезда к месту проведения отпуска работникам Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
  2. 4.      Новое в миграционном законодательстве.
  • Изменения порядка пребывания на территории РФ. Новые правила приема на работу иностранных работников, оформление патентов и иных документов для работы на территории РФ. Новое в оформлении трудовых отношений.
  1. 5.      Особенности выплат компенсации при увольнении отдельных категорий работников. Выплата компенсации при соглашении сторон, при сокращении штатов, ликвидации. Правовые и налоговые аспекты.
  2. 6.      Работа в выходные дни.
  • Государственные и национальные праздники субъектов РФ. Особенности привлечения к работе, оплата, предоставление дополнительных дней отдыха. Подсчет нормы рабочего времени при суммированном учете. Гарантии, связанные с нерабочими праздничными днями, для отдельных категорий работников
  1. 7.      Заемный труд. Новая глава в Трудовом Кодексе РФ.
  • Особенности предоставления работников в «аренду» к другому работодателю. Особенности заёмного труда. Права и обязанности сторон. Договоры о предоставлении персонала. Российский рынок лизинга персонала, преимущества этих сделок, их юридические аспекты.
  1. 8.      Ответственность за нарушение законодательства о труде с 2015 года.
  • Новые санкции и основания для привлечения к административной и уголовной ответственности. Новые основания для привлечения к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Новые санкции за нарушение трудового законодательства. Изменения в Уголовный кодекс в связи с нарушениями норм охраны труда. 
  1. 9.      Новое в регулировании труда беременных женщин и лиц с семейными обязанностями

10.  Новое в полномочиях Государственной Инспекции Труда при проведении проверок. Признание гражданско-правовых отношений трудовыми. Методика проверок в 2015 году.

 

 

Стоимость участия: 8900 рублей.

 

 

 

Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

 

Адрес проведения семинара: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая д.12 стр.10

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
16.12.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Новичкова Лариса Борисовна Налоговый консультант, профессиональный аудитор (аттестат Минфина), ведущий аудитор Отдела бухгалтерского консалтинга, имеет значительный опыт преподавательской, консультационной и практической работы в области бухгалтерского учета и налогообложения

1. Важнейшие изменения в бухгалтерском, налоговом , пенсионном и социальном законодательстве и практика их применения. Специальная оценка (вместо аттестации): практика применения законодательства.

 Влияние Нового закона «О бухгалтерском учёте» (Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ) на бухгалтерский учёт в 2014 году. что необходимо учесть при составлении Учётной политики – 2014 -2015в связи с изменениями в бухгалтерском и налоговом учёте, Новые требования ЦБ к кассовым первичным документам с 01 июня 2014 г., новые правила заполнения платёжных поручений на уплату налогов и страховых взносов с 1 января 2014 г., новые полномочия налоговых органов в 2014 г. по истребованию первичных документов у налогоплательщиков и новые штрафы за непредставление документов.

 Обзор направлений реформы бухучета на 2013-2015 годы.

2. НДС: Изменения 2014—2015 годов. Сложные вопросы формирования налоговой базы.

Исправительные и корректировочные счета-фактуры. Новые сводные счета-фактуры. Спорные вопросы в оформлении счетов-фактур. Универсальный передаточный документ (УПД): для чего и для кого нужен, как использовать на спецрежимах, сложности применения, плюсы и минусы УПД ; Новые случаи восстановления НДС, установленные НК РФ, и новые важные решения ВАС в этой области; - Исчисление НДС и оформление счетов-фактур по договорам комиссии (агентским договорам, поручения), при получении и возврате предоплаты, взыскании штрафных санкций; Осуществление облагаемых и необлагаемых НДС операций. Новые правила выставления счетов-фактур. отмена счетов-фактур по необлагаемым операциям Раздельный учет «входного» НДС.  налоговая отчетность по НДС в электронном виде с 2014 года. сведения о посреднических операциях и другие изменения в отчетности по НДС с 2015 года  изменение требований по ведению журнала учета счетов-фактур; новые правила подписания счета-фактуры индивидуального предпринимателя; новый порядок определения налоговой базы при реализации недвижимости; подтверждение нулевой ставки НДС — предстоящие изменения; изменения в ведении книги покупок и книги продаж с 01 октября 2014 г. Как с 1 октября заполнять книгу продаж, книгу покупок и журнал учета счетов-фактур по новым формам другие изменения в главе 21 НК РФ с 2015 года

3. Налог на прибыль: Изменения в налогообложении прибыли на 2014 и 2015 годы. Сложные вопросы признания доходов: доходы по длительным договорам на выполнение работ (оказание услуг); доходы от реализации недвижимости. Сложные вопросы признания расходов: документальное подтверждение и экономическое обоснование; прочие расходы (командировки, представительские расходы, компенсации за использование личного имущества работников); расходы в виде процентов по займам и кредитам, особенности признания процентов, если договором предусмотрена отсрочка их уплаты, изменения, внесенные Законом  420-ФЗ; уточнения в 2014 году и глобальные изменения с 2015 года; убытки в виде безнадежных долгов (различия между бухгалтерским и налоговым учетом), резерв по сомнительным долгам; учет расходов прошлых лет, исправление ошибок, применение ст.54 НК РФ. Правила исправления ошибок в доходах и расходах. изменения по применению повышающих коэффициентов амортизации; изменения в учете ОС, приобретенных с использованием бюджетных средств; новое в налоговом учете нематериальных активов; налоговые льготы для учреждений культуры; изменения по рекламным расходам; признание убытков прошлых лет; изменения по исчислению налога с дивидендов; доходы при уменьшении уставного капитала; новые правила налогового учета при уступке права требования долга; курсовые и суммовые разницы — новые правила с 2015 года; новые правила по учету материальных расходов; другие изменения в главе 25 НК РФ с 2015 года

 

Страховые взносы: единая форма РСВ-1, судьба накопительной части пенсии, специальная оценка условий труда, дополнительные страховые взносы, применение льгот по взносам. Порядок исчисления среднего заработка при оплате больничных и отпусков в 2014 году. объект обложения страховыми взносами. Выплаты в пользу работников, не признаваемые объектом обложения; суммы, освобожденные от обложения страховыми взносами; формирование базы, порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов; особенности страхования иностранных работников; тарифы страховых взносов: общие и дополнительные. Специальная оценка условий труда;  Налог на доходы физических лиц определение налогового статуса работников (в том числе иностранных граждан); обязанности налоговых агентов; объект налогообложения: доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за пределами Российской Федерации; стандартные, социальные, имущественные налоговые вычеты; регистры налогового учета; возврат излишне удержанного налога; сроки уплаты налога: требования законодательства, официальные разъяснения, типичные ошибки и их последствия; учет и отчетность

Изменения по налогу на имущество с 2014 года. Отличие движимого имущества от недвижимого. Письма МФ и ФНС. Исчисление налога по кадастровой стоимости в 2014 году. Налог на имущество. База и ставки. Транспортный налог.  Порядок уплаты авансовых платежей и налога в 2014 году. ● Новый порядок уплаты транспортного налога с 24 августа 2013 г

Стоимость участия: 8900  рублей.

 

Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

 

Адрес проведения семинара: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая д.12 стр.10

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
11.12.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Автор и ведущий Механикова Ирина  Марковна Практикующий аттестованный аудитор с 1995 года.. 

Опыт налогового планирования , участие в налоговых спорах ,  подготовка заключений и рекомендаций по спорным вопросам налогообложения.. Многолетний опыт проведения аудиторских проверок

Активно представляет интересы налогоплательщиков в налоговых органах .

Автор  публикаций по бухучету и налогообложению в ведущих специализированных изданиях

издательства "АКТИОН-МЕДИА" Преподаватель курсов повышения квалификации для аудиторов  профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов

Программа

1.         Особенности принятой с 10 февраля 2014 года дорожной карты Правительства на 2014 -2015 гг

2.         Упростят  ли очередные поправки в НК РФ жизнь налогоплательщиков в 2015 году.

3.         Способы сближения  бухгалтерского  и налогового учета в 2015 году закрепленные законодательно.

4.         Расчеты по договорам в иностранной валюте и в условных единицах (у.е.)

            С  1 октября 2011 г по 1 января 2015 года   для Продавца и Покупателя

            Бухгалтерский учет. ПБУ 3/2006 . Налогообложение , НДС.

            Примеры.

5.         Анализ налоговых поправок, внесенных Законом №81-ФЗ

6.         Курсовые разницы по договорам в иностранной валюте ( импорт , экспорт) с 2015 года .

Предоплата в иностранной валюте

7.         Обновленные правила учета курсовых разниц  в части сделок в у.е. , заключенных после 01.01.2015 г.

8.         Изменения в части налогового учета суммовых разниц с 2015 года

« Суммовые разницы в части НДС»  или «разницы в сумме НДС» с 1 июля 2014 года –что это такое.

Отмена суммовой разницы в налоговом учете .Налогообложение новых  курсовых разницы  

Какие изменения надо внести в учетную политику на 2015 год.

Примеры

9.         Дата определения курсовых разниц по договорам в иностранной валюте и в  у.е.

10.       Работа по договорам в у.е., заключенным до 1 января 2015 года

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Цена: 7600  руб.

Место проведения:  г. Москва, ул. Нижняя  Сыромятническая, 10 стр 12

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97, 510-42-90

Дата проведения
09.12.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Новичкова Лариса Борисовна Налоговый консультант, профессиональный аудитор (аттестат Минфина), ведущий аудитор Отдела бухгалтерского консалтинга, имеет значительный опыт преподавательской, консультационной и практической работы в области бухгалтерского учета и налогообложения

Аудитория: Семинар ориентирован на кадровых работников, юристов по труду, бухгалтеров, аудиторов, менеджеров по персоналу предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, главных бухгалтеров, налоговых консультантов, налоговых юристов, финансовых директоров, руководителей организаций.


Цель обучения: рассмотреть особенности вахтового метода работы, изучить систему оплаты труда, применение районных коэффициентов к выплатам вахтовикам.

1. Вахтовый метод организации работ: нормативное регулирование. Нормативные акты, регулирующие применение вахтового метода.

2. Особенности вахтового метода работы:

• отличие служебной командировки от вахтового метода работы;
• разработка положения о вахтовом методе работе;
• вахтовый метод организации работ: нормативное регулирование;
• место нахождения организации, место жительства работника, место выполнения работ и пункт сбора;
• особенности приема на работу вахтовиков. Виды договоров с сотрудниками. Порядок прохода медицинского осмотра.

3. Оплата труда при вахтовом методе работы. Гарантии и компенсации для  лиц, работающих вахтовым методом:

• компенсационная и стимулирующая части заработной платы;
• оплата сверхурочных часов, работы в ночное время и в выходные дни;
• оплата труда в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях;
• дополнительные отпуска, исчисление стажа работы при предоставлении отпуска;
• надбавка за вахтовый метод;
• доставка к месту проведения работ, организация питания и проживания работников.

4. Суммированный учет рабочего времени. Учет рабочего времени при вахтовом методе Учетный период при вахтовом методе организации работ.

5. Понятие вахты. Продолжительность вахты. Продолжительность рабочей смены и междусменного отдыха. Дни еженедельного отдыха. Дни в пути. Междувахтовый отдых.

6. Система оплаты труда при вахтовом методе. Страховые взносы во внебюджетные фонды. Часовая тарифная ставка. Надбавка за вахтовый метод работы. Оплата дней в пути. Оплата дней междувахтового отдыха.

7. Доплаты при вахтовом методе работы. Надбавка за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях труда. Оплата работ  в ночное время, в праздничные и предпраздничные дни.

8. Применение районных коэффициентов к выплатам вахтовикам. Северная надбавка. Продолжительность дополнительного отпуска за работу в северных регионах. Стаж, дающий право на дополнительный отпуск.

9. Командировка на вахте и в период междувахтового отдыха.

10. Расчет отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск. Выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период вахты и в период междувахтового отдыха.

11. Расходы на содержание вахтового поселка. Расходы на проезд, проживание и питания. Оплата проезда от пункта сбора к месту выполнения работ и от места жительства работника до пункта сбора.

 

 

Стоимость участия: 8200 рублей.

 

 

 

Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

 

Адрес проведения семинара: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая д.12 стр.10

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

 

 

Дата проведения
09.12.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

(Постановление Правительства РФ от  26 декабря 2011 г. № 1137 .с изменениями от 30 июля 2014 г.  Постановление № 735).

Как работать с новым НДС с 1 октября 2014 года

Изменения по НДС, которые вступают в силу с 1 января 2015 года

 

Автор и ведущий Механикова Ирина  Марковна Практикующий аттестованный аудитор с 1995 года.. 

Опыт налогового планирования , участие в налоговых спорах ,  подготовка заключений и рекомендаций по спорным вопросам налогообложения.. Многолетний опыт проведения аудиторских проверок

Активно представляет интересы налогоплательщиков в налоговых органах .

Автор  публикаций по бухучету и налогообложению в ведущих специализированных изданиях

издательства "АКТИОН-МЕДИА" Преподаватель курсов повышения квалификации для аудиторов  профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов

Программа

 

Как заполнять новые счета-фактуры, журналы  учета счетов-фактур, книг продаж и  покупок с 1 октября 2014 года

 

     1   Новые правила оформления  счетов-фактур . Примеры .

Порядок выставления счетов-фактур при посреднических операциях:

-- Как выставлять счета-фактуры на аванс, если Посредник реализует товары или  Посредник закупает товары

-- При возврате товара , если Покупатель возвращает купленные у Посредника товары  или Комитент возвращает товары, купленные для него Посредником у Поставщика

-- Единые счета-фактуры.

 

  1. 2.      Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур.

-- Изменение формы и порядок заполнения

-- Для кого отменяется обязанность вести журнал учета счетов-фактур с 2015 года

-- Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур для экспедиторов и застройщиков.

-- Особенности заполнения для посреднических сделок. Примеры

-- Как комиссионер, который реализует товар комитента или приобретает товары для Комитента , должен заполнить журнал учета счетов-фактур. Примеры

-- Как при УСН оформлять журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

 

  1. 3.      Главные изменения в книге покупок и продаж с 1 октября

Порядок заполнения книги продаж и книги покупок

Особенности заполнения для посреднических сделок. Примеры

-- Комитент, реализует  товары через комиссионера, или покупает товары через посредника

 

  1. 4.      IV квартал 2014 года – начисляем НДС по новым правилам

Новое место реализации,

Счета-фактуры неплательщикам –сложности Продавца и Покупателя

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Вычет  НДС  с авансов . зачтенных в счет оплаты по другому договору

Вычет и восстановление НДС при частичных авансах

НДС при продаже недвижимости

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Цена: 8900  руб.

Место проведения:  г. Москва, ул. Нижняя  Сыромятническая, 10 стр 12

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97, 510-42-90

Дата проведения
08.12.2014 (Весь день)
Организатор Тип события
ООО "Учебный Центр "Бизнес Аспект" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва Не указано
Контакты

Контактное лицо: Елена
Тел.: (495) 517-15-97 510-42-90
E-mail: bi-aspekt@yandex.ru

Описание события
Программа
Стоимость

КОФАНОВ Дмитрий Иванович  -  автор и ведущий семинаров по вопросам кадрового

делопроизводства и трудового законодательства. Практикующий юрист. Консультант. Генеральный директор компании NS Consulting

 

Программа семинара

1. Новое в законодательстве об иностранной рабочей силе в 2014 -2015 гг.:

  • введение патентов взамен разрешений на работу для безвизовых иностранцев;
  • новый порядок начисления страховых взносов за иностранных граждан;
  • введение экзамена по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для иностранных работников;
  • запрет на работу при указании неверной цели въезда или несоответствия наименования вида деятельности фактически выполняемой работе;
  • новый порядок уведомления контролирующих органов о трудовых отношениях с иностранцами, усиление санкций;
  • новый порядок выдворения и ограничения на въезд иностранных граждан, нарушивших законодательство РФ при предыдущем визите;
  • изменения в отношении ВКС;
  • новые льготы для представительств иностранных компаний;
  • введение льгот для выходцев из ряда стран (новые соглашения РФ) и для отдельных профессиональных и социальных групп иностранных граждан;
  • въезд безвизовых иностранцев по загранпаспортам с 2015 г. – что это значит для работодателя;
  • ограничение лизинга иностранного персонала с 2016 года;

2. Определяем статус иностранного гражданина в РФ (постоянно и временно проживающие, временно пребывающие). 

  • Особенности трудоустройства в зависимости от статуса.
  • Особенности трудоустройства граждан Беларуси, Казахстана.
  • Таможенный союз/

3. Миграционный учет иностранных граждан 

  • Может ли работодатель не быть принимающей стороной?
  • Могут ли оштрафовать иностранца за отсутствие миграционного учета?
  • Снимать с учета не надо, но можно ли позволить себе не знать о выезде иностранца?

4. Принимаем иностранца на работу: рассматриваем сложные вопросы и новшества получения разрешений на привлечение и на работу иностранцев, квотирования иностранной рабочей силы, осваиваем новшества порядка оформления разрешений для безвизовых иностранцев. 

  • Может ли иностранец работать по совместительству?
  • Можно ли занимать должность отличную от указанной в разрешении на работу?
  • Можно ли менять работодателей?
  • Можно ли заключить договор с иностранцем, у которого еще нет разрешения на работу?
  • Что надо знать при приеме на работу высококвалифицированного специалиста?
  • Обсуждаем проблему направления иностранных работников в командировки.

5. Уведомляем органы контроля об иностранной рабочей силе: 

  • определяем кого и в какие сроки надо уведомить;
  • какие способы представления уведомлений допустимы, а какие – нет;
  • обращаем внимание на сложные вопросы и особенности уведомления об отдельных группах иностранцев.
  • Что будет, если уведомление не представлено, направлено не в то территориальное подразделение контролирующего органа или представлено с опозданием?

6. Заключаем договор с иностранным работником: учитываем особенности трудовых и гражданско-правовых отношений. 

  • Обязательно ли трудовой договор с иностранцем должен быть срочным?
  • Легализуем диплом иностранца, заводим трудовую книжку, оформляем пенсионное свидетельство: нужно ли все это и с чем вы столкнетесь на практике?

7. Удерживаем НДФЛ и платим социальные страховые взносы.

8. Ответы на вопросы слушателей.

 

Стоимость участия: 8900 рублей.

 

 

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

 

Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

 

Адрес проведения семинара: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая д.12 стр.10

 

 

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

 

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90